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老師,把銷售費用轉(zhuǎn)到成本,分錄:借:銷售費用(紅字)借:主營業(yè)務(wù)成本 這個分錄沒有貸方,兩個都是借方嗎?
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2018-10-24
王強出差提前借款4000元,出差回來后用了3600,需要補回400,會計分錄是借銷售費用3600其他應(yīng)收款400貸短期借款4000嗎
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2019-05-06
(1)付款單位向銀行申請取得銀行本票時:借:其他貨幣資金——銀行本票存款 ; 貸:銀行存款 (2)付款單位支付銀行本票時: 借:借:原材料; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:其他貨幣資金——銀行本票存款 (3)收款單位收到銀行本票,送交開戶銀行辦理轉(zhuǎn)賬收款時:借:銀行存款; 貸:應(yīng)收賬款或主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,請問本票是這樣作的嗎
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2016-04-25
簡化分批法的在產(chǎn)品成本怎么算?還有直接計入費用怎么算
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2019-06-16
,前期房屋改造費,計長期街坊攤費用,可以分兩步做賬嗎? 借:銀行 存款 貸:實收資本-AA 借:長期待攤費用-改造費 貸:銀行存款 前期的都可以這樣賬錄入系統(tǒng)嗎?
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2017-06-14
如果在法人個人賬戶轉(zhuǎn)賬到公司基本戶,沒有備注用途,然后如果用對公轉(zhuǎn)給法人的話能不能寫還借款呀當(dāng)時沒有確定寫借款,什么都沒有備注
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2018-02-05
老師那個展會費用 付款的時候發(fā)票沒到 是先掛應(yīng)付 到時再費用化嗎
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2018-12-18
老師,單位股東追加投資時用途是:投資款,已經(jīng)記入資本公積了,現(xiàn)在能調(diào)整賬務(wù)成借款嗎?
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2020-04-22
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)收賬款/其他應(yīng)收款/待攤費用/實收資本 等等,這樣記賬也行嗎?
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2021-05-23
進銷存和財務(wù)模塊聯(lián)合使用,模擬采購業(yè)務(wù),我們單位是個人借款個人采購然后在沖賬,假設(shè)購買A材料,價格90,個人借了100元,借款時做的分錄,借其他應(yīng)收款貸庫存現(xiàn)金,同時進銷存系統(tǒng):采購訂單99-進貨單(99)-付款單(99),此時存貨明細賬已經(jīng)有了貨物,應(yīng)付賬款,一增一減已核銷,當(dāng)用付款單和進貨單生憑證時,出現(xiàn)2個憑證,借原材料99,貸應(yīng)付賬款99,借應(yīng)付賬款99,貸庫存現(xiàn)金99,此時存貨明細賬沒有變化,應(yīng)付賬款也沒有變化,庫存現(xiàn)金減少了99元,但是當(dāng)采購人員來沖賬時,就是借原材料99,貸庫存現(xiàn)金99,那么變成錢減少2次,材料增加了2次,如果是我錯了,請問財務(wù)軟件是怎么做到不會出現(xiàn)錢減少2次,材料增加2次呢
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2019-04-17
請教老師一下 公司補貼客戶裝修款一般都是 計提 借費用 貸其他應(yīng)付款 實發(fā) 借 應(yīng)付款 貸庫存商品 但是以前的會計是做的 借其他應(yīng)付款 貸主營業(yè)務(wù)收入 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本 手工的帳 系統(tǒng)里面只有余額 在其他應(yīng)付款借方 我怎么調(diào)整?
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2018-04-17
公司找其他公司借錢,分錄是不是借:銀行存款,貸:短期借款 資產(chǎn)負債表里面短期借款用正數(shù)表示是吧
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2021-04-19
上月未收到發(fā)票可是計入了成本. 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 本月收到專用發(fā)票,應(yīng)該要怎么編制分錄 ?
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2019-09-24
剛接觸一家加工鉀肥的企業(yè) 加工時要添加一些添加劑, 費用就是人員工資、電費。 請教您會計分錄 借:生產(chǎn)成本—添加劑  ? 制造費用 (電費 折舊)  ? 銷售費用 (工資?)???  ?? 貸:原材料——氯化鉀
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2017-08-14
文化傳媒公司,主播和策劃,運營的工資記成本,他們報銷的費用也做成本對嗎?
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2018-01-18
老師,成本實操 日化用品-品種法,業(yè)務(wù)16-歸集產(chǎn)品成本,期初余額是從哪里來的?
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2019-12-16
上月 借:管理費用 30萬,貸:銀行存款 。(這三十萬有27萬是法人借走了,應(yīng)算應(yīng)收,3萬是付的賬款,沒有票呢,所以都不能算費用,需本月沖回,怎么做分錄)
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2016-10-27
公司籌建期間,老板的朋友也是將來公司的甲方客戶借給公司一些資金用于籌建,現(xiàn)在說是不用還了,借款(在其他應(yīng)付款中)可以做為資本公積入賬嗎?
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2019-04-01
老師,其他應(yīng)收款計提壞賬準(zhǔn)備并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在其他應(yīng)收賬款收回,分錄是這樣嗎 借:本利利潤 -500 貸:信用減值損失 -500 借:壞賬準(zhǔn)備 500 貸:信用減值損失 500
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2023-09-22
研發(fā)支出費用化支出一定要通過成本科目研發(fā)支出-費用化支出,轉(zhuǎn)至損益類科目:管理費用-研發(fā)費用下嗎?還是可以直接記賬計管理費用-研發(fā)費用,不通過成本科目轉(zhuǎn)。T+系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)不了?
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2021-12-16