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老師,問(wèn)一下,稅控盤(pán)年費(fèi)抵減增值稅在表四填了之后,在增值稅主表怎么不顯示?
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2020-05-11
您好 老師,小規(guī)模納稅人在申報(bào)增值稅的時(shí)候,在填寫(xiě)申報(bào)表和附列資料時(shí)不含稅銷售額有差異,我是按照稅控盤(pán)上面的填寫(xiě)的申報(bào)表,然后附列資料不含稅銷售額就多出來(lái)0.1 ,這個(gè)填的時(shí)候要怎么填寫(xiě)?是按稅控盤(pán)上面的填寫(xiě)嗎?
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2019-07-04
固定資產(chǎn)需要登記嘛?開(kāi)了專票,需要填一般納稅人的固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣表嗎?還是只填增值稅納稅申報(bào)表2進(jìn)項(xiàng)抵扣?
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2017-12-08
應(yīng)該怎么填增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)這表,不是應(yīng)該普通發(fā)票,一個(gè)代開(kāi)增值稅專用發(fā)票嗎?我怎么就看出只登錄了代開(kāi)增值稅專用發(fā)票的數(shù)據(jù),還有這個(gè)小微企業(yè)免稅銷售額應(yīng)該是填哪個(gè)數(shù)據(jù)
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2017-05-03
增值稅納稅情況審核表中固定資產(chǎn)填原值還是凈值
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2021-04-07
增值稅納稅情況審核表中固定資產(chǎn)填原值還是凈值
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2019-05-05
本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn)請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額對(duì)應(yīng)填在第十欄小微企業(yè)免稅銷售額中適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫(xiě)差額后的銷售額差額部分填寫(xiě)在佛列資料對(duì)應(yīng)欄中填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表老師出這個(gè)提示
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2021-04-21
五月交稅控服務(wù)費(fèi)280,五月無(wú)增值稅交,六月申報(bào)五月增值稅時(shí)這280需要填嗎?填在哪里
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2020-06-09
應(yīng)交增值稅余額是不是等于增值稅申報(bào)表期末留抵
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2023-10-18
酒店行業(yè)小規(guī)模,未開(kāi)票金額收入怎么申報(bào),填在那一行,我只看到一般納稅人增值稅申報(bào)表里面有未開(kāi)票收入,小規(guī)模的申報(bào)表里沒(méi)有這一列。
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2020-11-20
19年12月申報(bào)增值稅申報(bào)的人申報(bào)錯(cuò)了,286.35的旅客運(yùn)輸稅額沒(méi)有記錄,表二填寫(xiě)了,主表沒(méi)有跳出來(lái),導(dǎo)致留抵稅額差這筆金額,現(xiàn)在怎么處理?
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2020-02-23
企業(yè)所得稅稅負(fù)怎麼算的?
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2017-12-12
老師,小規(guī)模增值稅申報(bào)時(shí),報(bào)稅系統(tǒng)增值稅自動(dòng)生成的應(yīng)交增值稅比做賬的多一分,然后我在報(bào)增值稅表時(shí),交主營(yíng)業(yè)務(wù)收入少填了六分,達(dá)到了應(yīng)交增值稅一致,但財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)時(shí)還是按自己賬上的走,也就是會(huì)計(jì)報(bào)表里面收入比增值稅里收入多了六分,不知后面匯算清繳會(huì)不會(huì)麻煩?會(huì)匹配收入嗎
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2018-01-10
企業(yè)所得稅匯算清繳什么時(shí)候開(kāi)始做?從哪填表?是像申報(bào)增值稅那樣打開(kāi)地方稅務(wù)網(wǎng)站嗎?我登錄了平常申報(bào)增值稅的網(wǎng)站,沒(méi)發(fā)現(xiàn)有企業(yè)所得稅匯算清繳的表呢?
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2018-03-23
小規(guī)模納稅人,這個(gè)月代開(kāi)了發(fā)票當(dāng)時(shí)就交了增值稅和附加稅,在申報(bào)的時(shí)候附加稅申報(bào)表數(shù)據(jù)還是按實(shí)際繳納的增值稅填后,后面的就顯示負(fù)數(shù)了,代表稅務(wù)局要退嗎?
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2019-01-09
小規(guī)模裝修公司,今年3月份剛成立的。本月第一次做增值稅申報(bào)。按照開(kāi)票的金額填寫(xiě)了增值稅納稅申報(bào)表,填寫(xiě)的銷售額不超過(guò)9萬(wàn)元,那我們是不是享受小微企業(yè)的免稅服務(wù)了呢?是不是不用交納增值稅了?
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2017-07-13
老師您好,我在學(xué)習(xí)真賬實(shí)操深圳市金馬商貿(mào)有限公司報(bào)稅實(shí)操時(shí),為什么在增值稅納稅申報(bào)時(shí)未交增值稅填報(bào)的是208807.36而不是208327.36,沒(méi)有抵減稅控系統(tǒng)和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用480元,增值稅減免申報(bào)明細(xì)表也沒(méi)填報(bào)。謝謝
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2019-03-06
老師,我在報(bào)增值稅,是不是當(dāng)月有增值稅的次月填到主表30行,那城建稅需要填寫(xiě)么
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2022-05-02
小規(guī)模企業(yè)自行開(kāi)增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票的。在增值稅納稅申報(bào)表 (適用于增值稅小規(guī)模納稅人)怎么填。專用發(fā)票不含稅5萬(wàn),普通票不含稅金額4萬(wàn),應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
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2017-10-25
我們公司是小規(guī)模納稅人,在7月份季度申報(bào)國(guó)稅報(bào)表時(shí),我們公司有自開(kāi)的增值稅普票和自開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,這個(gè)填寫(xiě)的時(shí)候是否需要分開(kāi)填寫(xiě),還是直接光填寫(xiě)增值稅普票的不含稅的銷售額
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2018-07-03