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公司與個人簽訂借款合同,個人借給公司30萬,合同中承諾歸還本金時給借款人按市場行情付一定的利息。借款時與還款時的會計分錄怎么做
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2017-10-18
1問題:我們今天從房東那里簽合同拿房子,12000一年,五年合同,總合同金恩額6萬,今天預(yù)付房東12000那我做帳:借:主營業(yè)務(wù)成本-xx房號,貸,應(yīng)付賬款6萬,然后又借預(yù)付賬款-xx房號,貸銀行存款12000,當月攤銷:借:主營業(yè)務(wù)成本-xx房號貸長期待攤費用1000,下個月又做,借,主營業(yè)務(wù)成本-xx房號,貸長期待攤費用1000,又裝修,借:主營業(yè)務(wù)成本_xx房號-裝修費-人工費,貸長期待攤費用,這樣做可以嗎?
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2016-09-24
例:某項目建設(shè)期1年,生產(chǎn)運營期5年。初步融資方案為:用于建設(shè)投資的項目資本金450萬元,建設(shè)投資借款400萬元,年利率6%,采用等額還本付息法5年還清。流動資金全部利用自有資金無借款。則本項目在生產(chǎn)運營期償還的本金及利息為多少?
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2023-09-21
融資租賃的業(yè)務(wù),借款方式是“等額本息”,借款金額是5萬,月利率1.58%,24期,請問如何計算出本金和利息
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2020-06-16
某化妝品生產(chǎn)廠為增值稅一般納稅人,本月銷售化妝品取得不含稅銷售額600000元。另將自產(chǎn)的化妝品一批贈送給某協(xié)作企業(yè),生產(chǎn)成本總計為100000元,無市場售價可供參考,該化妝品適用消費稅稅率為30%,成本利潤率5%。銷售額是多少萬元?
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2019-10-20
老師,麻煩問一下加工企業(yè)人工費用計入直接生產(chǎn)成本-直接人工, 第一步 借:生產(chǎn)成本-直接人工 貸:銀行存款 第二步 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本-直接人工 第三步 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這樣核算結(jié)轉(zhuǎn)人工費用的分錄對不對啊老師
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2023-10-12
王強出差提前借款4000元,出差回來后用了3600,需要補回400,會計分錄是借銷售費用3600其他應(yīng)收款400貸短期借款4000嗎
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2019-05-06
企業(yè)是一般納稅人,向法人借款是得寫借條么?法人還款時用不用寫個什么收據(jù)?向法人借款寫借條,兩聯(lián)的,第一聯(lián)存根聯(lián),第二聯(lián)付款聯(lián),該用哪一聯(lián)作帳,貼到憑證的后面?
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2019-02-19
計提工資、成本可以這樣做分錄嗎?借管理費用-職工工資8萬,主營業(yè)務(wù)成本5萬,貸應(yīng)付職工薪酬5萬,,下個月支付工資,借應(yīng)付職工工資6..5萬,銀行存款6.5萬,借主營業(yè)務(wù)成本4.7萬貸銀行存款4.8萬這樣可以嗎
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2020-04-06
以前收到發(fā)票時是借:費用 借進項 貸;銀行存款 貸:進項轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在收到負數(shù)發(fā)票 是不是直接 借;銀行存款借;費用(負數(shù))
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2019-05-30
如果研發(fā)支出——費用化支出——**明細科目結(jié)轉(zhuǎn)時,兩個科目的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)反了,導(dǎo)致這兩個明細科目一直有余額,這個錯誤發(fā)生在以前年度,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),應(yīng)該如何調(diào)帳呢?
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2017-06-24
老師,你好。我們公司做研發(fā)的。收了境外客戶折成人民幣100萬研發(fā)費用。后其研發(fā)測試打包也收了近100萬。測試是第三方機購測試。 這款軟件是通用。不止給這家客戶,如果我們找到其他人。也一樣收研發(fā)費。 收入跟成本怎么配比,哪些歸到成本里。 我前期人工,測試材料都計入了研發(fā)費用-費用化支出里?,F(xiàn)在都沒成本。
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2019-05-24
請教一下老師,為項目上購買電腦等材料設(shè)備也需要計入研發(fā)費用費用化支出嗎?電腦的所有權(quán)已轉(zhuǎn)移到學(xué)校,購買設(shè)備的款項是我方公司支付的
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2019-10-28
研發(fā)支出費用化的時候,摘要寫什么
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2019-06-21
老師,我上月的研發(fā)支出費用化月底忘記沒結(jié)轉(zhuǎn),我這個月應(yīng)該怎么做啊
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2019-08-09
老師,研發(fā)支出的應(yīng)交稅費金額是費用花支出乘百分之75減去折舊的費用化支出吧
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2019-09-04
請教老師一下 公司補貼客戶裝修款一般都是 計提 借費用 貸其他應(yīng)付款 實發(fā) 借 應(yīng)付款 貸庫存商品 但是以前的會計是做的 借其他應(yīng)付款 貸主營業(yè)務(wù)收入 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本 手工的帳 系統(tǒng)里面只有余額 在其他應(yīng)付款借方 我怎么調(diào)整?
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2018-04-17
研發(fā)支出費用化支出一定要通過成本科目研發(fā)支出-費用化支出,轉(zhuǎn)至損益類科目:管理費用-研發(fā)費用下嗎?還是可以直接記賬計管理費用-研發(fā)費用,不通過成本科目轉(zhuǎn)。T+系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)不了?
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2021-12-16
上月 借:管理費用 30萬,貸:銀行存款 。(這三十萬有27萬是法人借走了,應(yīng)算應(yīng)收,3萬是付的賬款,沒有票呢,所以都不能算費用,需本月沖回,怎么做分錄)
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2016-10-27
公司籌建期間,老板的朋友也是將來公司的甲方客戶借給公司一些資金用于籌建,現(xiàn)在說是不用還了,借款(在其他應(yīng)付款中)可以做為資本公積入賬嗎?
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2019-04-01