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物業(yè)公司代收了電費(fèi),營改增后政策代收電費(fèi)要按轉(zhuǎn)售電費(fèi)處理。即確認(rèn)收入。但若我確認(rèn)收入,不能確認(rèn)成本(因電力局的發(fā)票是開給房地產(chǎn)公司的)。所以我把代收電費(fèi)這一行為轉(zhuǎn)到房地產(chǎn)去。問題一:房地產(chǎn)可否進(jìn)行轉(zhuǎn)售電費(fèi)行為 在問題一可行的情況下問題二,房地產(chǎn)為以前的老項(xiàng)目選擇簡易計(jì)稅方法,那么對于轉(zhuǎn)售電行為可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
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2016-12-15
請問這次營改增,旅行社成為一般納稅人和小規(guī)模納稅人哪一種更有優(yōu)勢?
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2016-04-15
老師您好:我公司是一般納稅人,主要從事汽車修理修配, 我想問一下我公司現(xiàn)在幫保險(xiǎn)公司代賣車險(xiǎn),收到保險(xiǎn)公司的代理保險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)傭金款1萬元,5月以前我是在地稅局代開的3萬元以下免稅發(fā)票,營改增后這個(gè)發(fā)票我是不是到國稅局代開3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,還是我自己在公司里面開啊,稅率是多少?
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2016-05-26
公司是營改增建筑施工企業(yè),項(xiàng)目經(jīng)理以及技術(shù)人員的繼續(xù)教育費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入工程成本還是管理費(fèi)用呢
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2017-10-18
請問營改增稅務(wù)分析測算表是只是在變成一般納稅人的時(shí)候才填,還是每個(gè)月都填 然后在申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)1-3月都要填,4月申報(bào)沒有那個(gè)營改增稅務(wù)分析測算表了,是怎么回事?
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2019-05-20
老師您好:我三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表數(shù)填錯(cuò)了 您說我需要改過來嗎 增期還沒過 季報(bào)數(shù)也錯(cuò)了但是款已經(jīng)劃走了 我想下個(gè)增期把季報(bào)數(shù)改過來 減少損失可以嗎 謝謝老師
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2019-10-14
您好,一個(gè)12年開工,16年竣工的工程老項(xiàng)目,營改增之前不考慮稅的問題,一直按營業(yè)稅交,營改增之后因?yàn)轫?xiàng)目要完工了,開票的人比較多,所以進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅了,這要怎么辦呢
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2019-08-26
修改憑證怎么修改
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2017-05-16
想咨詢7月我公司開普票的不含稅收入為36813.01,稅金按1%計(jì)算 合計(jì)為368.13,想咨詢您 小型微粒企業(yè) 7月份 報(bào)增值稅怎么填? 后面本期應(yīng)納稅額減征額 用填嗎?還需要按2%填寫減征的增值稅應(yīng)納稅額嗎?
