国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

支付給專家的咨詢費 需要申報個稅嗎,賬務(wù)上怎么處理?因為是對個人的,雖然簽了合同但是收不到票
1/4934
2018-08-15
A公司是我們公司的大股東,他把一個B2B系統(tǒng)買給我們,60萬,平時也有給我們提供咨詢業(yè)務(wù),每個月有給我們開幾萬的咨詢費發(fā)票。請問老師,我們年終匯算清繳的時候要把這些寫到關(guān)聯(lián)交易里嗎?
1/617
2020-05-20
老師您好!我司是環(huán)境檢測服務(wù)行業(yè),現(xiàn)支付一筆項目咨詢費16000,也收到對方開來一張專票。分錄如何寫呢?謝謝
1/631
2019-11-05
老師,你好。請問一下您,經(jīng)營范圍是模具制造,可以開模具開發(fā)咨詢費的發(fā)票嗎?
1/559
2023-03-15
咨詢費是9-12月的,9月全額付款,那么會計分錄是什么?
1/665
2018-10-22
賠償款咨詢費計入什么會計科目
1/1154
2015-10-11
早啊,我想問一下:(成本法)非同一控制下,發(fā)生的審計費和法律咨詢費這些為什么就直接計入管理費用了,?(權(quán)益法):可以直接計入費用?這點想不明白,其他都明白了
1/252
2024-05-05
是這樣的,因為我們是同一個老板,N家公司,但是N家公司不是一個法人,業(yè)務(wù):咨詢費和培訓(xùn)費,住宿費都是真實業(yè)務(wù),但是剛成立的新公司還沒有入人員,現(xiàn)在各種票據(jù)抬頭都是這家新公司 的,然后是公對公支付,這樣有風(fēng)險嗎?然后我咨詢問題的時候,還需要把情況說明一下嗎?還是您直接能看到上條的問題?
1/687
2019-06-03
老師,我想請問一下,比如我現(xiàn)在6月份沒結(jié)賬不知道成本多少,我想根據(jù)去年的6月的收入,成本。費用,來暫估今年6月的成本和費用。那暫估是根據(jù)什么比例來暫估的呢。
2/144
2021-07-14
2022年3月將本公司無形資產(chǎn)(商標(biāo))進行評估,以評估增值后的價格對外投資。該情況本月季度申報涉及哪些稅種?如何申報。增值部分賬務(wù)資產(chǎn)可否按評估后的價值重新調(diào)整
1/245
2022-04-14
老師,我想請教一下就是銀行支付了材料款,材料已經(jīng)用了,發(fā)票沒到的分錄是怎么做? 分錄是先暫估嘛? 借:庫存商品——暫估(不含稅) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅)--暫估 貸:銀行存款
2/8
2023-04-25
2016年的暫估庫存是100萬,然后2017年1-5月暫估庫存到票是80萬,還有20萬是 之后到票的,那么這個在匯算清繳的時候要怎么做呢?暫估庫存和所得稅匯算清繳有什么關(guān)系呢?
1/484
2017-08-23
2019年有一筆原材料估價入庫,并按估價結(jié)轉(zhuǎn)了成本,2020年收到發(fā)票沖銷估價,應(yīng)該怎么做會計分錄?跨年度沖銷與以前年度損益有關(guān)嗎?2020年補交2019年的印花稅又要怎么做帳?
6/1098
2020-05-10
單位的賬上有暫估應(yīng)付這個明細,上一個會計給交接的時候讓我拿暫估沖成本,沒明白是什么意思,這個什么也無發(fā)生的情況下會有暫估應(yīng)付,有了之后又應(yīng)該怎么處理
2/2364
2017-03-06
"老師,請問進貨時,票沒到,我是暫估貨款的,付款時,借暫估貸銀行,那票收到時,還要做一筆,借借應(yīng)付貸暫估嗎? 實際是貨到票沒到,付款后,票才到,是這樣一個流程的"
1/301
2023-02-28
因供應(yīng)商倒閉有筆暫估收不到進項票,貨款也不用支付,怎么做賬?然后那個發(fā)票未到進項稅因為之前暫估錯誤,現(xiàn)在也找不到是什么時候做的暫估,我要怎么調(diào)整呢?
1/1482
2017-05-16
16年暫時估了商品發(fā)票,17年沒回來,做了匯算清繳,調(diào)增了暫估數(shù),還是不用補稅,會計分錄怎么處理? 應(yīng)付賬款-暫估數(shù)要沖平嗎 還是留在那里,還可以彌補以前年度虧損
1/1158
2017-07-27
三七種植農(nóng)民專業(yè)合作社,股東想要用自己種的三七來作為認繳出資,三七還在地里,請問認繳出資的三七要怎么評估其公允價值?是稅務(wù)局評估還是股東大會自己評估?
1/584
2018-12-13
我們是工業(yè)企業(yè),請問,如果是12月初暫估入賬的材料,那么在年底12月底,就要沖回暫估成本嗎?還是和往常一樣,次月初再沖回暫估?因為涉及到年末,有點不知道怎么處理?
1/1137
2017-11-29
老師上月銷售出去的成本未收到發(fā)票進行暫估,那借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估入庫,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,本月收到票沖減暫估,借應(yīng)付賬款暫估入庫貸庫存商品,在是以收到票實際入賬,那么成本要改嗎?什么時候改?是做這筆就改還是月末
1/470
2017-11-17