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我們開了19萬的設(shè)計(jì)費(fèi)票,幫別人開的,1月份開票,開錯(cuò)了,2月份重新開,他們給我們的都是費(fèi)用票,餐費(fèi)和過路費(fèi)之類的,我除了做工資成本,其他成本都做成這些費(fèi)用票可以嗎,2月份重新開,我能不能把2月份的工資也做到成本里面,我得做多少費(fèi)用才能不交企業(yè)所得稅
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2017-02-17
老師,你好,請問企業(yè)所得稅前兩個(gè)季度有預(yù)交,后兩個(gè)季度一直虧損,匯算清繳需要退稅,但匯算清繳有些費(fèi)用調(diào)增后還要交所得稅,之前預(yù)繳的能抵嗎?
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2019-12-20
上個(gè)月的普票費(fèi)用能在這個(gè)月企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?老師
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2022-01-15
老師,請問為什么自行研發(fā)無形資產(chǎn)的待攤費(fèi)用形成的是暫時(shí)性差異而不是永久性差異呢,然后為什么暫時(shí)性差異又不確認(rèn)遞延所得稅?
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2019-07-23
你好,老師,我想問一下公司得項(xiàng)目,是預(yù)收款項(xiàng),收款后10天開票,現(xiàn)在收入都擠在上半年,但是成本支出都在下半年,導(dǎo)致會預(yù)交不少企業(yè)所得稅,我能不能預(yù)估下半年費(fèi)用入賬?
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2020-06-18
公司13年注冊的,結(jié)果專管員手誤把公司注銷了,就2016年10月重新登記國稅,電腦上面顯示的企業(yè)所得稅有效期起是10月1號開始,專管員要從12.21開始建帳。12.21建帳的費(fèi)用全部計(jì)入開辦費(fèi)嗎
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2017-06-02
小規(guī)模公司,收到網(wǎng)站設(shè)計(jì)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是備注寫著:購買方應(yīng)在15日前代扣代繳銷售方個(gè)人所得稅,未按規(guī)定扣繳的,該發(fā)票不得作為所得稅前合法有效扣除憑證,這是啥意思,不能充當(dāng)費(fèi)用發(fā)票嗎
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2023-01-14
我們增值稅用什么取得什么進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣合理 再一個(gè) 所得稅 取得什么成本的費(fèi)用的發(fā)票可以抵扣所得稅我們單位沒升一般納稅人呢 沒專票 所以我們?nèi)绻_中介費(fèi)用什么發(fā)票抵扣比較合理?
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2018-04-08
老師,小規(guī)模的納稅人的所得稅稅負(fù)怎么算?他所交的所得稅是減半征收的,要看稅負(fù)是不是直接用所交額÷營業(yè)額?
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2017-12-12
老師,請教一下,5月份,我做,借 所得稅費(fèi)用 待 應(yīng)稅所得稅,。這個(gè)做錯(cuò)了,所得稅是去年匯算清繳的所得稅,5月份結(jié)帳了,我現(xiàn)在在7月份,做,借,以前年度損益 代所得稅費(fèi)用 借,利潤分配,代以前年度, 這樣可以嗎。因?yàn)?月份已結(jié)帳了,去年的所得稅影響5月份的利潤了,我在7月份把去年所得稅,放到,借利潤分配 這樣可以嗎,
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2023-03-02
關(guān)于無形資產(chǎn) 的企業(yè)所得稅 老師我理解的是計(jì)入費(fèi)用的加計(jì)扣除75% 然后用(利潤-費(fèi)用加計(jì)75%)*25%=所得稅,計(jì)入成本的加計(jì)扣除175%, 那么無形資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)=賬面價(jià)值*175% 這個(gè)目的是干嘛 入了成本了 成本*175%形成的計(jì)稅基礎(chǔ)跟企業(yè)所得稅什么關(guān)系 企業(yè)所得稅不(利潤-費(fèi)用加計(jì)75%)*25%=所得稅嘛 根本175%什么關(guān)系
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2020-06-10
1、季度利潤表中所得稅費(fèi)用就是季度應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎? 2、那個(gè)所得稅費(fèi)用=利潤總額本年累計(jì)數(shù)*適用稅率—前幾個(gè)季度已預(yù)繳稅額 還是等于下邊申報(bào)表中第4行加減一系列數(shù)得出的第17行的稅額
