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小企業(yè)財務制度上年未計提所得稅,下年交納四季度所得稅,會計分錄如何做
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2021-12-26
去年多繳納1000的企業(yè)所得稅,抵了今年的所得稅,就是今年繳納11000,實際只繳納10000,怎么做分錄
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2020-01-14
老師,去年12月份沒有計提企業(yè)所得稅,2022年交的是2021年度的企業(yè)所得稅,這個憑證怎樣處理
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2022-02-03
2018年對小型微利企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策,對年應納稅所得額低于50萬元(含50萬元)還是100萬元,的小型微利企業(yè),其所得減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
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2018-12-24
A企業(yè)對B企業(yè)控股90%,B企業(yè)為子公司。 B企業(yè)有對A企業(yè)的其他應付款4000萬元,兩企業(yè)協商后,B未向A企業(yè)(母公司)支付,在B企業(yè)(子公司)確認為資本公積。 請問為什么針對這筆債務豁免,B企業(yè)不用繳納所得稅?
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2022-12-28
辦公用品和勞保用品當年沒有取得發(fā)票,第二年年5.31前取回,是否可以在所得稅年報前扣除
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2018-04-25
公司車過戶到個人名下,公司是一般納稅人,使用五年之后再轉讓給個人,需要繳納一些什么稅?
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2021-12-02
老師,利潤表的所得稅費用項目本年金額欄應列示的金額,這個本年金額里面含不含遞延所得稅資產或遞延所得稅費用的年初余額 ?
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2021-07-30
我在做2017年企業(yè)所得稅匯算清繳時候,我16年企業(yè)所得稅是多繳的,我想用來彌補今年多交的企業(yè)所得稅,那我會計分錄該怎么做?
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2018-05-18
1 CA100000024 《A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》第11行第2列(本年度_當年境內所得額)【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第19-20行。 強制
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2019-05-06
您好,老師,更改完22年企業(yè)所得稅匯算報表以及23年第四季度企業(yè)所得稅報表,現在申報23年企業(yè)所得稅,風險提示怎么樣才能消失
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2024-04-20
2016年12月31日處置的固定資產,為什么轉回的遞延所得稅負債是2015年末的遞延所得稅負債余額,不是2016年末的遞延所得稅負債余額?
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2021-08-22
你好,問一下,利潤表里有所得稅費,但是計的是19年的預繳和年度匯算,那在2020年的2季度所得稅申報表里會不會出現這筆所得稅費?
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2020-07-15
16年第一季度盈利 ,預交了所得稅,現在16年匯算清繳,16年全年是虧損的,多交的所得稅如何處理?
2/2003
2017-04-17
本年度按季預提預繳企業(yè)所得稅,年末全年計算多提多繳,在年末做所得稅費用調減,怎么出分錄
1/1094
2019-12-28
提問:老師,2019年匯算清繳的企業(yè)所得稅是2020年5月繳納的,那么它是2019年的企業(yè)所得稅還是2020年的
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2020-06-18
老額,我想問下,我有個分公司,現在報企業(yè)所得稅的時候為啥我不能選小微企業(yè)的,稅率25,我們分公司是小規(guī)模,現在稅管員要問我們和總公司是啥子關系,我怎么寫證明啊
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2019-07-11
1.(多選題, 10 分) 某企業(yè)本年實現主營業(yè)業(yè)務收入2000萬元,本年利潤為100萬元。企業(yè)全年支付職工工資100萬元,職工福利費用30萬元,職工工會經費1.5萬元,職工教育經費6萬元。企業(yè)適用15%的所得稅率。其他項目沒有發(fā)現問題,企業(yè)適用福利費、工會費、職工教育經費的扣除比例為14%、2%、2.5%。請計算其全年應當繳納的所得稅。 A.應納稅所得稅17.25(萬元) B.應納稅所得稅17.925(萬元) C.調整職工三項費用增加應納稅所得額19.5(萬元) D.調整職工三項費用增加應納稅所得額16.5(萬元)
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2022-01-05
老師,請問,企業(yè)工商年檢的報表中,企業(yè)所得稅,是2018年實際繳納的金額,還是根據2018年利潤計算得出的所得稅金額?
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2019-04-16
這道題B選項不需要申報是因為稿酬所得沒達到6萬,那他6萬以下所得稅又是通過什么方式納稅呢?有其他人給他申報嗎?
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2021-04-13