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2020-07-03
老師你好 我們是一般納稅人,可以賣裝修材料 也可以設(shè)計(jì)咨詢,我們這個(gè)月需要開咨詢發(fā)票(增值稅普通發(fā)票)20萬左右,這個(gè)月我們房租發(fā)票(增值稅專用發(fā)票)大概25萬左右,我可以這個(gè)月25萬的房租專票全部做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?如不可以,怎么樣做比較好》如可以的話我是不是可以全部抵咨詢費(fèi),我們增值稅稅率有2個(gè)17%和6%
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2016-12-20
1.甲公司為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲、住宿服務(wù)。2019年12月有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)提供餐飲、住宿服務(wù)取得含增值稅收人1431萬元; (2)出租餐飲設(shè)備取得含增值稅收人28. 25萬元,出租2017年5月購置的房屋取得含增值稅收人5. 45萬元; (3)發(fā)生員工張某出差交通費(fèi)用,取得注明上張某身份信息的鐵路車票,票面金額為1200元;發(fā)生員工王某出差交通費(fèi)用,取得注明王某身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,票價(jià)1281元、燃油附加費(fèi)100元; (4)支付技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.2萬元: (5)購進(jìn)衛(wèi)生用具一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.3萬元; (6)從農(nóng)業(yè)合作社購進(jìn)蔬菜用于餐飲服務(wù),取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票注明買價(jià)100萬元。 已知:生活服務(wù)適用的增值稅稅率為6%,有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)適用的增值稅稅率為13%,不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)適用的增值稅稅率為9%;取得的增值稅專用發(fā)票均在本月申報(bào)抵扣;甲公司符合加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額的有關(guān)條件。 根據(jù)上述資料, (1)計(jì)算甲公司當(dāng)月的增值稅銷項(xiàng)稅額; (2)計(jì)算業(yè)務(wù)(6)中甲公司可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額; (3計(jì)算甲公司當(dāng)月應(yīng)交增值稅
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2020-05-10
營改增之后的稅率,我想要詳細(xì)點(diǎn),分別包括小規(guī)模納稅人和一般納稅人
1/440
2017-09-26
公司是建筑企業(yè),報(bào)稅的時(shí)候要填營改增稅負(fù)分析測算表,但是我填完不含稅銷售額后,后面自動(dòng)算出來的銷項(xiàng)稅額小數(shù)點(diǎn)后面進(jìn)位了,比實(shí)際的多了一分,不能保存了。怎么辦呢
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2018-09-06
營改增行業(yè)核定為一般納稅人的金額為連續(xù)12個(gè)月的不含稅銷售額大于500萬。是12個(gè)月累計(jì)大于500萬,還是連續(xù)12個(gè)月每個(gè)月均大于500萬?
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2016-12-30
我提問:請問老師,我公司是建筑施工企業(yè),之前已經(jīng)結(jié)束了的工程,營改增之前票也開完了的,就沒有做賬?,F(xiàn)之前結(jié)束的工程這個(gè)月轉(zhuǎn)進(jìn)一筆尾款二百多萬的工程款,然后我們就把這筆款以還借款的名義大部分轉(zhuǎn)入了老板的私人賬戶,另外以往來款的名義轉(zhuǎn)了幾萬塊到分公司,轉(zhuǎn)出去的總金額是對得上的,這種情況,我能不做這筆賬嗎?一定要做的話,又該怎么做分錄?怎樣才沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?(因之前這個(gè)項(xiàng)目完工了,票也開完了,賬就沒有做了,也沒有掛賬) 小捷 初級會(huì)計(jì)職稱08-25你的意思,你之前開了發(fā)票給甲方,但是沒有收到工程尾款,你
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2016-08-29
營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)地區(qū)的納稅人,如何劃分一般納稅人和小規(guī)模納稅人?
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2017-06-21
營改增之前就是貨物銷售的一般納稅人,之前沒有開過技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,現(xiàn)在開技術(shù)服務(wù)費(fèi)幾個(gè)點(diǎn)?
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2017-03-22
小規(guī)模納稅人,一般納稅人和營改增項(xiàng)目的納稅人銷售不動(dòng)產(chǎn)分別適用哪種稅率
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2019-06-19
老師:請問建筑安裝企業(yè)的小規(guī)模沒有達(dá)到500萬就不會(huì)升級為一般納稅人,具體是怎么樣的,比如營改增后2016.6-2016.12月開了27萬,2017.1-5月開了51萬,2017.7.-2017.11月開了205萬,請問連續(xù)12個(gè)月開票不超過500萬,2016.6-2017.5月是連續(xù)的是嗎,沒有超過,那么從2017.7月開始又重新計(jì)算是嗎,請問是這樣理解的嗎,請問是怎么理解的啊
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2017-11-30
建筑業(yè)營改增后外帳主營業(yè)務(wù)成本如何較合理與存貨進(jìn)行比配,倉管是含稅入庫 財(cái)務(wù)又是不含稅入賬 這個(gè)到時(shí)候如何與倉庫月末庫存相等?
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2017-03-05