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某酒廠2019年2月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。 銷售自產(chǎn)糧食白酒7000千克,取得收入84000元(不含稅),包裝物計價500元(不含稅)。委托加工黃酒30噸,發(fā)出材料成本10000元,加工費(fèi)用8000元,受托企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票,黃酒收回后直接銷售。本月進(jìn)口小轎車一輛,氣缸容量為2.1升,到岸價折合人民幣200000元,關(guān)稅稅率為30%。 (1)計算該酒廠應(yīng)交增值稅 (2)計算該酒廠應(yīng)交消費(fèi)稅 (3)做出相應(yīng)的會計處理
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2023-05-05
2、甲服裝廠于2022年1月5日委托乙百貨商場代銷服裝10000件,不 含稅代銷價格為600元/件,成本為300元/件。2月22日收到乙百貨 商場轉(zhuǎn)來的代銷清單,代銷清單上注明本月已銷售衣服6000件,甲服裝廠根據(jù)代銷清單開具增值稅專用發(fā)票。合同約定代銷手續(xù)費(fèi)為每件價稅合計60元,并取得乙百貨商場增值稅專用發(fā)票。2月 28日后甲服裝廠收到扣除代銷手續(xù)費(fèi)后的全部款項。 要求:(1)編寫甲服裝廠上述業(yè)務(wù)的會計分錄; (2)編寫乙百貨商場上述業(yè)務(wù)的會計分錄。
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2022-12-18
取得某項服務(wù)費(fèi)收入106萬人開具增值稅專用發(fā)票 為什么是含稅的?
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2022-12-15
A公司用100萬銀行存款和賬面價值為500萬、公允價值為600萬元的存貨合并了B公司90%的股份;合并日,B公司凈資產(chǎn)的價值如表所示;(假如兩種合并都開具增值稅專用發(fā)票,稅率為16%) 項目 賬面價值公允價值 項目 賬面價值公允價值 原材料等 200 200 應(yīng)付賬款等 400 400 固定資產(chǎn) 900 1000 股本 400 400 資本公積 100 100 盈余公積 50 50 未分配利潤 150 150 要求:分別從同一控制下和非同一控制下編制企業(yè)合并的會計分錄,合并為吸收合并,合并為100%控股合并
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2024-03-22
固定資產(chǎn)累了折舊代表固的資產(chǎn)損耗價值還是代表已轉(zhuǎn)化為費(fèi)用的固定資本成本
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2015-11-16
老師,房地產(chǎn)公司購買的園林用化肥可以進(jìn)低值易耗品嗎?如果不能做進(jìn)什么項目好?
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2019-12-23
老師,我想咨詢下金融資產(chǎn)里面其他債券投資發(fā)生減值了,為什么是借:信用減值損失,貸:其他綜合收益-信用減值準(zhǔn)備,信用減值損失屬于損益類科目(期末結(jié)轉(zhuǎn)所有者權(quán)益減少未分配利潤),其他綜合收益屬于權(quán)益類科目(貸方表示增加),最后變成了所有者權(quán)益一增一減沒有變化呀?貸方不應(yīng)該減少其他債券投資成本嗎?
