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簡(jiǎn)化分批法的在產(chǎn)品成本怎么算?還有直接計(jì)入費(fèi)用怎么算
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2019-06-16
進(jìn)銷存和財(cái)務(wù)模塊聯(lián)合使用,模擬采購(gòu)業(yè)務(wù),我們單位是個(gè)人借款個(gè)人采購(gòu)然后在沖賬,假設(shè)購(gòu)買A材料,價(jià)格90,個(gè)人借了100元,借款時(shí)做的分錄,借其他應(yīng)收款貸庫(kù)存現(xiàn)金,同時(shí)進(jìn)銷存系統(tǒng):采購(gòu)訂單99-進(jìn)貨單(99)-付款單(99),此時(shí)存貨明細(xì)賬已經(jīng)有了貨物,應(yīng)付賬款,一增一減已核銷,當(dāng)用付款單和進(jìn)貨單生憑證時(shí),出現(xiàn)2個(gè)憑證,借原材料99,貸應(yīng)付賬款99,借應(yīng)付賬款99,貸庫(kù)存現(xiàn)金99,此時(shí)存貨明細(xì)賬沒(méi)有變化,應(yīng)付賬款也沒(méi)有變化,庫(kù)存現(xiàn)金減少了99元,但是當(dāng)采購(gòu)人員來(lái)沖賬時(shí),就是借原材料99,貸庫(kù)存現(xiàn)金99,那么變成錢(qián)減少2次,材料增加了2次,如果是我錯(cuò)了,請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)軟件是怎么做到不會(huì)出現(xiàn)錢(qián)減少2次,材料增加2次呢
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2019-04-17
上月 借:管理費(fèi)用 30萬(wàn),貸:銀行存款 。(這三十萬(wàn)有27萬(wàn)是法人借走了,應(yīng)算應(yīng)收,3萬(wàn)是付的賬款,沒(méi)有票呢,所以都不能算費(fèi)用,需本月沖回,怎么做分錄)
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2016-10-27
公司籌建期間,老板的朋友也是將來(lái)公司的甲方客戶借給公司一些資金用于籌建,現(xiàn)在說(shuō)是不用還了,借款(在其他應(yīng)付款中)可以做為資本公積入賬嗎?
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2019-04-01
老師,其他應(yīng)收款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在其他應(yīng)收賬款收回,分錄是這樣嗎 借:本利利潤(rùn) -500 貸:信用減值損失 -500 借:壞賬準(zhǔn)備 500 貸:信用減值損失 500
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2023-09-22
請(qǐng)問(wèn)一下,長(zhǎng)期借款和長(zhǎng)期應(yīng)付款的區(qū)別有哪些?
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2019-11-26
老師你好,有一個(gè)綠化公司做了一個(gè)工程,什么成本費(fèi)用都是以乙方的名義出的,開(kāi)的發(fā)票也是以乙方的名字開(kāi)的,稅也是乙方交的,綠化公司有一個(gè)分戶在乙方,現(xiàn)在乙方公司的賬戶被凍結(jié)了,甲方撥付尾款就無(wú)法撥付在乙方的賬戶上,本來(lái)這個(gè)工程本身就綠化公司做的,收益也是綠化公司的,現(xiàn)在甲方乙方還有綠化公司就商量將這筆錢(qián)轉(zhuǎn)到綠化公司的賬戶上,請(qǐng)問(wèn)綠化公司還要交稅嗎?還有就是如果轉(zhuǎn)在綠化公司的公戶上又如何從公戶上轉(zhuǎn)到法人的私人賬戶上,而不違法不用交稅,因?yàn)檫@本身就是他的純收益?備注綠化公司和乙方是有經(jīng)濟(jì)合同的,甲方是政府
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2019-09-08
您好,我公司是軟件類公司,有研發(fā)項(xiàng)目,所以相關(guān)的費(fèi)用支出,我記入研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,然后月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研究費(fèi)用。 現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題,是哪些記入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本成本。1.非工業(yè)企業(yè),不是確認(rèn)收入時(shí),才結(jié)轉(zhuǎn)成本吧,這個(gè)一直搞不清楚?2.不管有沒(méi)有收入,勞務(wù)成本月末直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?3.還有,比如購(gòu)買了一臺(tái)儀器設(shè)備,不計(jì)入固定資產(chǎn)的話,可以直接借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款? 謝謝老師
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2020-01-03
