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1、為什么計(jì)提工資時是計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資而不是實(shí)發(fā)工資呢? 2、而且核算成本這些都是按照計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資核算為什么不是實(shí)發(fā)工資來核算成本或者當(dāng)期費(fèi)用比如管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等?
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2020-07-10
我公司疫情期間有退回銀行一筆2月份工傷保險收入。請問老師我會計(jì)處理是要做紅沖上個月做的借:管理費(fèi)用貸:銀行存款?還是借:營業(yè)外收入 貸:銀行存款
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2020-04-17
招標(biāo)代理費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用嗎?支付代理費(fèi)的時候我做的借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,后來收到發(fā)票我做的借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款。預(yù)付賬款這個科目可以這么用嗎?不可以的話應(yīng)該怎么改?
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2023-11-01
我明天上午要去面試一家物業(yè)管理公司的會計(jì),但我有幾年沒有工作了,應(yīng)該怎么應(yīng)對面試官問的物業(yè)管理行業(yè)營改增問題呢?老師能告訴一些快速掌握的方法,關(guān)鍵是先應(yīng)對面試咯,麻煩了。
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2017-02-26
給職工發(fā)放的防暑降溫費(fèi)計(jì)入制造費(fèi)用或管理費(fèi)用——勞動保護(hù)費(fèi),貸:銀行存款?還是跟工資一樣按受益對象計(jì)入制造費(fèi)用、生產(chǎn)成本、管理費(fèi)用——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:銀行存款
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2017-07-20
某企業(yè)11月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請編制其會計(jì)分類。(1)從銀行提取現(xiàn)金3000元。 (2)各部門領(lǐng)用原材料,甲產(chǎn)品耗用A材料32000元,B材料28000元,乙產(chǎn)品耗用A材料42000元,B材料36000元,生產(chǎn)車間一般耗用B材料5000元,行政管理部門領(lǐng)用B材料3000元。 (3)用現(xiàn)金支付辦公費(fèi)1000元,其中車間辦公費(fèi)400元 行政管理部門辦公費(fèi)600元。 (4)月末,分配工資:生產(chǎn)工人工資30000元(按工時分配,甲產(chǎn)品6000工時,乙產(chǎn)品4000工時),車間管理人員工資8000元,行政管理人員工資12000元。 (5)月末,計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,車間折舊16000元,行正政管理部門折舊10000元。
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2022-12-16
老師早上好,有個事想問下你,我們公司是租一間辦公室,現(xiàn)在是我們公司和商業(yè)管理公司簽定的租賃合同(房屋租賃登記備注證明),然后現(xiàn)在注冊的時候有房屋所有權(quán)人這個要填寫,那我是填寫商業(yè)管理公司的法人還是房地產(chǎn)法人的?
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2022-03-14
老師 我想問一下 這個工傷險的申報表為什么無法增行?是福建系統(tǒng)的(非廈門)
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2020-12-15
老師:內(nèi)賬,我之前是做工資和社保的時候這樣做的 計(jì)提 借:管理費(fèi)用-工資 10000 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 10000發(fā)放時:借 應(yīng)付職工薪酬-工資 10000貸 其他應(yīng)收款-社保個人部分2000 銀行存款8000 但是我想了想 內(nèi)賬是做真實(shí)的,而個人部分是員工承擔(dān)的,不需要如管理費(fèi)用,我是不是可以把個人部分不入費(fèi)用,我這樣做行嗎: 借 管理費(fèi)用 8000 貸 應(yīng)付職工薪酬 8000 發(fā)放時 借應(yīng)付職工薪酬 8000 ,貸 銀行存款 8000 繳納社保 管理費(fèi)用-社保公司 其他應(yīng)收款-個人 貸 銀行存款
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2020-04-08
老師請教個問題,制造業(yè)行業(yè),月底成品庫盤點(diǎn)盤虧一件商品,損失由庫管員承擔(dān),賬務(wù)處理該怎么處理呀
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2022-02-26
軟件記賬憑證,工資,福利費(fèi),社保,公積金之類的,都需要做兩筆記賬憑證嗎?例:借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款如果只做一筆,會有問題嗎?例:借:管理費(fèi)用-工資 貸:銀行存款謝謝!
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2017-08-04
你好,法人變更(工商、銀行都已變更)后,稅務(wù)局要變更嗎?我是舊法人,新法人不積極變更,對舊法人有影響嗎?還是對新公司有影響?
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2019-07-13
老師,您好!請問支付勞務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理可不可以這樣做?借:管理費(fèi)用/勞務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬/工資?
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2020-07-01
、企業(yè)將擁有的房屋無償提供給本單位管理人員使用,下列賬務(wù)處理正確的有( )。 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:累計(jì)折舊 老師,為什么第一個賬務(wù)處理是錯誤的,他們不是能合并嗎?
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2022-02-18
老師你好,酒店行業(yè),未開業(yè),籌建期間收到門窗工程、消防工程、燈具、家具、大理石的發(fā)票,這些該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2019-06-21
請告訴我算法,并詳細(xì)說下建筑工程行業(yè),發(fā)票需要收哪些費(fèi)用,注意哪些事項(xiàng)
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2017-11-18
某縣城一家建筑公司為增值稅一般納稅人,從事建筑、安裝、裝飾等多業(yè)經(jīng)營,2019年7月份發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)承包一家工廠的廠房建設(shè)工程,本月全部完工,建設(shè)施工合同中注明工程總價款為2000萬元。另外得到對方支付的提前竣工獎120萬元。(2)承包一家商場的裝飾工程,完工后向商場收取人工費(fèi)30萬元、管理費(fèi)6萬元、輔助材料費(fèi)3萬元。工程主要材料由商場提供。(3)將本企業(yè)閑置的2輛攪拌車出租給其他建筑公司,租期為半年,每月租金為3萬元。對方一次性支付租金18萬元
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2023-03-22
借:在建工程 貸:庫存商品 在建工程領(lǐng)用的庫存商品視同銷售,應(yīng)該貸相應(yīng)商品市場價格計(jì)算的增值稅嗎?
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2019-07-29
老師,如果工資和社保不計(jì)提,直接發(fā)放,可不可以做這樣的 借:管理費(fèi)用(公司部分社保)2000 其他應(yīng)收款(個人部分社保)1000 貸:銀行存款3000 發(fā)放工資時 借:管理費(fèi)用—工資5000 貸:其他應(yīng)收款1000 銀行存款4000 銀行存款
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2022-01-08
乙公司為增值稅一般納稅人,2019年3月份管理部門銷售部門應(yīng)分配的固定資產(chǎn)折舊額為。管理部門房屋建筑物計(jì)提折舊14800000元。運(yùn)輸工具計(jì)提折舊2400000元。銷售部門房屋建筑物集體折舊3200000元。運(yùn)輸工具計(jì)提折舊2630000元。當(dāng)月新購置管理用機(jī)器設(shè)備一臺。成本為5400000元。預(yù)計(jì)使用壽命為十年,預(yù)計(jì)凈殘值為4000元,該企業(yè)同類設(shè)備計(jì)提折舊采用年限平均法。
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2020-04-13