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請問老師下面1/2兩個操作,補交以前年度企業(yè)所得稅和匯算清繳后補繳的所得稅兩個操作有什么區(qū)別?我不太明白。感覺是一樣的,只是一個用到以前年度損益調整一個沒有。 第一個補交所得稅的帳務處理 1、補提所得稅 借:以前年度損益調整 貸:應交稅金-所得稅 2、結轉以前年度損益 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調整 3、補交時 借:應交稅金-所得稅 貸:銀行存款 第二個匯算清繳后補繳的所得稅的會計分錄是: (1)補計提: 借:未分配利潤-補繳企業(yè)所得稅 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 (2)支付時: 借:應交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
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2020-04-29
老師請問:季度預交企業(yè)所得稅,銀行扣款時,會計分錄如何做,需要提前計提嗎?另如果以前年度彌補了虧損不用交的話怎么做賬?
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2020-04-21
每季度企業(yè)所得稅結轉到本年利潤還是利潤分配
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2015-11-29
#提問#,請問下,我公司是查賬征收納稅人,第三季度利潤總額60萬元,然后9月份計提所得稅時是不是直接用利潤總額60*25%=15萬元,會計分錄是,借:所得稅15萬元 貸:應交稅費—應交所得稅 15萬元。然后我在申報第三季度的企業(yè)所得稅時有減免的金額少于15萬,那么我10月份繳納的企業(yè)所得稅和我計提的不一致,或者是我的入賬方法錯誤?麻煩老師指導下
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2019-10-16
甲公司于2006月購入一臺機器設備,成本為500 000元,預計凈殘值零。會計上采用年數(shù)總和法按5年計提折舊,計稅時要求采用直線法按5年計提折舊,稅法規(guī)定的使用年限及凈殘值均與會計相同。該公司所得稅稅率為33%,假定該公司各會計期間均未對固定資產計提減值準備。 要求:按債務法計算甲公司2007年起該項固定資產各年的賬面價值、計稅基礎及應予確認的遞延所得稅,并編制相關的會計分錄。
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2023-06-05
年底是先計提企業(yè)所得稅后再計提盈余公積后再分配利潤的嗎
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2017-06-21
計提及繳納企業(yè)所得稅,印花稅、資源稅、水利建設專項基金,工會經(jīng)費的會計分錄
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2017-11-15
計提企業(yè)所得稅,計提個稅,計提地稅的會計分錄
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2019-07-04
我單位是民非企業(yè),所得稅匯算清繳要補交所得稅,會計分錄怎么做?民非沒有”以前年的損益調整”這個科目。
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2018-05-22
個體戶交納個人所得稅和城市維護建設稅會計分錄如何做?
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2017-12-05
某企業(yè)20X1年虧損1000萬元,預計20X2 年至20X4 年每年應納稅所得額分別為:300 萬元、400萬元和 500萬元。確定該企業(yè)適用的所得稅率一直為 25%,稅法規(guī)定企業(yè)納稅年度發(fā)生的虧損可以在以后5年內用所得彌補,無其他暫時性差異。請編制20X1年的可抵扣虧損對20X1-20X4各年所得稅影響的會計分錄。
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2024-07-08
計算利潤總額,按利潤總額25%計算應繳納企業(yè)所得稅,會計分錄
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2024-03-07
總公司承攬業(yè)務100萬(含稅10萬),總公司向業(yè)主方開具含稅發(fā)票100萬??偣究鄢惤?0萬后將業(yè)務委托給下屬分公司實施,并向分公司撥付項目款90萬,分公司為獨立核算單位。問題1,分公司需要向總公司開具稅票嗎?2,如果分公司向總公司開具稅票,那是不是分公司90萬又重復納稅?3,總分公司所得稅匯算清繳又如何處理。4,相應會計分錄怎么做
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2022-09-03
合伙企業(yè)并未作出利潤分配的決定也未實際分配,那么作為合伙人的法人企業(yè),是否需要確認收入繳納企業(yè)所得稅?
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2024-07-18
一個企業(yè)要注銷地稅,國稅已經(jīng)注銷完畢,所得稅征收方式是查賬征收,現(xiàn)在地稅注銷要算個人所得稅 是把前期每個年度應交所得稅反推利潤 然后減去已交所得稅 然后直接乘以20%征收個人所得稅 這樣算法對嗎?截止注銷當月財務報表未分配利潤是3萬多?。y道不是未分配利潤直接乘以20%嗎?)
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2017-12-23
老師,19年年利潤總額是30000元,預交企業(yè)所得稅1500元,這個會計分錄怎么做?
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2020-01-15
營改增企業(yè)間借款利息收入如何計算企業(yè)所得稅?如何做會計分錄?
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2019-01-04
企業(yè)預繳企業(yè)所得稅,匯算清繳之后需要退還怎么做會計分錄
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2020-02-21
老師公司所得稅匯算清繳后,會計分錄怎么做
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2020-05-26
收到稅局代開票的營業(yè)外收入的會計分錄以及當時直接繳納的個人所得稅,城建稅,增值稅,企業(yè)所得稅的會計分錄
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2019-10-03