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我們是人力資源子公司,這個(gè)月收到代開工資票40幾萬交稅2萬多,怎樣才能沖減增值稅
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2019-09-12
老師,申請(qǐng)軟件產(chǎn)品增值稅即征即退時(shí),減免類型方式一般是稅率減免和退庫減免嗎
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2018-12-18
請(qǐng)問一般納稅人勞務(wù)派遣公司,選擇差額征收方式以后就不能再開具一般計(jì)稅的增值稅專票了嗎,進(jìn)項(xiàng)也不能抵扣了是嗎? 客戶收到我們的5%的專票是可以抵扣票面的增值稅的吧? 小規(guī)模能不能選擇差額征收方式?小規(guī)模差額征收的征收率也是5%嗎
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2020-05-24
建筑行業(yè)一般納稅人,在8月份開了簡易征收3%的普票,8月的國稅已經(jīng)申報(bào)了,不知道簡易征收3%普票產(chǎn)生的增值稅要也樣報(bào)?什么時(shí)候報(bào)?賬務(wù)怎么處理?
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2017-09-15
六、差額計(jì)稅的三種開票方式 智勝人力資源公司是一般納稅人采用簡易計(jì)稅方法繳納增值稅 。2019年5月要收取安徽柳工公司支付的勞務(wù)派遣費(fèi)用100000元( 含稅),其中:20000元是管理費(fèi),80000元是代安徽柳工公司支付的勞務(wù)派遣員工工資、福利和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用。那么,智勝人力資源公司可以如何開具差額發(fā)票和進(jìn)行賬務(wù)處理? 您好老師:圖片中的99047.62元是怎么計(jì)算出來的。
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2020-09-02
老師公司開據(jù)污水處理服務(wù)專票稅應(yīng)該是幾個(gè)點(diǎn)的
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2019-05-08
老師,我想問一下,員工欠公司款5000,但是,以前財(cái)務(wù)經(jīng)理給他平白無故沖掉5000,走的差旅報(bào)銷,但是無票,走管理費(fèi)用-納稅調(diào)增。我想知道這樣做是否對(duì)?
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2022-08-25
老師您好,我準(zhǔn)備填寫第一季度增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用),不含稅收入是900萬,是不是只能在一) 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)這里填寫。
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2022-04-20
題目:收到稅控設(shè)備及其維護(hù)費(fèi)等發(fā)票,專票未進(jìn)行認(rèn)證,(次月進(jìn)行抵扣金稅盤及其維護(hù)費(fèi))這里會(huì)計(jì)分錄為啥是借管理費(fèi)用490 貸其他應(yīng)付款490 這里的增值稅是購買稅控盤設(shè)備的維護(hù)費(fèi),增值稅應(yīng)該可以抵減管理費(fèi)用啊,所以管理費(fèi)用應(yīng)該是433.63啊
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2019-05-27
一、有形動(dòng)產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)增值稅征稅政策差異分析 二、無形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)增值稅征稅政策差異分析 三、視同銷售行為中無償交易增值稅征稅政策差異分析
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2020-03-16
下面關(guān)于從價(jià)計(jì)征銷售額的確定,敘述正確的有( )。 A、銷售額為納稅人銷售應(yīng)稅消費(fèi)品向購買方收取的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用 B、實(shí)行從價(jià)定率辦法計(jì)算應(yīng)納稅額的應(yīng)稅消費(fèi)品連同包裝銷售的,無論包裝是否單獨(dú)計(jì)價(jià),均應(yīng)并入銷售額征收消費(fèi)稅 C、一般情況下,包裝物不作價(jià)隨同產(chǎn)品銷售而是收取押金的,押金應(yīng)于逾期時(shí)并入銷售額計(jì)征消費(fèi)稅 D、應(yīng)稅消費(fèi)品的銷售額包括應(yīng)向購貨方收取的增值稅稅款
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2020-02-15
老師,房地產(chǎn)企業(yè)在征地和預(yù)售環(huán)節(jié)都要預(yù)交增值稅嗎?征地時(shí)怎么計(jì)算預(yù)交增值稅額?
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2023-02-28
小型微利企業(yè)季度申報(bào)增值稅2021年政策不變過30萬免征還是不超過45萬免征增值稅?
4/2009
2021-11-29
請(qǐng)問老師 自產(chǎn)自用的產(chǎn)品如用于辦公或在建工程屬于視同銷售需征增值稅嗎 謝謝
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2020-08-04
稅法的增值稅。真心不懂,求大神幫忙
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2016-01-06
請(qǐng)問壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備,備抵法和直接轉(zhuǎn)銷法的區(qū)別是一個(gè)用管理費(fèi)用,一個(gè)用資產(chǎn)減值損失嗎?
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2016-05-09
甲公司3月1日銷售A商品一批,開出增值稅專用 發(fā)票注明價(jià)款5000元,增值稅800元。對(duì)方開出為期3個(gè) 月的商業(yè)匯票一張,抵付貨款。 (1)收到票據(jù)時(shí): (2)票據(jù)到期對(duì)方付款時(shí): (3)票據(jù)到期對(duì)方無力付款時(shí):
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2020-03-15
老師,小規(guī)模納稅人報(bào)增值稅,這季度不是稅3減成1了么,如果30萬以內(nèi),填在免征增值稅.比如免征增值稅填3萬,那下面對(duì)應(yīng)的免征增值稅額是按照百分之1算稅,還是3算稅呢
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2020-07-03
按照現(xiàn)行政策規(guī)定適用差額征稅辦法繳納增值稅,且不得全額開具增值稅發(fā)票的可以使用稅控新系統(tǒng)的差額征稅開票功能, 請(qǐng)問老師,這個(gè)且不得全額開具增值稅發(fā)票的可以使用稅控新系統(tǒng)的差額征稅開票功能,這句話是什么意思,為什么不得全額開具增值稅發(fā)票的才可以使用稅控新系統(tǒng)的差額征稅開票功能,
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2019-08-22
中國對(duì)化妝品征高消費(fèi)稅合不合理
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2015-11-17