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  • 如果研發(fā)支出——費用化支出——**明細科目結轉(zhuǎn)時,兩個科目的數(shù)據(jù)結轉(zhuǎn)反了,導致這兩個明細科目一直有余額,這個錯誤發(fā)生在以前年度,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),應該如何調(diào)帳呢?
    1/777
    2017-06-24
    老師,你好。我們公司做研發(fā)的。收了境外客戶折成人民幣100萬研發(fā)費用。后其研發(fā)測試打包也收了近100萬。測試是第三方機購測試。 這款軟件是通用。不止給這家客戶,如果我們找到其他人。也一樣收研發(fā)費。 收入跟成本怎么配比,哪些歸到成本里。 我前期人工,測試材料都計入了研發(fā)費用-費用化支出里?,F(xiàn)在都沒成本。
    1/313
    2019-05-24
    請教一下老師,為項目上購買電腦等材料設備也需要計入研發(fā)費用費用化支出嗎?電腦的所有權已轉(zhuǎn)移到學校,購買設備的款項是我方公司支付的
    2/1325
    2019-10-28
    老師,研發(fā)支出的應交稅費金額是費用花支出乘百分之75減去折舊的費用化支出吧
    1/1051
    2019-09-04
    老師,我上月的研發(fā)支出費用化月底忘記沒結轉(zhuǎn),我這個月應該怎么做啊
    2/3237
    2019-08-09
    研發(fā)支出費用化的時候,摘要寫什么
    1/5937
    2019-06-21
    ,前期房屋改造費,計長期街坊攤費用,可以分兩步做賬嗎? 借:銀行 存款 貸:實收資本-AA 借:長期待攤費用-改造費 貸:銀行存款 前期的都可以這樣賬錄入系統(tǒng)嗎?
    1/776
    2017-06-14
    如果在法人個人賬戶轉(zhuǎn)賬到公司基本戶,沒有備注用途,然后如果用對公轉(zhuǎn)給法人的話能不能寫還借款呀當時沒有確定寫借款,什么都沒有備注
    1/10028
    2018-02-05
    經(jīng)批準向銀行借入一筆到期一次還本付息的長期借款,借款金額為 600 000 元。年末, 計算確定應支付的借款利息 23 000 元,該借款利息按規(guī)定應計入在建工程成本。年末,“債 務預算收入”科目的本年發(fā)生額為 600 000 元,全部為專項資金收入,將其轉(zhuǎn)入“非財政撥 款結轉(zhuǎn)——本年收支結轉(zhuǎn)”科目。
    1/1861
    2022-04-26
    某化妝品生產(chǎn)廠為增值稅一般納稅人,本月銷售化妝品取得不含稅銷售額600000元。另將自產(chǎn)的化妝品一批贈送給某協(xié)作企業(yè),生產(chǎn)成本總計為100000元,無市場售價可供參考,該化妝品適用消費稅稅率為30%,成本利潤率5%。銷售額是多少萬元?
    1/9040
    2019-10-20
    請教老師一下 公司補貼客戶裝修款一般都是 計提 借費用 貸其他應付款 實發(fā) 借 應付款 貸庫存商品 但是以前的會計是做的 借其他應付款 貸主營業(yè)務收入 已經(jīng)結轉(zhuǎn)成本 手工的帳 系統(tǒng)里面只有余額 在其他應付款借方 我怎么調(diào)整?
    1/643
    2018-04-17
    老師,我老板之前借了3000元,記 借其他應收款 貸銀行存款報了2000費用,記借長期待攤費用 貸其他應收款 又給我打了1000的借條 這1000借條我怎么記啊
    2/1663
    2015-05-15
    老師,我們用銀行貸款1000萬,用了9個月,付利息40萬,年化利息怎么算呢
    1/709
    2023-04-27
    問下,公司由股東投資,借銀行存款貸實收資本,朱某是公司法人,他拿錢給出納用于公司日常開銷,借各種費用貸銀行存款,對嗎?公司的錢是從哪里來的?
    1/529
    2019-01-25
    老師,我們公司是園林綠化工程公司,馬上12月要結束了,項目上有借備用金的,備用金還沒用完的,需要先把剩余的錢打回公司,在1月初再重新借嗎?
    1/520
    2019-12-27
    上月 借:管理費用 30萬,貸:銀行存款 。(這三十萬有27萬是法人借走了,應算應收,3萬是付的賬款,沒有票呢,所以都不能算費用,需本月沖回,怎么做分錄)
    1/473
    2016-10-27
    公司籌建期間,老板的朋友也是將來公司的甲方客戶借給公司一些資金用于籌建,現(xiàn)在說是不用還了,借款(在其他應付款中)可以做為資本公積入賬嗎?
    1/758
    2019-04-01
    老師,其他應收款計提壞賬準備并且已經(jīng)結轉(zhuǎn),現(xiàn)在其他應收賬款收回,分錄是這樣嗎 借:本利利潤 -500 貸:信用減值損失 -500 借:壞賬準備 500 貸:信用減值損失 500
    1/450
    2023-09-22
    例:某項目建設期1年,生產(chǎn)運營期5年。初步融資方案為:用于建設投資的項目資本金450萬元,建設投資借款400萬元,年利率6%,采用等額還本付息法5年還清。流動資金全部利用自有資金無借款。則本項目在生產(chǎn)運營期償還的本金及利息為多少?
    1/745
    2023-09-21
    老板借款給公司,屬于股東借款,做賬是:實收資本增加,需要繳納印花稅嗎?
    2/554
    2021-02-25