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請問:開出的銷售專票留抵進項稅不夠抵扣,這部分是要交增值稅是嗎,但公司又沒資金交稅,銷售票老板又要求必開,怎么辦。稅可以2019年再交嗎
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2017-12-25
老師,公司準備注銷,賬上還有700多萬庫存,但留抵只有4萬了,有哪些好的方法給逐漸消庫存?如果我購買汽車,用這個進項稅抵扣是不是不行?
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2022-01-26
老師,您好,我們單位的一般納稅人,收到6個點的進項票,我們怎么抵扣銷項稅也(我們還有欠的銷項稅沒有交,想通過留底低欠的方式抵扣完)
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2023-04-04
收到專票認證簽名后,意味著必須用于當月抵扣么?如果我11月對發(fā)票認證簽名后,11月、12月沒銷項,1月份有銷項,可以留到1月份再抵扣么?
2/822
2019-12-15
老師好!請問我們公司有客戶要一年以后收到最后一筆款才開發(fā)票,我的進項票是現(xiàn)在認證抵扣呢,還是留到開票的時候再認證抵扣比較好?
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2019-12-22
有一家企業(yè),它之前是資源綜合利用的享受即征即退的。現(xiàn)在它有一般項目的商品出售,要開16%的發(fā)票,前期留抵的稅額可以用來抵扣嗎?
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2018-10-10
填寫增值稅制度留底退稅表格里:自動生成的表格里的數(shù)據(jù),14行2019年3月期末留底稅額是1000,13行期末留底稅額400,那后面的171819行應該怎么填寫?
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2022-05-23
退還增值稅期末留底稅額是怎么個退法
1/765
2018-08-15
請問老師,一般納稅人,進項認證大于銷項,期末留底稅額的會計分錄如何做,謝謝
2/477
2022-06-02
請懂外貿(mào)生產(chǎn)企業(yè)的老師看看這問題: 我現(xiàn)在增值稅控制在3.6-3.7之間,如果這樣,我太多留抵了 外貿(mào)增值稅稅負抵 如果我現(xiàn)在調(diào)抵稅負,那么我在匯算清繳時怎么補上
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2020-10-21
18年5月份開始17%的稅率降到了16%,但是發(fā)票挺多還沒認證,留著5月份以后用,還是可以抵扣17%的稅率的吧?發(fā)票上面可以抵扣多少就抵扣多少對嗎?不影響其他的吧
1/485
2018-04-19
你好,老師,我想問一下,我們不小心把十二月的專票錄入十一月份,這個進項稅額不能抵扣,但是我們憑證已生成,我要怎么做一筆分錄,把這些稅額做到留抵下月抵扣?
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2021-12-14
請問下,今年技術服務費280元如果這一年都不產(chǎn)生增值稅的銷項稅,那么一直都不做這個抵減的分錄嗎,還是發(fā)生當月先做下留抵以后年份用?
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2019-05-21
想問下老師,我們是房地產(chǎn),老項目,采用簡易征收,我們這月有一些進項票,已認證了,也做了留抵,先不抵扣,請問老師,這月申報表里怎么填
1/637
2016-07-04
軟件企業(yè)備案成功之前進項稅做賬了,但是報稅時不讓抵扣,增值稅申報表一直顯示留抵,那這種做進項稅額轉(zhuǎn)出該如何做?具體賬務處理
1/797
2019-04-16
我想咨詢一下 增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費及技術維護費全額抵扣了420元 我們5月期末是有留抵稅額 增值稅申報表這行 我填寫不了420
2/1071
2019-06-14
我家是運輸行業(yè),買了10臺車用于營運用,這10臺車的進項稅額,我是一次性都認證,留待以后抵扣呀?還是啥時需用啥時抵扣再用更適合呀?
1/551
2018-01-25
1、進項大于銷項,有留抵需要做賬務處理嗎?2、首次購買金稅盤和年服務費全額抵稅,怎么賬務處理啊?3、減免稅款是二級科目還是三級科目?
3/892
2019-03-07
老師,請教下,2021年的稅控盤服務費可以留到2022年入賬嗎?因為今年的進項稅比較多,就暫時不想抵扣,想等2022年抵扣的時候再入賬,是否可行?謝謝!
2/1192
2022-01-12
老師公司雖然說是進項稅額每月都與銷項稅額抵扣完 有的月份還有留抵稅額 但是年底我們公司銷售收入3000萬 是不是還得交齊企業(yè)所得稅
4/875
2018-11-30