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甲公司于2006年l2月購(gòu)入一臺(tái)機(jī)器設(shè)備,成本為500 000元,預(yù)計(jì)凈殘值零。會(huì)計(jì)上采用年數(shù)總和法按5年計(jì)提折舊,計(jì)稅時(shí)要求采用直線法按5年計(jì)提折舊,稅法規(guī)定的使用年限及凈殘值均與會(huì)計(jì)相同。該公司所得稅稅率為33%,假定該公司各會(huì)計(jì)期間均未對(duì)固定資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備。 要求:按債務(wù)法計(jì)算甲公司2006年起該項(xiàng)固定資產(chǎn)各年的賬面價(jià)值、計(jì)稅基礎(chǔ)及應(yīng)予確認(rèn)的遞延所得稅,并編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-01-10
沖減以前年度預(yù)交企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄
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2022-03-14
已做計(jì)提了季度企業(yè)所得稅分錄,因?yàn)橛幸郧澳甓葟浹a(bǔ)虧損,但在實(shí)際申報(bào)時(shí)不需要交納季度企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)原計(jì)提的季度企業(yè)所得稅能否做紅字分錄調(diào)減掉呢?
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2021-08-05
查賬征收的4月份繳納的第一季度企業(yè)所得稅在4月份如何做會(huì)計(jì)分錄
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2019-05-18
A公司是家合伙企業(yè),投資了B公司,B公司將利潤(rùn)分配給A,作為A的合伙人(C公司)還需要繳納企業(yè)所得稅?
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2019-09-24
先計(jì)提企業(yè)所得稅還是先做本年利潤(rùn)分配
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2020-01-06
調(diào)整是0,是因?yàn)榇尕浀鴥r(jià)準(zhǔn)備的合并不存在遞延所得稅資產(chǎn)嗎,我看分錄沒(méi)有這個(gè)科目
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2019-10-10
老師,公司購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,與獲得收益時(shí)兩筆會(huì)計(jì)分錄怎么寫。還有投資收益部分需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2017-11-15
本月應(yīng)該繳納企業(yè)所得稅10000元,但是因?yàn)閰R算清繳出來(lái)負(fù)數(shù)為5000元,這5000抵繳了本月的所得稅,即本月實(shí)際繳納了5000元,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄啊
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2016-07-10
年末,某事業(yè)單位“非財(cái)政撥款結(jié)余分配”科目貸方余額為374 000元,按規(guī)定實(shí)際繳納企業(yè)所得稅24 000元,提取職工福利基金112 200元,剩余轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余。會(huì)計(jì)分錄
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2020-06-15
咨詢關(guān)于異地預(yù)繳增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅。附加稅是會(huì)計(jì)分錄?是否要計(jì)提?在當(dāng)?shù)亟欢悤r(shí)可否扣除?謝謝!
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2017-08-01
老師您好,計(jì)提3個(gè)附加稅,做分錄時(shí),借:稅金及附加,后面有沒(méi)有二級(jí)明細(xì)?是什么? 問(wèn)題2,繳納企業(yè)所得稅的分錄怎么做?
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2022-01-13
如果單位計(jì)提壞賬, 分錄如下:借:信用減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費(fèi)用 若以后年度計(jì)提的壞賬又收不回來(lái),而且企業(yè)今后未來(lái)幾年都是虧損狀態(tài) ,這種情況下,這筆分錄還用做嗎? 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費(fèi)用 那之前做的分錄
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2022-03-18
個(gè)人所得稅的收入額包不包括個(gè)人所交社保醫(yī)保那部分
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2019-02-12
分支機(jī)構(gòu)需要填報(bào)企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)分配表嗎?
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2017-06-08
1、外管證當(dāng)時(shí)預(yù)交交所得稅,假如100元。分錄借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交所得稅沒(méi)錯(cuò)吧。2、生成的利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)=利潤(rùn)總額-所得稅得用,在申報(bào)的時(shí)候我直接按利潤(rùn)表上凈利潤(rùn)的25%交稅嗎?
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2017-10-16
我17年年末未分配利潤(rùn)是-128487.91元,18年一季度的利潤(rùn)總額是39008.7元,18年的利潤(rùn)是正數(shù),我該如何做賬才不用交企業(yè)所得稅呢?
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2018-04-09
財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤(rùn)-5萬(wàn),年報(bào)的企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表沒(méi)顯示有未分配利潤(rùn)的虧損,這個(gè)怎么處理?可以抵扣嗎
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2020-05-21
我們公司2019年的“本年利潤(rùn)”沒(méi)有轉(zhuǎn)到“未分配利潤(rùn)”里,現(xiàn)在轉(zhuǎn)的話會(huì)不會(huì)多交企業(yè)所得稅
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2020-10-10
請(qǐng)問(wèn)年末企業(yè)所得稅怎么計(jì)提,按本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)金額算嗎
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2021-01-13