1/1980
2019-12-02
老師您好!處理公司資產(chǎn),收益一萬多,轉(zhuǎn)出收益時(shí)用資產(chǎn)處置損益還是營業(yè)外收λ?增值稅按處置價(jià)計(jì)提嗎,它是18年5月前所購資產(chǎn),進(jìn)項(xiàng)稅己入賬,在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目中未抵扣,應(yīng)如何算稅
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2019-04-13
【例題·多選題】根據(jù)個(gè)人所得稅法律制度的規(guī)定,下列屬于來源于中國境內(nèi)的所得的是(?? )。 A. 許可各種特許權(quán)在中國境內(nèi)使用而取得的所得 B. 從中國境內(nèi)的企業(yè)、事業(yè)單位、其他組織以及居民個(gè)人取得的利息、股息、紅利所得 C. 將財(cái)產(chǎn)出租給承租人在中國境內(nèi)使用而取得的所得 D. 在中國境內(nèi)居住的納稅人因任職、受雇取得的所得 答案d為啥不對
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2020-06-05
企業(yè)所得稅1季度報(bào)一次,所得稅費(fèi)用是這一個(gè)季度的利潤總額乘25%對嗎?,10月份不報(bào)稅,利潤表中所表現(xiàn)的數(shù)據(jù)是1-9月份的所得稅稅額?
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2017-11-07
老師,請問我交8月個(gè)稅時(shí),專項(xiàng)附加扣除忘記扣了,多交了個(gè)稅,1到8月共交了2000元個(gè)稅,交9月個(gè)稅時(shí),專項(xiàng)附加扣除了,1到9月按累計(jì)算的稅為1800元,,那我9月是不是不用交稅了,直到把那200元抵完才需交稅嗎?如果1到9月累計(jì)計(jì)算的稅為2500元,那我9月是不是只用交500元個(gè)稅呢?
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2021-09-11
3上丙公司20X1年12月31日首次計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。20x1年12月31日,應(yīng)收賬款余額為1000000元,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備40000元;20x2年12月31日,應(yīng)收賬款余額為1200000元,當(dāng)年未發(fā)生壞賬,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備8000元。 丙公司20X1年利潤總額為800000元,20X2年利潤總額為1000000元。 定無其他納稅調(diào)整事項(xiàng),丙公司的所得稅稅率為25%。 要求: (1)計(jì)算丙公司20X1年12月31日可抵扣暫時(shí)性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20x1年應(yīng)納稅所得額、當(dāng)期所得稅費(fèi)用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用的會計(jì)分錄。 (2)計(jì)算丙公司20X2年12月31日可抵扣暫時(shí)性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20X2年應(yīng)納稅所得額、當(dāng)期所得稅費(fèi)用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用的會計(jì)分錄。
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2022-10-27
合伙企業(yè)所得稅采用“先分后稅”的原則,合伙人為自然人的,繳納個(gè)人所得稅;合伙人為法人或其余組織的,繳納企業(yè)所得稅。 老師你好,請問這里分別是誰交個(gè)稅和企業(yè)所得稅呢?企業(yè)所得稅是合伙企業(yè)的企業(yè)所得稅、還是法人或其余組織的企業(yè)所得稅呢?
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2021-12-22
20年忘記計(jì)提所得稅,但是即使計(jì)提了所得稅也不影響利潤總額,到了申報(bào)年報(bào)時(shí)候不用調(diào)整忘記計(jì)提的所得稅吧?只需要在1月入以前年度損益調(diào)整-所得稅
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2021-04-11
第一個(gè)問題是:總機(jī)構(gòu)和分支機(jī)構(gòu)匯總報(bào)表后,在2018年匯算清繳時(shí)繳納17年企業(yè)所得稅,賬務(wù)處理是 借:所得稅費(fèi)用-當(dāng)期所得稅 貸:應(yīng)交所得稅 賬務(wù)處理方式對不對?
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2019-04-25