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老師好!請問據(jù)說2022年全年一次性獎金要并入綜合所得計算納稅,那么是否意味著不用刻意做全年一次性獎金了,反正與工資薪金交的稅率都一樣?不知我理解的對不對?
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2021-06-03
老師:我注銷稅務(wù)登記證 要在稅務(wù)上辦什么手續(xù)?我是個體 工商戶 沒有建帳 做完一項工程后去稅務(wù)局開具發(fā)票 稅務(wù)就扣稅 現(xiàn)在去注銷稅務(wù)登記證還需交納稅款嗎?
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2019-06-06
老額,我想問下,我有個分公司,現(xiàn)在報企業(yè)所得稅的時候為啥我不能選小微企業(yè)的,稅率25,我們分公司是小規(guī)模,現(xiàn)在稅管員要問我們和總公司是啥子關(guān)系,我怎么寫證明啊
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2019-07-11
老師好!請教.上年的企業(yè)所得稅沒交,在今年交的,帳務(wù)這樣處理:借:以前年度損益調(diào)整3057 貸:應(yīng)交稅金3057 借:應(yīng)交稅金3057 貸.銀行存款3057借:利潤分配3057 貸:以前度損調(diào)整 3057 對嗎?
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2020-04-09
17. 甲、乙公司均為增值稅一般納稅人,甲公司委托乙公司加工一批應(yīng)交消費稅的半成品,收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品。甲公司發(fā)出原材料實際成本210萬元,支付加工費6萬元、增值稅0.96萬元、消費稅24萬元。假定不考慮其他相關(guān)稅費,甲公司收回該半成品的入賬價值為( )萬元。 A.216 B.216.96 C.240 D.240.96 怎么理解?
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2019-10-14
甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工一批應(yīng)稅消費品「非金銀首飾」,委托加工材料的價款為30000元,加工費為8000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為1040元,受托方代收代繳消費稅為800元,材料收回后繼續(xù)用于生產(chǎn)應(yīng)稅消費品,該材料收回時的成本為多少元
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2021-01-23
甲、乙公司均為增值稅一般納稅人,甲公司委托乙公司加工一批應(yīng)交消費稅的半成品,收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品。甲公司發(fā)出原材料實際成本210萬元,支付加工費6萬元、增值稅1.96萬元、消費稅24萬元。假定不考慮其他相關(guān)稅費,寫出甲公司發(fā)出原材料、支付加工費和增值稅、支付消費稅、收回半成品的分錄。 要求:不用抄題,直接寫分錄即可
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2021-10-17
委托加工應(yīng)稅消費品,受托方乙總代收代繳10萬,委托方甲全部收回后分期付款方式出售,總不含稅收入100萬,合同約定當(dāng)月付60萬,下月付40萬,則當(dāng)月甲應(yīng)補繳多少消費稅?//////下月收到40萬的稅務(wù)處理是什么??
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2021-09-04
您好老師,想請教您一個問題。消費稅是通過什么科目核算的呢?因為我看到是說通過稅金及附加,但是會計分錄不是應(yīng)交稅費--應(yīng)交消費稅嗎?
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2019-04-16
高檔化妝品收回后用于繼續(xù)加工成終端產(chǎn)品對外銷售,假定最終售價為300萬元,消費稅稅率為15%,之前收回后用于繼續(xù)加工時已繳納30萬應(yīng)交消費稅,問,最后再補交其差額應(yīng)該補交多少? 老師在講課時給出的分錄如下: 借:稅金及附加 45 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交消費稅 45 最后補交差額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交消費稅 10 貸:銀行存款 10 (此處不應(yīng)該補交的是15嗎?為什么是10萬呢?) 另外我看的是錄播,如何與講課的老師提問呢?謝謝老師回答。
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2020-04-09
,達(dá)英公司為一股納稅人企業(yè),適用增值稅稅率13%,公司2019年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù) (1)公司委托銀行將40 000元匯往外地采購專戶。 (2)以外地采購專戶存款購買材料一批,增值稅專用發(fā)票注明價款為30 000元,增值稅額為3900元。材料已驗收入庫, (3〕購入一棟寫字樓作為辦公使用,增值稅專用發(fā)票注明該寫字樓價款為20 000 000元,增值稅額為2 600 000元 款項 用銀行存款支付。 (4)從得力文具公司(小規(guī)模納稅人)購入辦公用品,收到增值稅普通發(fā)票注明總價30000元,款項用銀行存款支付。 (5)向銀行提交銀行本票申請書,將10000元銀行存款轉(zhuǎn)做銀行本票存款。 要求:根據(jù)上述資料,編制(1)-(5〕經(jīng)濟業(yè)務(wù)對應(yīng)的會計分錄
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2022-09-18
我開的增值稅專用發(fā)票金額開多了,但撤消不回來。銀行卡代扣余額不足。怎么能取消這張增值稅專用發(fā)票?
1/799
2019-03-27
公司主營業(yè)務(wù)是話費充值,假如客戶充值100,但是本月實際消費80元,應(yīng)該是按照實際消費金額確認(rèn)收入的吧?
1/619
2019-03-01
老師,財務(wù)合并報表中的股權(quán)抵消和投資收益抵消分錄中的內(nèi)部出售固定資交易,參不參與凈利潤的計算呀?
1/697
2019-09-17
老師你好!如果核算一天的收入:會員卡充值200贈送20元,會員消費收入155,其它消費收入140,這個怎么寫分錄呢?
1/936
2020-04-29
老師我想問一下,在含增值稅時,什么時候需要價稅分離之后再計算消費稅,什么時候可以直接計算消費稅
1/955
2022-05-23
金銀首飾,鉑金首飾,鉆石及鉆石飾品是在零售環(huán)節(jié)征收消費稅,生產(chǎn),委托加工和進口環(huán)節(jié)還用征收消費稅嗎
1/5901
2018-10-30
老師,有一個問題能請教一下嗎?快消品銷售分公司,將產(chǎn)品用于試飲活動用(消費者無償試喝),需要視同銷售嗎?
1/1179
2020-03-19
母公司銷售給分公司一批貨物,收入60,成本50,本月未銷售,如何抵消?第二個月該批存貨全部銷售,又如何抵消?
1/1729
2019-03-20
公司主營業(yè)務(wù)是話費充值,假如客戶充值100,但是本月實際消費80元,應(yīng)該是按照實際消費金額確認(rèn)收入的吧?
1/1514
2019-03-01
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