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造價(jià)咨詢費(fèi) 的稅務(wù)編碼分類
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2018-03-22
如果審計(jì)費(fèi),沒(méi)有單獨(dú)設(shè)置一個(gè)二級(jí)科目,是進(jìn)咨詢費(fèi)還是辦公費(fèi)會(huì)比較好?
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2021-08-30
可研報(bào)告 咨詢費(fèi)計(jì)入什么科目啊
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2018-06-12
請(qǐng)問(wèn) 我向國(guó)外公司付款咨詢費(fèi)用怎么繳稅
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2021-09-09
老師,我們2019年12月份支付的一筆咨詢費(fèi),2020年1月份給我們開(kāi)的專票,該怎么做賬好呢?
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2020-01-17
企業(yè)給個(gè)人付一筆咨詢費(fèi),但沒(méi)有發(fā)票,企業(yè)能不能給個(gè)人做成工資,按每月5000工資入賬
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2021-11-13
我公司去年8月收到個(gè)人代開(kāi)的咨詢費(fèi)發(fā)票 對(duì)方未申報(bào) 已經(jīng)入賬了 現(xiàn)在聯(lián)系不上對(duì)方公司匯算清繳上月已經(jīng)報(bào)了 如果聯(lián)系不上對(duì)方 一直未申報(bào) 這個(gè)應(yīng)該怎么處理
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2024-06-25
請(qǐng)問(wèn)營(yíng)改增稅務(wù)分析測(cè)算表是只是在變成一般納稅人的時(shí)候才填,還是每個(gè)月都填 然后在申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)1-3月都要填,4月申報(bào)沒(méi)有那個(gè)營(yíng)改增稅務(wù)分析測(cè)算表了,是怎么回事?
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2019-05-20
老師您好:我三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表數(shù)填錯(cuò)了 您說(shuō)我需要改過(guò)來(lái)嗎 增期還沒(méi)過(guò) 季報(bào)數(shù)也錯(cuò)了但是款已經(jīng)劃走了 我想下個(gè)增期把季報(bào)數(shù)改過(guò)來(lái) 減少損失可以嗎 謝謝老師
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2019-10-14
您好,一個(gè)12年開(kāi)工,16年竣工的工程老項(xiàng)目,營(yíng)改增之前不考慮稅的問(wèn)題,一直按營(yíng)業(yè)稅交,營(yíng)改增之后因?yàn)轫?xiàng)目要完工了,開(kāi)票的人比較多,所以進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅了,這要怎么辦呢
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2019-08-26
老師。我想咨詢一下,企業(yè)出售2015年的土地、房屋不動(dòng)產(chǎn),增值稅是怎么要怎樣計(jì)算,除了增值稅、印花稅,還要哪些稅呢
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2022-03-25
1.甲公司為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲、住宿服務(wù)。2019年12月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)提供餐飲、住宿服務(wù)取得含增值稅收人1431萬(wàn)元; (2)出租餐飲設(shè)備取得含增值稅收人28. 25萬(wàn)元,出租2017年5月購(gòu)置的房屋取得含增值稅收人5. 45萬(wàn)元; (3)發(fā)生員工張某出差交通費(fèi)用,取得注明上張某身份信息的鐵路車票,票面金額為1200元;發(fā)生員工王某出差交通費(fèi)用,取得注明王某身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,票價(jià)1281元、燃油附加費(fèi)100元; (4)支付技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.2萬(wàn)元: (5)購(gòu)進(jìn)衛(wèi)生用具一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.3萬(wàn)元; (6)從農(nóng)業(yè)合作社購(gòu)進(jìn)蔬菜用于餐飲服務(wù),取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票注明買價(jià)100萬(wàn)元。 已知:生活服務(wù)適用的增值稅稅率為6%,有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)適用的增值稅稅率為13%,不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)適用的增值稅稅率為9%;取得的增值稅專用發(fā)票均在本月申報(bào)抵扣;甲公司符合加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額的有關(guān)條件。 根據(jù)上述資料, (1)計(jì)算甲公司當(dāng)月的增值稅銷項(xiàng)稅額; (2)計(jì)算業(yè)務(wù)(6)中甲公司可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額; (3計(jì)算甲公司當(dāng)月應(yīng)交增值稅
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2020-05-10
老師你好 我們是一般納稅人,可以賣裝修材料 也可以設(shè)計(jì)咨詢,我們這個(gè)月需要開(kāi)咨詢發(fā)票(增值稅普通發(fā)票)20萬(wàn)左右,這個(gè)月我們房租發(fā)票(增值稅專用發(fā)票)大概25萬(wàn)左右,我可以這個(gè)月25萬(wàn)的房租專票全部做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?如不可以,怎么樣做比較好》如可以的話我是不是可以全部抵咨詢費(fèi),我們?cè)鲋刀惗惵视?個(gè)17%和6%
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2016-12-20
想咨詢7月我公司開(kāi)普票的不含稅收入為36813.01,稅金按1%計(jì)算 合計(jì)為368.13,想咨詢您 小型微粒企業(yè) 7月份 報(bào)增值稅怎么填? 后面本期應(yīng)納稅額減征額 用填嗎?還需要按2%填寫(xiě)減征的增值稅應(yīng)納稅額嗎?
