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軟件記賬憑證,工資,福利費(fèi),社保,公積金之類(lèi)的,都需要做兩筆記賬憑證嗎?例:借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款如果只做一筆,會(huì)有問(wèn)題嗎?例:借:管理費(fèi)用-工資 貸:銀行存款謝謝!
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2017-08-04
我公司疫情期間有退回銀行一筆2月份工傷保險(xiǎn)收入。請(qǐng)問(wèn)老師我會(huì)計(jì)處理是要做紅沖上個(gè)月做的借:管理費(fèi)用貸:銀行存款?還是借:營(yíng)業(yè)外收入 貸:銀行存款
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2020-04-17
招標(biāo)代理費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用嗎?支付代理費(fèi)的時(shí)候我做的借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,后來(lái)收到發(fā)票我做的借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款。預(yù)付賬款這個(gè)科目可以這么用嗎?不可以的話(huà)應(yīng)該怎么改?
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2023-11-01
再請(qǐng)問(wèn)下老師,我們有員工不讓單位為其繳納社保,我們把公司應(yīng)承擔(dān)的社保部份以現(xiàn)金形式發(fā)放給個(gè)人了,如何作帳呢?如果做到應(yīng)付職工薪酬里了,那還有交個(gè)稅啊? 以前會(huì)計(jì)的賬務(wù)處理是做在管理費(fèi)用里的
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2016-09-23
計(jì)提年終獎(jiǎng),賬務(wù)處理:借:管理費(fèi)用-年終獎(jiǎng),貸:應(yīng)付職工薪酬-年終獎(jiǎng),對(duì)嗎
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2017-02-17
再請(qǐng)問(wèn)下老師,我們有員工不讓單位為其繳納社保,我們把公司應(yīng)承擔(dān)的社保部份以現(xiàn)金形式發(fā)放給個(gè)人了,如何作帳呢?如果做到應(yīng)付職工薪酬里了,那還有交個(gè)稅?。? 以前會(huì)計(jì)的賬務(wù)處理是做在管理費(fèi)用里的
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2016-09-23
你好,法人變更(工商、銀行都已變更)后,稅務(wù)局要變更嗎?我是舊法人,新法人不積極變更,對(duì)舊法人有影響嗎?還是對(duì)新公司有影響?
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2019-07-13
某企業(yè)11月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請(qǐng)編制其會(huì)計(jì)分類(lèi)。(1)從銀行提取現(xiàn)金3000元。 (2)各部門(mén)領(lǐng)用原材料,甲產(chǎn)品耗用A材料32000元,B材料28000元,乙產(chǎn)品耗用A材料42000元,B材料36000元,生產(chǎn)車(chē)間一般耗用B材料5000元,行政管理部門(mén)領(lǐng)用B材料3000元。 (3)用現(xiàn)金支付辦公費(fèi)1000元,其中車(chē)間辦公費(fèi)400元 行政管理部門(mén)辦公費(fèi)600元。 (4)月末,分配工資:生產(chǎn)工人工資30000元(按工時(shí)分配,甲產(chǎn)品6000工時(shí),乙產(chǎn)品4000工時(shí)),車(chē)間管理人員工資8000元,行政管理人員工資12000元。 (5)月末,計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,車(chē)間折舊16000元,行正政管理部門(mén)折舊10000元。
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2022-12-16
老師 我想問(wèn)一下 這個(gè)工傷險(xiǎn)的申報(bào)表為什么無(wú)法增行?是福建系統(tǒng)的(非廈門(mén))
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2020-12-15
付工資是借現(xiàn)金,貸管理費(fèi)-工資嗎
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2017-03-14
求教,剛來(lái)一個(gè)工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè),有個(gè)人來(lái)掛靠我們單位,我們單位開(kāi)票收款,按比例扣除一定的稅費(fèi)和管理費(fèi),剩下的錢(qián)就轉(zhuǎn)給對(duì)方。關(guān)鍵是我轉(zhuǎn)給其個(gè)人賬戶(hù)的錢(qián),對(duì)方不提供勞務(wù)票和可報(bào)銷(xiāo)的發(fā)票,這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?求知道的給與指教啊。
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2014-10-11
倉(cāng)庫(kù)管理員工資記入什么費(fèi)用?
1/1261
2015-08-07
倉(cāng)庫(kù)管理員工資記入什么費(fèi)用?
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2015-08-07
學(xué)院教師和管理人員工資需要分別列賬嗎
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2021-03-24
請(qǐng)問(wèn)第四問(wèn) 為什么除以5000啊 還有為什么要加上管理人員工資
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2020-05-25
老師:內(nèi)賬,我之前是做工資和社保的時(shí)候這樣做的 計(jì)提 借:管理費(fèi)用-工資 10000 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 10000發(fā)放時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-工資 10000貸 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分2000 銀行存款8000 但是我想了想 內(nèi)賬是做真實(shí)的,而個(gè)人部分是員工承擔(dān)的,不需要如管理費(fèi)用,我是不是可以把個(gè)人部分不入費(fèi)用,我這樣做行嗎: 借 管理費(fèi)用 8000 貸 應(yīng)付職工薪酬 8000 發(fā)放時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬 8000 ,貸 銀行存款 8000 繳納社保 管理費(fèi)用-社保公司 其他應(yīng)收款-個(gè)人 貸 銀行存款
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2020-04-08
老師你好,酒店行業(yè),未開(kāi)業(yè),籌建期間收到門(mén)窗工程、消防工程、燈具、家具、大理石的發(fā)票,這些該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2019-06-21
服務(wù)行業(yè)之前從來(lái)沒(méi)有計(jì)提工資,這樣做的賬是否合理(ps:直接做進(jìn)管理費(fèi)用)?!
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2019-02-15
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)支付勞務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理可不可以這樣做?借:管理費(fèi)用/勞務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬/工資?
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2020-07-01
、企業(yè)將擁有的房屋無(wú)償提供給本單位管理人員使用,下列賬務(wù)處理正確的有( )。 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:累計(jì)折舊 老師,為什么第一個(gè)賬務(wù)處理是錯(cuò)誤的,他們不是能合并嗎?
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2022-02-18