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老師,請問營改增后購買的稅控盤和技術服務費買的時候怎么做賬次月全額抵扣的時候怎么寫會計分錄?
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2016-07-04
老師:建筑施工企業(yè)營改增后的項目,別人用我們公司的資質(zhì)接了一個300萬元的項目,本月業(yè)主結算了80萬元的工程款,按協(xié)議扣除1.6萬元的工程管理費用,我是把80萬元全部轉給對方,還是扣除1.6萬元的管理費用后,余款轉給對方合適?請老師幫我把兩種方法的分錄幫我寫一下,謝謝老師!
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2016-08-10
老師,想請教一下齊紅老師5月26日的建安企業(yè)營改增課程34分鐘這個點的案例中進項稅額轉出里3.4萬*1000/(2220/1.11 1300)這個怎么理解
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2016-06-05
老師,想請教一下齊紅老師5月26日的建安企業(yè)營改增課程34分鐘這個點的案例中進項稅額轉出里3.4萬*1000/(2220/1.11 1300)這個怎么理解http://qn3.acc5.com/9030527_57540719b1504.png-w100
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2016-08-28
【51】 微信或支付寶等第三方的支付賬單或截圖都不可以作為憑證。( ) 錯誤 正確 【52】 企業(yè)將非流動資產(chǎn)或處置組首次劃分為持有待售類別前,應當按照相關會計準則規(guī)定計量非流動資產(chǎn)或處置組中各項資產(chǎn)和負債的賬面價值。( ) 正確 錯誤 【53】 營改增后,餐飲行業(yè)可以向國稅部門申請領取農(nóng)副產(chǎn)品收購發(fā)票,在收購農(nóng)副產(chǎn)品時由餐飲企業(yè)自行開具。( ) 正確 錯誤 【54】 企業(yè)G與企業(yè)H簽訂了辦公大樓轉讓合同,附帶的約定條款為企業(yè)G會在正常且符合交易慣例的時間內(nèi)交付大樓,則此時滿足在當前狀況下即可立即出售的條件。( ) 錯誤 正確 【55】 扣繳義務人應扣未扣、應收而不收稅款的,由
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2021-11-23
5月份營改增后計提企業(yè)所得稅計提錯了,當時是以收入含稅計提,那賬目處理是怎么處理
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2017-02-09
物業(yè)公司代收了電費,營改增后政策代收電費要按轉售電費處理。即確認收入。但若我確認收入,不能確認成本(因電力局的發(fā)票是開給房地產(chǎn)公司的)。所以我把代收電費這一行為轉到房地產(chǎn)去。問題一:房地產(chǎn)可否進行轉售電費行為 在問題一可行的情況下問題二,房地產(chǎn)為以前的老項目選擇簡易計稅方法,那么對于轉售電行為可以進行進項抵扣嗎
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2016-12-15
請問這次營改增,旅行社成為一般納稅人和小規(guī)模納稅人哪一種更有優(yōu)勢?
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2016-04-15
老師您好:我公司是一般納稅人,主要從事汽車修理修配, 我想問一下我公司現(xiàn)在幫保險公司代賣車險,收到保險公司的代理保險手續(xù)費傭金款1萬元,5月以前我是在地稅局代開的3萬元以下免稅發(fā)票,營改增后這個發(fā)票我是不是到國稅局代開3個點的發(fā)票,還是我自己在公司里面開啊,稅率是多少?
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2016-05-26
公司是營改增建筑施工企業(yè),項目經(jīng)理以及技術人員的繼續(xù)教育費用應該計入工程成本還是管理費用呢
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2017-10-18
1.甲公司為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲、住宿服務。2019年12月有關經(jīng)營情況如下: (1)提供餐飲、住宿服務取得含增值稅收人1431萬元; (2)出租餐飲設備取得含增值稅收人28. 25萬元,出租2017年5月購置的房屋取得含增值稅收人5. 45萬元; (3)發(fā)生員工張某出差交通費用,取得注明上張某身份信息的鐵路車票,票面金額為1200元;發(fā)生員工王某出差交通費用,取得注明王某身份信息的航空運輸電子客票行程單,票價1281元、燃油附加費100元; (4)支付技術咨詢服務費,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.2萬元: (5)購進衛(wèi)生用具一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.3萬元; (6)從農(nóng)業(yè)合作社購進蔬菜用于餐飲服務,取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票注明買價100萬元。 已知:生活服務適用的增值稅稅率為6%,有形動產(chǎn)租賃服務適用的增值稅稅率為13%,不動產(chǎn)租賃服務適用的增值稅稅率為9%;取得的增值稅專用發(fā)票均在本月申報抵扣;甲公司符合加計抵減進項稅額的有關條件。 根據(jù)上述資料, (1)計算甲公司當月的增值稅銷項稅額; (2)計算業(yè)務(6)中甲公司可以抵扣的進項稅額; (3計算甲公司當月應交增值稅
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2020-05-10
教育咨詢類的繳納增值稅稅率是6%,收到一張增值稅專用發(fā)票,稅率17%,我們是直接用進項稅額抵扣銷項稅額嗎?
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2016-08-31
老師,我想咨詢一下個體工商戶現(xiàn)在開增值稅普票,增值稅起征點是多少?是和小規(guī)模納稅人一樣嗎?一個月15萬?
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2021-12-29
老師你好,想咨詢一下,我們是小規(guī)模代開增值稅專票,增值稅這塊怎么做分錄?我們是申請后交錢,再到稅務局開票
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2020-02-27
老師。我想咨詢一下,企業(yè)出售2015年的土地、房屋不動產(chǎn),增值稅是怎么要怎樣計算,除了增值稅、印花稅,還要哪些稅呢
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2022-03-25
“營改增”后全額開具勞務費或服務費發(fā)票,全額納稅,增值稅稅率6%,城建稅和教育費附加及地方教育費附加是增值稅額的12%,稅款合計為銷售額的6.72%,因為單位不給上保險 我委托外包資源部上的保險,現(xiàn)在營改增后 我自己繳納的稅是多少?怎么算?
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2016-04-18
賓館服務,16年5月營改增,客人一直未結賬,在2016年12月才開的票,連同16年1到4月的票在稅務局代開增值稅專票的,稅務局現(xiàn)在說我們虛開,我們這是真實業(yè)務,老師如果我們已經(jīng)把營改增之前賬也開成增值稅票有什么處罰條款
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2017-10-24
老師你好 我們是一般納稅人,可以賣裝修材料 也可以設計咨詢,我們這個月需要開咨詢發(fā)票(增值稅普通發(fā)票)20萬左右,這個月我們房租發(fā)票(增值稅專用發(fā)票)大概25萬左右,我可以這個月25萬的房租專票全部做進項抵扣嗎?如不可以,怎么樣做比較好》如可以的話我是不是可以全部抵咨詢費,我們增值稅稅率有2個17%和6%
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2016-12-20
老師, 5月份營改增, 醫(yī)療服務(理療/掛號)改繳增值稅,稅率是多少? 馬上要達80萬要被認定一般納稅人了,中草藥稅率13%,西藥和醫(yī)療服務各按多少? 醫(yī)療服務沒有進項,稅負很高怎么避稅?
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2016-04-13
老師,我們公司小規(guī)模,今天修改了2季度的增值稅申報,2季度有稅款的,因為有開3%普通發(fā)票,現(xiàn)在要求按1%享受優(yōu)惠來申報,修改后,我增值稅就出現(xiàn)了預交狀態(tài)了,我要調(diào)整賬務吧?
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2020-08-14