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2020-07-03
老師,請(qǐng)問(wèn)營(yíng)改增后購(gòu)買的稅控盤和技術(shù)服務(wù)費(fèi)買的時(shí)候怎么做賬次月全額抵扣的時(shí)候怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄?
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2016-07-04
老師:建筑施工企業(yè)營(yíng)改增后的項(xiàng)目,別人用我們公司的資質(zhì)接了一個(gè)300萬(wàn)元的項(xiàng)目,本月業(yè)主結(jié)算了80萬(wàn)元的工程款,按協(xié)議扣除1.6萬(wàn)元的工程管理費(fèi)用,我是把80萬(wàn)元全部轉(zhuǎn)給對(duì)方,還是扣除1.6萬(wàn)元的管理費(fèi)用后,余款轉(zhuǎn)給對(duì)方合適?請(qǐng)老師幫我把兩種方法的分錄幫我寫(xiě)一下,謝謝老師!
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2016-08-10
老師,想請(qǐng)教一下齊紅老師5月26日的建安企業(yè)營(yíng)改增課程34分鐘這個(gè)點(diǎn)的案例中進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里3.4萬(wàn)*1000/(2220/1.11 1300)這個(gè)怎么理解
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2016-06-05
老師,想請(qǐng)教一下齊紅老師5月26日的建安企業(yè)營(yíng)改增課程34分鐘這個(gè)點(diǎn)的案例中進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里3.4萬(wàn)*1000/(2220/1.11 1300)這個(gè)怎么理解http://qn3.acc5.com/9030527_57540719b1504.png-w100
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2016-08-28
【51】 微信或支付寶等第三方的支付賬單或截圖都不可以作為憑證。( ) 錯(cuò)誤 正確 【52】 企業(yè)將非流動(dòng)資產(chǎn)或處置組首次劃分為持有待售類別前,應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定計(jì)量非流動(dòng)資產(chǎn)或處置組中各項(xiàng)資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價(jià)值。( ) 正確 錯(cuò)誤 【53】 營(yíng)改增后,餐飲行業(yè)可以向國(guó)稅部門申請(qǐng)領(lǐng)取農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,在收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品時(shí)由餐飲企業(yè)自行開(kāi)具。( ) 正確 錯(cuò)誤 【54】 企業(yè)G與企業(yè)H簽訂了辦公大樓轉(zhuǎn)讓合同,附帶的約定條款為企業(yè)G會(huì)在正常且符合交易慣例的時(shí)間內(nèi)交付大樓,則此時(shí)滿足在當(dāng)前狀況下即可立即出售的條件。( ) 錯(cuò)誤 正確 【55】 扣繳義務(wù)人應(yīng)扣未扣、應(yīng)收而不收稅款的,由
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2021-11-23
5月份營(yíng)改增后計(jì)提企業(yè)所得稅計(jì)提錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)是以收入含稅計(jì)提,那賬目處理是怎么處理
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2017-02-09