(1)付款單位向銀行申請(qǐng)取得銀行本票時(shí):借:其他貨幣資金——銀行本票存款 ; 貸:銀行存款 (2)付款單位支付銀行本票時(shí): 借:借:原材料; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他貨幣資金——銀行本票存款 (3)收款單位收到銀行本票,送交開(kāi)戶銀行辦理轉(zhuǎn)賬收款時(shí):借:銀行存款; 貸:應(yīng)收賬款或主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,請(qǐng)問(wèn)本票是這樣作的嗎
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2016-04-25
計(jì)提長(zhǎng)期借款利息的分錄是不是:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸應(yīng)付利息-長(zhǎng)期借款利息
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2017-02-17
老師,麻煩給我看一下這道題這樣做對(duì)嗎? 1.1月1日,東方公司向銀行借入2個(gè)月借款20萬(wàn)元,年利率6%,利息按月計(jì)提,到期歸還 借:銀行存款200000 貸:短期借款200000 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用1000 貸:應(yīng)付賬款1000 借:短期借款200000 財(cái)務(wù)費(fèi)用1000 應(yīng)付賬款1000 貸:銀行存款201000
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2021-12-16
短期借款借方減少,財(cái)務(wù)費(fèi)用借方增加,能放在一起?
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2016-06-19
員工借支 借 管理費(fèi)用-借支 貸 其他應(yīng)收款~xx可以嗎
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2019-04-05
剛接觸一家加工鉀肥的企業(yè) 加工時(shí)要添加一些添加劑, 費(fèi)用就是人員工資、電費(fèi)。 請(qǐng)教您會(huì)計(jì)分錄 借:生產(chǎn)成本—添加劑  ? 制造費(fèi)用 (電費(fèi) 折舊)  ? 銷售費(fèi)用 (工資?)???  ?? 貸:原材料——氯化鉀
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2017-08-14
研發(fā)支出費(fèi)用化支出一定要通過(guò)成本科目研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,轉(zhuǎn)至損益類科目:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用下嗎?還是可以直接記賬計(jì)管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用,不通過(guò)成本科目轉(zhuǎn)。T+系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)不了?
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2021-12-16
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--暫估貸:其他應(yīng)付款-預(yù)付成本
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2017-09-10
以前收到發(fā)票時(shí)是借:費(fèi)用 借進(jìn)項(xiàng) 貸;銀行存款 貸:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在收到負(fù)數(shù)發(fā)票 是不是直接 借;銀行存款借;費(fèi)用(負(fù)數(shù))
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2019-05-30
(1)企業(yè)從基本賬戶轉(zhuǎn)存信用卡備用金時(shí)作會(huì)計(jì)分錄如下: 借:其他貨幣資金——信用卡存款戶 貸:銀行存款 (2)支付開(kāi)戶手續(xù)費(fèi)時(shí)作會(huì)計(jì)分錄如下: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用——手續(xù)費(fèi) 貸:銀行存款 (3)持信用卡購(gòu)物支付貨款或費(fèi)用時(shí),根據(jù)簽購(gòu)單回單或付款憑證作會(huì)計(jì)分錄: 借:管理費(fèi)用 貸:其他貨幣資金——信用卡存款戶,請(qǐng)問(wèn)是這樣做的嗎
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2016-04-26
計(jì)提本月短期借款3483.33元和長(zhǎng)期借款應(yīng)支付的利息616元怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
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2015-12-14
老師您好!我想問(wèn)一下用等額本息計(jì)算利息,比如100萬(wàn),年化18%,貸款8個(gè)月,我需要支付利息一共是多少?怎么算呢?每個(gè)月還款多少?有多少是利息?多少是本金?
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2020-07-20