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hi 老師好 當(dāng)月開的紅字發(fā)票和籃子發(fā)票金額稅額持平 增值稅申報(bào)表上需要填寫嗎 填哪里 謝謝
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2020-01-09
增值稅納稅申報(bào)表以及附加稅納稅申報(bào)表、20年所得稅匯算清繳在電子稅務(wù)局哪里可以下載
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2021-06-02
增值稅申報(bào)表本年累積銷售額和企業(yè)所得稅申報(bào)表本年?duì)I業(yè)收入數(shù)據(jù)不一致會(huì)有什么后果
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2019-01-07
我在玻璃廠進(jìn)貨,貨款是5萬,后來我想開發(fā)票,稅點(diǎn)是點(diǎn)8,我打款的時(shí)候把貨款和稅點(diǎn)一起公對(duì)公賬戶打的,廠家說要是開發(fā)票的話,我還得給他打稅點(diǎn)的稅點(diǎn)錢。合理嗎?
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2019-10-22
申報(bào)增值稅的時(shí)候申報(bào)表上的應(yīng)交增值稅和實(shí)際銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的金額差了一分錢,這種情況應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2023-03-14
老師你好!我們是小規(guī)模企業(yè),在稅局代開了增值稅普通發(fā)票,填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí),只需填第1行就行了是嗎? 在稅局代開的普通發(fā)票屬于稅控器具開具的普通發(fā)票嗎?
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2017-12-25
小規(guī)模納稅人,之前沒有申請(qǐng)到稅控盤的時(shí)候,收費(fèi)都是開的收據(jù),但是每季度也如實(shí)按照收據(jù)金額申報(bào)繳納增值稅了?,F(xiàn)在稅控盤買回來了,之前的客人都拿著收據(jù)來換發(fā)票,小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報(bào)表沒有負(fù)數(shù)填列項(xiàng),應(yīng)該如何處理?
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2018-08-08
老師,幫我看下個(gè)體小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表怎么填?適用3%征收率的不含稅金額是28768.93,稅額863.07;適用1%征收率的不含稅金額是49504.95,稅額是495.05.
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2020-04-09
增值稅納稅申報(bào)表附列資料二本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì),認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票里那個(gè)份數(shù)是指發(fā)票的張數(shù)還是幾個(gè)業(yè)務(wù)?
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2021-07-16
您好,老師,3月開出的增值稅專用發(fā)票,4月沖紅重開,4月的增值稅納稅申報(bào)表沒有顯示這個(gè)沖紅的銷售額和稅額是怎么回事?
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2019-05-10
公司12月份有筆收入,在沒有開具增值稅專票的情況下確認(rèn)的了收入,并在12月增值稅納稅申報(bào)時(shí)已交納了增值稅,但發(fā)票在1月月初時(shí)才開出,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄時(shí)是:借:預(yù)收賬款 ¥15748.85 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ¥13460.56 貨:應(yīng)該稅金 增值稅-銷項(xiàng)¥2288.29那么1月份開具發(fā)票后,會(huì)計(jì)分錄如何做呢,增值稅納稅申報(bào)表如何填報(bào)呢
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2017-02-08
本月申報(bào)時(shí)提示,非掛賬時(shí)增值稅主表20行一般貨物累計(jì)應(yīng)為零
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2022-03-06
申報(bào)時(shí),為什么增值稅主表銷項(xiàng)金額為0,和附表不一致,并且都不能手動(dòng)修改,主表金額正常情況下應(yīng)該是自動(dòng)獲取的,應(yīng)該怎么解決這個(gè)問題啊
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2020-04-23
增值稅附表4稅控技術(shù)費(fèi)用未抵扣,期末有余額,以后每月申報(bào)的時(shí)候需要月月保存嗎?
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2019-09-04
老師,這個(gè)是什么意思,填增值稅附表二的時(shí)候出現(xiàn)這個(gè),申報(bào)抵扣旅客運(yùn)輸服務(wù)時(shí)是這樣填報(bào)嗎 ,
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2019-06-05
小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度發(fā)票含稅30萬元,不含稅為291262.14元,都是開票后馬上扣稅的。增值稅申報(bào)表是不是這樣填呢,另外增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,應(yīng)稅服務(wù)減除項(xiàng)目清單(差額征收資格納稅人適用)這幾個(gè)表需要填嗎
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2018-04-08
請(qǐng)問我單位收到一張發(fā)票,免稅的,產(chǎn)品是樹苗,我們問的稅務(wù)局,那個(gè)稅額適用收入*9%,得出的稅額作為進(jìn)項(xiàng)稅額 填在增值稅申報(bào)表上抵消了銷項(xiàng)稅額,但是這筆稅款怎么做憑證呢
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2019-06-18
老師好,增值稅申報(bào)表表二第六欄次中開具收購(gòu)發(fā)票欄次的發(fā)票份數(shù)必須要填嗎
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2019-11-06
老師,我們是一般納稅人,增值稅申報(bào)表報(bào)完以后,發(fā)現(xiàn)還有進(jìn)項(xiàng)票,請(qǐng)問作廢申報(bào)表后,還可以給當(dāng)期勾選認(rèn)證么?
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2019-11-07
老師現(xiàn)在增值稅申報(bào)表怎么還有成品油申報(bào)?還是要把開車加油的情況記錄下來?還有上個(gè)月有個(gè)員工代開一張10萬勞務(wù)發(fā)票給我們公司,我要增值稅代扣代繳申報(bào)嗎?他是一年才一次可以用專項(xiàng)扣除嗎?
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2019-12-22