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你好,我想報小規(guī)模增值稅,一月份我開的都是專票,現(xiàn)在我看到增值稅申報表里有貨物及勞務(wù)和服務(wù)不動產(chǎn)無形資產(chǎn)都有數(shù),該怎么弄呢
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2020-04-17
小規(guī)模按1%征收增值稅,且未達(dá)到起征點(diǎn),增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入是按1%還是3%。如果按照1%與增值稅申報表未達(dá)起征點(diǎn)免稅額對不上,是按照3%計算的
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2023-04-11
小微企業(yè)免稅銷售額在增值稅申報表上的免稅的稅額按稅率3%計算出來的,但是開的發(fā)票卻是1%的稅率計算出來的稅額,稅額差異在小規(guī)模增值稅申報表上怎么處理
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2022-04-14
如何在會計學(xué)堂打印出增值稅申報表、所得稅申報表以及其它稅種申報表呢?因?yàn)楝F(xiàn)在這些報表不知道如何正確填寫,所以說,想把它們一一都打印出來,按著老師講解的去試著填一下!
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2019-07-22
編制銀行財務(wù)報表,銀行要求提供增值稅和所得稅申報表,那營業(yè)收入和成本,是不是要跟申報表相符
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2017-05-23
增值稅申報表跟財務(wù)軟件里面,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有0.01的差距,導(dǎo)致余額表里借方有0.01的余額,請問這個要怎么做賬務(wù)處理?
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2019-07-09
小規(guī)模納稅人目前是按1%征稅,在填寫增值稅申報表時,系統(tǒng)還是按3%自動計算增值稅,如何修改報表數(shù)據(jù)才可以把增值稅金額改為1%的金額?
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2020-07-09
老師,我們是農(nóng)業(yè)企業(yè),免增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額我勾選了,然后轉(zhuǎn)出。在增值稅申報時,表二,增值稅轉(zhuǎn)出填在哪一欄?
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2021-02-20
比如三月份開票匯總資料,一般納稅人4月份申報3月份增值稅,附表一申報表怎么填寫?
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2022-04-13
稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)填在增值稅申報表附4表嗎?本期沒有增值稅要交,是不是就不能抵扣,只能留底?另外附表二需要填這筆嗎
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2018-03-12
老師,個體工商戶增值稅申報時未達(dá)起征點(diǎn)的銷售額需要填在主表的那?還需要填 增值稅減免表嗎?填付列表嗎?填在哪。謝謝
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2019-10-23
房地產(chǎn)《增值稅預(yù)繳稅款表》是在國稅辦稅廳手填嗎?網(wǎng)上增值稅月報表中好像沒有此表?相關(guān)附加稅是在地稅網(wǎng)上申報,對嗎?
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2017-02-08
如果按照通過稅控機(jī)打印出來的增值稅發(fā)票匯總表上的稅額和金額,填報申報表時,于報表上的公式算出來的金額總是查幾毛錢該怎么填報表?
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2016-12-02
我們公司6月份沒有銷項(xiàng)稅,只有項(xiàng)目工程款已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,是不是只填增值稅主表和附表二應(yīng)填的數(shù)據(jù),其他的申報表都是0申報
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2018-07-10
老師,6月在稅務(wù)登記的小規(guī)模公司 ,7月申報時,應(yīng)交增值稅為0,但將稅控設(shè)備440元已填寫在了“增值稅減免稅申報明細(xì)表”。因公司三季度沒有收入, 10月申報三季度報表時,應(yīng)交增值稅也為0,那么“增值稅減免稅申報明細(xì)表”,期初金額填寫440元,本期發(fā)生額欄填0,對嗎? 申報表附列資料這張張還要填嗎?第一欄第一列期初余額怎么是0呢?
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2020-10-15
小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅稅率是多少,是不是只要有利潤就必須交所得稅
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2021-10-20
報表的應(yīng)交增值稅和我在稅務(wù)網(wǎng)站上申報的應(yīng)交增值稅相差0.01元,請問我的報表需要調(diào)整嗎,該如何調(diào)整
1/1347
2017-08-12
增值稅申報數(shù)據(jù)來源于哪張報表,如果企業(yè)還在籌建期,在報增值稅和企業(yè)所得稅時是否需要提供財務(wù)報表
3/1618
2017-04-18
下午好,紅沖以前月份的發(fā)票,現(xiàn)在申報增值稅要填增值稅的哪個附表嗎?一般納稅人。
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2018-10-08
轉(zhuǎn)出未交增值稅月末借方余額480元,納稅申報表應(yīng)交增值稅28元,差額應(yīng)該怎么調(diào)整?
6/476
2022-04-08