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有社保的情況下,計(jì)提工資的時(shí)候借管理費(fèi)用含著個(gè)人社保,貸應(yīng)付工資,發(fā)工資的時(shí)候 借應(yīng)付工資,貸 其他應(yīng)付個(gè)人社保 銀行 ,那這樣最后結(jié)余不是管理費(fèi)用工資始終是含個(gè)人社保嗎,也就是個(gè)人部分也能給公司充當(dāng)費(fèi)用,是這樣理解吧?
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2020-05-06
年底12月發(fā)年終獎(jiǎng)了,這個(gè)錢計(jì)提的時(shí)候和平時(shí)工資放在一個(gè)二級科目下可以嗎,平時(shí)發(fā)工資都是管理費(fèi)用-職工薪酬,這個(gè)年終獎(jiǎng)可以放入嗎,還是需要在加個(gè)管理費(fèi)用-獎(jiǎng)金的科目
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2017-01-04
1、為什么計(jì)提工資時(shí)是計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資而不是實(shí)發(fā)工資呢? 2、而且核算成本這些都是按照計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資核算為什么不是實(shí)發(fā)工資來核算成本或者當(dāng)期費(fèi)用比如管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等?
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2020-07-10
付工資是借現(xiàn)金,貸管理費(fèi)-工資嗎
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2017-03-14
求教,剛來一個(gè)工程造價(jià)咨詢企業(yè),有個(gè)人來掛靠我們單位,我們單位開票收款,按比例扣除一定的稅費(fèi)和管理費(fèi),剩下的錢就轉(zhuǎn)給對方。關(guān)鍵是我轉(zhuǎn)給其個(gè)人賬戶的錢,對方不提供勞務(wù)票和可報(bào)銷的發(fā)票,這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?求知道的給與指教啊。
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2014-10-11
倉庫管理員工資記入什么費(fèi)用?
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2015-08-07
倉庫管理員工資記入什么費(fèi)用?
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2015-08-07
請問第四問 為什么除以5000啊 還有為什么要加上管理人員工資
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2020-05-25
學(xué)院教師和管理人員工資需要分別列賬嗎
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2021-03-24
軟件記賬憑證,工資,福利費(fèi),社保,公積金之類的,都需要做兩筆記賬憑證嗎?例:借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款如果只做一筆,會(huì)有問題嗎?例:借:管理費(fèi)用-工資 貸:銀行存款謝謝!
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2017-08-04
公司剛成立時(shí),將10萬資金掛在一經(jīng)理名下,前段時(shí)間離職,又改掛到老板名下,工商局查賬怎么解釋?
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2017-06-01
上任會(huì)計(jì)未移交賬務(wù),老板說以前不管了,另外建賬套,這樣行嗎?起初數(shù)據(jù)不管行嗎?
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2023-08-02
某縣城一家建筑公司為增值稅一般納稅人,從事建筑、安裝、裝飾等多業(yè)經(jīng)營,2019年7月份發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)承包一家工廠的廠房建設(shè)工程,本月全部完工,建設(shè)施工合同中注明工程總價(jià)款為2000萬元。另外得到對方支付的提前竣工獎(jiǎng)120萬元。(2)承包一家商場的裝飾工程,完工后向商場收取人工費(fèi)30萬元、管理費(fèi)6萬元、輔助材料費(fèi)3萬元。工程主要材料由商場提供。(3)將本企業(yè)閑置的2輛攪拌車出租給其他建筑公司,租期為半年,每月租金為3萬元。對方一次性支付租金18萬元
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2023-03-22
我公司主營商場管理及物資配送,酒店管理用哪種會(huì)計(jì)軟件比較好點(diǎn)啊
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2017-10-20
公司工程部員工的工資,應(yīng)該做到在建工程里,但我做到管理費(fèi)用,然后結(jié)轉(zhuǎn)但本年利潤里了,現(xiàn)在我想把工資調(diào)出來,這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
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2017-11-07
我公司疫情期間有退回銀行一筆2月份工傷保險(xiǎn)收入。請問老師我會(huì)計(jì)處理是要做紅沖上個(gè)月做的借:管理費(fèi)用貸:銀行存款?還是借:營業(yè)外收入 貸:銀行存款
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2020-04-17
招標(biāo)代理費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用嗎?支付代理費(fèi)的時(shí)候我做的借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,后來收到發(fā)票我做的借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款。預(yù)付賬款這個(gè)科目可以這么用嗎?不可以的話應(yīng)該怎么改?
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2023-11-01
老師:內(nèi)賬,我之前是做工資和社保的時(shí)候這樣做的 計(jì)提 借:管理費(fèi)用-工資 10000 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 10000發(fā)放時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-工資 10000貸 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分2000 銀行存款8000 但是我想了想 內(nèi)賬是做真實(shí)的,而個(gè)人部分是員工承擔(dān)的,不需要如管理費(fèi)用,我是不是可以把個(gè)人部分不入費(fèi)用,我這樣做行嗎: 借 管理費(fèi)用 8000 貸 應(yīng)付職工薪酬 8000 發(fā)放時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬 8000 ,貸 銀行存款 8000 繳納社保 管理費(fèi)用-社保公司 其他應(yīng)收款-個(gè)人 貸 銀行存款
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2020-04-08
老師你好,酒店行業(yè),未開業(yè),籌建期間收到門窗工程、消防工程、燈具、家具、大理石的發(fā)票,這些該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2019-06-21
工商銀行出的承兌匯票通過第三方“易商網(wǎng)”來交易,可靠嗎?這樣的承兌能收嗎?這邊銀行不知道,有沒有聽說過,能給點(diǎn)建議嗎?
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2017-04-17