
你好 老師 原先外貿(mào)公司支付給供應商一筆打樣設計費1000元,供應商也開了相應的發(fā)票進來,專票13個點的?,F(xiàn)在外貿(mào)公司給供應商下了之前打樣產(chǎn)品的大貨金額是10000元,供應商答應之前支付的打樣費可以抵減在大貨里。那外貿(mào)公司實際支付給供應商的尾款是9000元,同時也開具了9000元的專票。在外貿(mào)公司做出口退稅的時候,勾選進項,是否可以勾選1000元打樣費和9000元大貨的發(fā)票?
答: 您好,可以的,設計和大貨一起構(gòu)成了產(chǎn)品費用
老師我想咨詢下我們公司是出口公司賣帳篷的,然后之前出口了27萬的帳篷,然后開進來了一張25萬的帳篷發(fā)票,出口退稅退了個2萬左右,然后我們還有一張2萬塊錢帳篷設計費發(fā)票,這個設計費時候也應該算進貨物成本里,那這個設計費的發(fā)票進項稅能否退稅。
答: 你好,商貿(mào)的還是生產(chǎn)的?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,出口退稅的相關(guān)會計分錄是要怎么寫申請退稅和收到稅款借:其他應收-出口退稅,貸:應交稅費-應交增值稅-出口退稅借:銀行存款,貸:其他應收款-出口退稅這樣嗎可以應交稅費就有余數(shù)這樣合理嗎
答: 您好,最終進項稅額,進項稅額轉(zhuǎn)出和出口退稅的三級科目是平的,年末的時候您可以對轉(zhuǎn)一下


Iris飛 追問
2024-05-08 18:28
廖君老師 解答
2024-05-08 18:30