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2020-04-13
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人2019 年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù):購進(jìn)節(jié)日禮品,取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅 2600,將其全部用于集體福利(2)從某增值稅小規(guī)模納稅人處購進(jìn)原材料18000元,取得普通發(fā)票;支付運(yùn)輸企業(yè)不含稅運(yùn)輸費(fèi) 8000元,取得增值稅專用發(fā)票(3)銷售汽車裝飾物品,取得不含稅收入10000元:提供汽車修理勞務(wù),取得不含稅收15000 元:出租汽車,取得不含稅租金收入 8000元 (4)當(dāng)月將企業(yè)使用過的2008 年購入的一臺機(jī)器設(shè)備銷售,該機(jī)器設(shè)備購入時不得抵扣目未抵扣進(jìn)項稅額,取得含稅銷售收入 10300 元,該企業(yè)未放棄減稅(5)因管理不善丟失一批本年5月份購入的原材料(己抵扣進(jìn)項稅額),賬面成本為 5000元(6)將一幢2015 年取得的廠房出售,取得含稅收入總額1550萬元,該廠房購置原值為 500萬元,選擇簡易計稅辦法(7)本月進(jìn)口高檔化妝品一批,完稅價格 為 250000 元,關(guān)稅稅率為 20%,消費(fèi)稅率 15%。
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2022-03-30
你好,想問下可以直接在管理費(fèi)用添加研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化嗎因為我們是技術(shù)服務(wù)的,所以都是費(fèi)用化的
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2020-02-19
做煤炭商貿(mào)的。A公司與B公司簽訂煤炭供貨協(xié)議,我公司與A公司簽訂供貨協(xié)議,我公司把煤炭直接送至B公司,由于我公司對煤炭化驗結(jié)果有疑問,提請復(fù)檢,我公司支付的化驗費(fèi)。現(xiàn)在結(jié)果顯示,應(yīng)該B公司負(fù)擔(dān)這筆化驗費(fèi),可是化驗所已經(jīng)在八月份開具給我公司增值稅專用發(fā)票,請問,現(xiàn)在我應(yīng)該如何處理這張發(fā)票。
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2019-08-27
請問老師 ,營改增以前,廣告業(yè)交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎?營改增以前。
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2020-02-13
開具增值稅專用發(fā)票,蓋發(fā)票專用章的時候超出了右下角靠右邊的框,沒有蓋上小寫金額,對整張發(fā)票有沒有影響?
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2019-03-19
甲公司本月銷售產(chǎn)品500件,單位售價為5000元,單位成本為4500元。已開增值稅專用發(fā)票,適用的稅率為13%,款項尚未收到。要求編制確認(rèn)銷售收入和結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品成本的會計分錄
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2022-12-19
銷售商品一批,開增值稅專用發(fā)票注明價款100萬元,增值稅13%,款項入賬,會計分錄
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2024-03-07
甲公司是一家化妝品生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人,本年中秋節(jié)將至,甲公司將自產(chǎn)的特制高級化妝品(假設(shè)此種高檔化妝品不對外銷售,且無市場同類產(chǎn)晶價格)作為福利發(fā)放給職工。此批高檔化妝品的成本為 850 萬元(若采用成本控制,可以將成本降至765 萬元),成本利潤率為 5%,常費(fèi)稅稅率 15%。請對上述業(yè)務(wù)進(jìn)行鈉稅籌劃。
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2021-01-11
老師,公告2022年第15號第一條說的適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目,暫停預(yù)繳增值稅。適用小規(guī)模企業(yè)異地預(yù)繳3%增值稅嗎
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2022-07-12
老師 新成立的餐飲公司,核定稅種是:企業(yè)所得稅、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)、增值稅(商業(yè)16%、17%)、增值稅(專業(yè)技術(shù)服務(wù)費(fèi));現(xiàn)在開展業(yè)務(wù),我需要增加:印花稅、營業(yè)稅金嗎,除了這個,還需要加哪些稅種啊
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2019-05-14
物業(yè)公司一般納稅人,收物業(yè)費(fèi),項目較多,?所以用每月收款乘80%確認(rèn)收入,(這樣簡化可以么?)其他做預(yù)收,預(yù)收部分怎么確認(rèn)收入?,如果收到100萬那么是不是確認(rèn)5.66萬增值稅,還是只將收入100x80%部分?1、06x0.06做為增值稅銷項
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2018-01-30
老師,我們是一家賣建材的公司,增值稅一般納稅人,我們公司買了種子種苗-花草種(一種綠化要用的膜),要賣給工程項目上。買的時候別人給我們的票是免稅的,那我們賣給工程項目上要開發(fā)票增值稅的稅率是不是13%。
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2020-04-13
河北張家口宣化區(qū)可以網(wǎng)上申請增加票嗎
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2022-12-17