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計提年終獎,賬務(wù)處理:借:管理費用-年終獎,貸:應(yīng)付職工薪酬-年終獎,對嗎
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2017-02-17
再請問下老師,我們有員工不讓單位為其繳納社保,我們把公司應(yīng)承擔(dān)的社保部份以現(xiàn)金形式發(fā)放給個人了,如何作帳呢?如果做到應(yīng)付職工薪酬里了,那還有交個稅??? 以前會計的賬務(wù)處理是做在管理費用里的
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2016-09-23
上任會計未移交賬務(wù),老板說以前不管了,另外建賬套,這樣行嗎?起初數(shù)據(jù)不管行嗎?
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2023-08-02
軟件記賬憑證,工資,福利費,社保,公積金之類的,都需要做兩筆記賬憑證嗎?例:借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款如果只做一筆,會有問題嗎?例:借:管理費用-工資 貸:銀行存款謝謝!
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2017-08-04
老師請教個問題,制造業(yè)行業(yè),月底成品庫盤點盤虧一件商品,損失由庫管員承擔(dān),賬務(wù)處理該怎么處理呀
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2022-02-26
老師:內(nèi)賬,我之前是做工資和社保的時候這樣做的 計提 借:管理費用-工資 10000 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 10000發(fā)放時:借 應(yīng)付職工薪酬-工資 10000貸 其他應(yīng)收款-社保個人部分2000 銀行存款8000 但是我想了想 內(nèi)賬是做真實的,而個人部分是員工承擔(dān)的,不需要如管理費用,我是不是可以把個人部分不入費用,我這樣做行嗎: 借 管理費用 8000 貸 應(yīng)付職工薪酬 8000 發(fā)放時 借應(yīng)付職工薪酬 8000 ,貸 銀行存款 8000 繳納社保 管理費用-社保公司 其他應(yīng)收款-個人 貸 銀行存款
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2020-04-08
付工資是借現(xiàn)金,貸管理費-工資嗎
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2017-03-14
求教,剛來一個工程造價咨詢企業(yè),有個人來掛靠我們單位,我們單位開票收款,按比例扣除一定的稅費和管理費,剩下的錢就轉(zhuǎn)給對方。關(guān)鍵是我轉(zhuǎn)給其個人賬戶的錢,對方不提供勞務(wù)票和可報銷的發(fā)票,這個賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?求知道的給與指教啊。
1/1703
2014-10-11
倉庫管理員工資記入什么費用?
1/1261
2015-08-07
倉庫管理員工資記入什么費用?
1/1622
2015-08-07
學(xué)院教師和管理人員工資需要分別列賬嗎
1/621
2021-03-24
請問第四問 為什么除以5000啊 還有為什么要加上管理人員工資
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2020-05-25
公司日常在外面租賃汽車給員工因公外出考察等,這個汽車租賃的費用進管理費的什么科目?管理費—交通費?還是管理費—服務(wù)費?還是必須新建一個汽車租賃費或者租車費?
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2019-04-19
老師,您好!請問支付勞務(wù)費的賬務(wù)處理可不可以這樣做?借:管理費用/勞務(wù)費 貸:應(yīng)付職工薪酬/工資?
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2020-07-01
、企業(yè)將擁有的房屋無償提供給本單位管理人員使用,下列賬務(wù)處理正確的有( )。 借:管理費用 貸:累計折舊 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:累計折舊 老師,為什么第一個賬務(wù)處理是錯誤的,他們不是能合并嗎?
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2022-02-18
老師你好,酒店行業(yè),未開業(yè),籌建期間收到門窗工程、消防工程、燈具、家具、大理石的發(fā)票,這些該怎么進行賬務(wù)處理?
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2019-06-21
法人的公司另是B,我們公司是A,B要購買一批設(shè)備把款項打給了設(shè)備代理商C但查到B沒有進口資格,老板讓我們A進口,A應(yīng)該怎么處理這項業(yè)務(wù)(不僅僅指的是賬務(wù)的處理,像是合同,手續(xù)什么的要怎么做
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2018-08-17
建筑行業(yè)要從哪些方面來合理避稅?
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2019-09-03
建筑行業(yè)利潤控制在多少可以合理避稅?
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2020-07-18
建筑行業(yè)賬務(wù)如何處理啊,有沒有全套的賬務(wù)處理啊
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2019-10-22