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老師,有一個(gè)問(wèn)題能請(qǐng)教一下嗎?快消品銷(xiāo)售分公司,將產(chǎn)品用于試飲活動(dòng)用(消費(fèi)者無(wú)償試喝),需要視同銷(xiāo)售嗎?
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2020-03-19
母公司銷(xiāo)售給分公司一批貨物,收入60,成本50,本月未銷(xiāo)售,如何抵消?第二個(gè)月該批存貨全部銷(xiāo)售,又如何抵消?
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2019-03-20
我不會(huì)算我們項(xiàng)目食堂人均消費(fèi),有沒(méi)有什么辦法,隨時(shí)都能算到每天的人均消費(fèi)。領(lǐng)導(dǎo)一問(wèn)就知道結(jié)果的
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2019-12-06
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是話費(fèi)充值,假如客戶(hù)充值100,但是本月實(shí)際消費(fèi)80元,應(yīng)該是按照實(shí)際消費(fèi)金額確認(rèn)收入的吧?
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2019-03-01
投資收益的抵消分錄,為什么不是700?而是1000呢?為什么也沒(méi)有長(zhǎng)期股權(quán)投資和子公司所有者權(quán)益的抵消呢?
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2021-08-14
老師卷煙應(yīng)該只在批發(fā)和生產(chǎn)環(huán)節(jié)繳納消費(fèi)稅,但是這道題公司直接零售給消費(fèi)者卷煙也征稅了,為什么呢
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2019-10-05
我們店里把充值的會(huì)員算入了當(dāng)天的收入,那么會(huì)員消費(fèi)之后是計(jì)入支出,還是每次消費(fèi)計(jì)入劃卡就可以
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2024-08-04
采用支付手續(xù)費(fèi)方式委托代銷(xiāo),委托方能不能直建接消費(fèi)者開(kāi)具發(fā)票,委托方需要和消費(fèi)者簽三方協(xié)議嗎
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2020-07-28
老師 個(gè)體工商戶(hù) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照范圍是批發(fā)零售消防器材 請(qǐng)問(wèn)可以開(kāi)具公共安全設(shè)備*消防系統(tǒng)維修的發(fā)票嗎
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2023-11-17
17. 甲、乙公司均為增值稅一般納稅人,甲公司委托乙公司加工一批應(yīng)交消費(fèi)稅的半成品,收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。甲公司發(fā)出原材料實(shí)際成本210萬(wàn)元,支付加工費(fèi)6萬(wàn)元、增值稅0.96萬(wàn)元、消費(fèi)稅24萬(wàn)元。假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi),甲公司收回該半成品的入賬價(jià)值為( )萬(wàn)元。 A.216 B.216.96 C.240 D.240.96 怎么理解?
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2019-10-14
甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工一批應(yīng)稅消費(fèi)品「非金銀首飾」,委托加工材料的價(jià)款為30000元,加工費(fèi)為8000元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為1040元,受托方代收代繳消費(fèi)稅為800元,材料收回后繼續(xù)用于生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,該材料收回時(shí)的成本為多少元
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2021-01-23
甲、乙公司均為增值稅一般納稅人,甲公司委托乙公司加工一批應(yīng)交消費(fèi)稅的半成品,收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。甲公司發(fā)出原材料實(shí)際成本210萬(wàn)元,支付加工費(fèi)6萬(wàn)元、增值稅1.96萬(wàn)元、消費(fèi)稅24萬(wàn)元。假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi),寫(xiě)出甲公司發(fā)出原材料、支付加工費(fèi)和增值稅、支付消費(fèi)稅、收回半成品的分錄。 要求:不用抄題,直接寫(xiě)分錄即可
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2021-10-17
委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品,受托方乙總代收代繳10萬(wàn),委托方甲全部收回后分期付款方式出售,總不含稅收入100萬(wàn),合同約定當(dāng)月付60萬(wàn),下月付40萬(wàn),則當(dāng)月甲應(yīng)補(bǔ)繳多少消費(fèi)稅?//////下月收到40萬(wàn)的稅務(wù)處理是什么??
