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出口退稅的免低退稅額繳納增值稅附加稅嗎
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2019-07-04
我是一般納稅人進出口公司,出口一批燈具,工廠開不了增值稅發(fā)票給我。我不想退稅。 不退稅的話,聽說是出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,我還要再交13%稅錢? 怎么才能不交稅也不退稅?
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2021-07-27
您好 上海注冊公司 辦理了出口退稅權(quán) 現(xiàn)在需要辦理出口退稅資格認 請問 是在稅務(wù)局辦理還是海關(guān)的出口退稅所辦理?具體怎么辦理 需要提供哪些材料?
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2019-11-19
你好,請教一個問題,我們是生產(chǎn)的出口商品,但退稅是委托的出口公司,賬務(wù)處理按內(nèi)銷開票處理,委托出口代理公司幫忙退稅,收到的退稅款我們怎么做賬
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2023-10-31
我司是工業(yè)企業(yè),出口貨物報關(guān)是在2020.11,普票由于限額不夠,是在2021.03全部開完的,稅款所屬期2021年03月的增值稅申報截止時間是2021.04.20。那么現(xiàn)在2021年04月23日我還能繼續(xù)申報出口退稅么?如果可以,出口退稅管理系統(tǒng)里面所屬期選2021.03還是2021.04
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2021-04-23
出口退稅借方應(yīng)交稅費-抵減內(nèi)銷產(chǎn)品余額年末結(jié)轉(zhuǎn)那個科目,應(yīng)交稅費-出口退稅貸方余額怎么結(jié)平
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2020-10-30
生產(chǎn)企業(yè)免抵稅,出口退稅的稅額抵了內(nèi)銷的,還需要操作什么嗎
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2022-03-07
外貿(mào)公司 出口退稅 進項發(fā)票已經(jīng)認證了 能改內(nèi)銷抵扣嗎?
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2022-09-14
你好 老師 原先外貿(mào)公司支付給供應(yīng)商一筆打樣設(shè)計費1000元,供應(yīng)商也開了相應(yīng)的發(fā)票進來,專票13個點的?,F(xiàn)在外貿(mào)公司給供應(yīng)商下了之前打樣產(chǎn)品的大貨金額是10000元,供應(yīng)商答應(yīng)之前支付的打樣費可以抵減在大貨里。那外貿(mào)公司實際支付給供應(yīng)商的尾款是9000元,同時也開具了9000元的專票。在外貿(mào)公司做出口退稅的時候,勾選進項,是否可以勾選1000元打樣費和9000元大貨的發(fā)票?
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2024-05-08
外貿(mào)出口退稅企業(yè),再做賬的時候做賬的計算的出口退稅額在增值稅申報表上面直接填寫上就行嗎,還沒有收到退稅款,只是提前計算做賬了,能直接把金額填寫上嗎,還是等收到退稅金額后再填寫
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2019-03-05
請問一下出口退稅的賬務(wù)處理從開票確認收入開始 到退稅的錢到賬 還有什么免低稅的分錄 留底稅大于免抵退稅 留底小于免抵退稅 還有附加稅怎么交一系列的賬務(wù)處理
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2022-04-18
進料加工手冊 核銷,現(xiàn)在出口退稅系統(tǒng)中免抵退稅核銷表中;應(yīng)調(diào)整免抵退稅額:-28768.95應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額:-25572.39這個需要如何做賬而且我這個月的增值稅中,不得免征是9890.51
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2018-05-15
平時做出口退稅時,1.借:其他應(yīng)收款-廣德國稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅 2.借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-廣德國稅 還需要將出口退稅轉(zhuǎn)到進項稅額中去嗎?
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2018-10-09
出口退稅如果有一筆稅率不一樣賬務(wù)處理該怎么做? 稅率一樣的情況下: 借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費?-出口退稅 稅率不一樣的情況下:分錄怎么寫,謝謝老師。 ?
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2019-09-08
老師,我想問一下,我們是外貿(mào)公司。我增值稅申報時發(fā)票明細選擇了抵扣進項,應(yīng)該選擇為出口退稅。我能不能到稅務(wù)局柜臺進項更正申報。更正申報后影響出口退稅嗎?就是可以不可以把留抵變?yōu)椴涣舻郑?/span>
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2018-12-18
老師好,出口商品9月底購進時取得的增值稅專用發(fā)票,在10中旬通過認證,那辦理出口退稅時有認證通過的次月申報期內(nèi)(11月申報期)抵扣的限制嗎?
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2016-11-10
因還沒有進行增值稅納稅申報,誤在電子稅務(wù)局企業(yè)端出口退稅管理模塊確認了出口貨物匯總,現(xiàn)在應(yīng)撤銷已確認的”匯總”?
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2022-12-09
老師,因為我們出口貨物沒有退稅,所以今年的出口收入都忘記收入了,6月份我統(tǒng)一補記收入,這樣增值稅申報如何填列?
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2016-07-13
我有一筆出口貨,現(xiàn)客戶判退,轉(zhuǎn)做進口,財務(wù)怎么做
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2020-12-08
出口銷售額180萬,沒有足夠的進項進行退稅申報,只有80萬的進項發(fā)票,那么可以選擇部分退稅嗎?因為這180萬是去年的出口額,必須在今年的4月完成申報,現(xiàn)在只有80萬的進項,可以選擇只退80萬嗎?剩余的100萬就做免稅處理,沒有進項也不能再申請退稅。
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2022-02-14