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老師,如果工資和社保不計提,直接發(fā)放,可不可以做這樣的 借:管理費用(公司部分社保)2000 其他應收款(個人部分社保)1000 貸:銀行存款3000 發(fā)放工資時 借:管理費用—工資5000 貸:其他應收款1000 銀行存款4000 銀行存款
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2022-01-08
建筑企業(yè)外地施工預交的個人所得稅如何進行賬務處理?
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2019-10-23
公司籌建期,內帳和外帳人員工資分別如何進行賬務處理?
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2016-12-23
公司剛成立時,將10萬資金掛在一經理名下,前段時間離職,又改掛到老板名下,工商局查賬怎么解釋?
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2017-06-01
某企業(yè)11月發(fā)生以下經濟業(yè)務,請編制其會計分類。(1)從銀行提取現(xiàn)金3000元。 (2)各部門領用原材料,甲產品耗用A材料32000元,B材料28000元,乙產品耗用A材料42000元,B材料36000元,生產車間一般耗用B材料5000元,行政管理部門領用B材料3000元。 (3)用現(xiàn)金支付辦公費1000元,其中車間辦公費400元 行政管理部門辦公費600元。 (4)月末,分配工資:生產工人工資30000元(按工時分配,甲產品6000工時,乙產品4000工時),車間管理人員工資8000元,行政管理人員工資12000元。 (5)月末,計提固定資產折舊,車間折舊16000元,行正政管理部門折舊10000元。 寫會計分錄
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2022-12-20
某企業(yè)11月發(fā)生以下經濟業(yè)務,請編制其會計分類。(1)從銀行提取現(xiàn)金3000元。 (2)各部門領用原材料,甲產品耗用A材料32000元,B材料28000元,乙產品耗用A材料42000元,B材料36000元,生產車間一般耗用B材料5000元,行政管理部門領用B材料3000元。 (3)用現(xiàn)金支付辦公費1000元,其中車間辦公費400元 行政管理部門辦公費600元。 (4)月末,分配工資:生產工人工資30000元(按工時分配,甲產品6000工時,乙產品4000工時),車間管理人員工資8000元,行政管理人員工資12000元。 (5)月末,計提固定資產折舊,車間折舊16000元,行正政管理部門折舊10000元。
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2022-12-16
公司日常在外面租賃汽車給員工因公外出考察等,這個汽車租賃的費用進管理費的什么科目?管理費—交通費?還是管理費—服務費?還是必須新建一個汽車租賃費或者租車費?
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2019-04-19
老師請教個問題,制造業(yè)行業(yè),月底成品庫盤點盤虧一件商品,損失由庫管員承擔,賬務處理該怎么處理呀
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2022-02-26
請告訴我算法,并詳細說下建筑工程行業(yè),發(fā)票需要收哪些費用,注意哪些事項
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2017-11-18
某縣城一家建筑公司為增值稅一般納稅人,從事建筑、安裝、裝飾等多業(yè)經營,2019年7月份發(fā)生如下業(yè)務:(1)承包一家工廠的廠房建設工程,本月全部完工,建設施工合同中注明工程總價款為2000萬元。另外得到對方支付的提前竣工獎120萬元。(2)承包一家商場的裝飾工程,完工后向商場收取人工費30萬元、管理費6萬元、輔助材料費3萬元。工程主要材料由商場提供。(3)將本企業(yè)閑置的2輛攪拌車出租給其他建筑公司,租期為半年,每月租金為3萬元。對方一次性支付租金18萬元
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2023-03-22
借:在建工程 貸:庫存商品 在建工程領用的庫存商品視同銷售,應該貸相應商品市場價格計算的增值稅嗎?
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2019-07-29
公司法人在別的企業(yè)已經繳納社保,現(xiàn)在怎么處理,不是說法人必須交社保,法人本身就交有社保,所以不用管老板,給別人交就行了嗎
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2019-07-25
老師你好,酒店行業(yè),未開業(yè),籌建期間收到門窗工程、消防工程、燈具、家具、大理石的發(fā)票,這些該怎么進行賬務處理?
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2019-06-21
建筑公司收到自己公司掛靠的工程款如何進行賬務處理
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2016-12-09
軟件記賬憑證,工資,福利費,社保,公積金之類的,都需要做兩筆記賬憑證嗎?例:借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款如果只做一筆,會有問題嗎?例:借:管理費用-工資 貸:銀行存款謝謝!
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2017-08-04
我公司疫情期間有退回銀行一筆2月份工傷保險收入。請問老師我會計處理是要做紅沖上個月做的借:管理費用貸:銀行存款?還是借:營業(yè)外收入 貸:銀行存款
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2020-04-17
招標代理費計入管理費用嗎?支付代理費的時候我做的借:預付賬款 貸:銀行存款,后來收到發(fā)票我做的借:管理費用 貸:預付賬款。預付賬款這個科目可以這么用嗎?不可以的話應該怎么改?
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2023-11-01
法人的公司另是B,我們公司是A,B要購買一批設備把款項打給了設備代理商C但查到B沒有進口資格,老板讓我們A進口,A應該怎么處理這項業(yè)務(不僅僅指的是賬務的處理,像是合同,手續(xù)什么的要怎么做
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2018-08-17
老師:內賬,我之前是做工資和社保的時候這樣做的 計提 借:管理費用-工資 10000 貸 應付職工薪酬-工資 10000發(fā)放時:借 應付職工薪酬-工資 10000貸 其他應收款-社保個人部分2000 銀行存款8000 但是我想了想 內賬是做真實的,而個人部分是員工承擔的,不需要如管理費用,我是不是可以把個人部分不入費用,我這樣做行嗎: 借 管理費用 8000 貸 應付職工薪酬 8000 發(fā)放時 借應付職工薪酬 8000 ,貸 銀行存款 8000 繳納社保 管理費用-社保公司 其他應收款-個人 貸 銀行存款
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2020-04-08
服務行業(yè)之前從來沒有計提工資,這樣做的賬是否合理(ps:直接做進管理費用)?!
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2019-02-15