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2021-09-04
您好老師,想請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題。消費(fèi)稅是通過(guò)什么科目核算的呢?因?yàn)槲铱吹绞钦f(shuō)通過(guò)稅金及附加,但是會(huì)計(jì)分錄不是應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交消費(fèi)稅嗎?
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2019-04-16
高檔化妝品收回后用于繼續(xù)加工成終端產(chǎn)品對(duì)外銷(xiāo)售,假定最終售價(jià)為300萬(wàn)元,消費(fèi)稅稅率為15%,之前收回后用于繼續(xù)加工時(shí)已繳納30萬(wàn)應(yīng)交消費(fèi)稅,問(wèn),最后再補(bǔ)交其差額應(yīng)該補(bǔ)交多少? 老師在講課時(shí)給出的分錄如下: 借:稅金及附加 45 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅 45 最后補(bǔ)交差額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅 10 貸:銀行存款 10 (此處不應(yīng)該補(bǔ)交的是15嗎?為什么是10萬(wàn)呢?) 另外我看的是錄播,如何與講課的老師提問(wèn)呢?謝謝老師回答。
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2020-04-09
老師好!請(qǐng)問(wèn)據(jù)說(shuō)2022年全年一次性獎(jiǎng)金要并入綜合所得計(jì)算納稅,那么是否意味著不用刻意做全年一次性獎(jiǎng)金了,反正與工資薪金交的稅率都一樣?不知我理解的對(duì)不對(duì)?
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2021-06-03
老師:我注銷(xiāo)稅務(wù)登記證 要在稅務(wù)上辦什么手續(xù)?我是個(gè)體 工商戶(hù) 沒(méi)有建帳 做完一項(xiàng)工程后去稅務(wù)局開(kāi)具發(fā)票 稅務(wù)就扣稅 現(xiàn)在去注銷(xiāo)稅務(wù)登記證還需交納稅款嗎?
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2019-06-06
老額,我想問(wèn)下,我有個(gè)分公司,現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候?yàn)樯段也荒苓x小微企業(yè)的,稅率25,我們分公司是小規(guī)模,現(xiàn)在稅管員要問(wèn)我們和總公司是啥子關(guān)系,我怎么寫(xiě)證明啊
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2019-07-11
老師好!請(qǐng)教.上年的企業(yè)所得稅沒(méi)交,在今年交的,帳務(wù)這樣處理:借:以前年度損益調(diào)整3057 貸:應(yīng)交稅金3057 借:應(yīng)交稅金3057 貸.銀行存款3057借:利潤(rùn)分配3057 貸:以前度損調(diào)整 3057 對(duì)嗎?
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2020-04-09
下列各項(xiàng)中,符合消費(fèi)稅從價(jià)定率計(jì)稅依據(jù)規(guī)定的有( )。 A、實(shí)行從價(jià)定率辦法征稅的應(yīng)稅消費(fèi)品,計(jì)稅依據(jù)為應(yīng)稅消費(fèi)品的銷(xiāo)售額 B、應(yīng)稅消費(fèi)品的銷(xiāo)售額包括銷(xiāo)售應(yīng)稅消費(fèi)品從購(gòu)買(mǎi)方收取的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用 C、納稅人銷(xiāo)售的應(yīng)稅消費(fèi)品,以外匯結(jié)算銷(xiāo)售額的,納稅人應(yīng)在事先確定采取何種折合率,確定后三年內(nèi)不得變更 D、納稅人銷(xiāo)售自產(chǎn)白酒的同時(shí)收取的品牌使用費(fèi),屬于價(jià)外費(fèi)用,要并入銷(xiāo)售額中征收消費(fèi)稅 E、對(duì)啤酒生產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售的啤酒,不得以向其關(guān)聯(lián)企業(yè)的啤酒銷(xiāo)售公司銷(xiāo)售的價(jià)格作為確定消費(fèi)稅稅額的標(biāo)準(zhǔn)
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2020-12-03