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老師,高新技術(shù)企業(yè)跟準(zhǔn)備申請高新企業(yè),研發(fā)人員的工資都分別應(yīng)該計入哪里呢?研發(fā)支出~費用化還是資本化,還是管理費用~工資~研發(fā)費用呢?
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2019-12-31
研發(fā)支出費用化支出一定要通過成本科目研發(fā)支出-費用化支出,轉(zhuǎn)至損益類科目:管理費用-研發(fā)費用下嗎?還是可以直接記賬計管理費用-研發(fā)費用,不通過成本科目轉(zhuǎn)。T+系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)不了?
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2021-12-16
經(jīng)批準(zhǔn)向銀行借入一筆到期一次還本付息的長期借款,借款金額為 600 000 元。年末, 計算確定應(yīng)支付的借款利息 23 000 元,該借款利息按規(guī)定應(yīng)計入在建工程成本。年末,“債 務(wù)預(yù)算收入”科目的本年發(fā)生額為 600 000 元,全部為專項資金收入,將其轉(zhuǎn)入“非財政撥 款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”科目。
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2022-04-26
某化妝品生產(chǎn)廠為增值稅一般納稅人,本月銷售化妝品取得不含稅銷售額600000元。另將自產(chǎn)的化妝品一批贈送給某協(xié)作企業(yè),生產(chǎn)成本總計為100000元,無市場售價可供參考,該化妝品適用消費稅稅率為30%,成本利潤率5%。銷售額是多少萬元?
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2019-10-20
融資租賃的業(yè)務(wù),借款方式是“等額本息”,借款金額是5萬,月利率1.58%,24期,請問如何計算出本金和利息
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2020-06-16
老師您好,是一家出口公司,收到貨款 借:應(yīng)收賬款 (外幣 和本位幣)貸:銀行存款(外幣和本位幣),月末時調(diào)整匯兌損益,借:財務(wù)費用 銀行存款 貸:應(yīng)收賬款。但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有幾筆收到貨款時,應(yīng)收賬款只記了本位幣,沒有記外幣。所以財務(wù)費用匯兌損益肯定是不對的?,F(xiàn)在如何更正
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2023-06-15
某企業(yè)2018年1月1日從銀行借入資金1 000 000元,借款期限2年,年利率9%(每年付息一次,到期還本,單利計算),所借款項已存入銀行。該借款用于建造生產(chǎn)線,于2018年1月1日一次性投入,該生產(chǎn)線于2018年12月31日完工投入使用。 要求:編制該企業(yè)從借款到還款的全部會計分錄。
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2020-06-10
購入無形資產(chǎn)時分錄:借無形資產(chǎn),貸銀行存款。計提折舊時,借管理費用-折舊費。貸累計折舊,月末結(jié)轉(zhuǎn)折舊費時,借管理費用-折舊費,貸本年利潤。這帳務(wù)處理正確嗎?最后一個分錄應(yīng)該 是借本年利潤,貸管理費用-折舊費
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2017-07-15
如果研發(fā)支出——費用化支出——**明細科目結(jié)轉(zhuǎn)時,兩個科目的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)反了,導(dǎo)致這兩個明細科目一直有余額,這個錯誤發(fā)生在以前年度,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),應(yīng)該如何調(diào)帳呢?
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2017-06-24
老師,你好。我們公司做研發(fā)的。收了境外客戶折成人民幣100萬研發(fā)費用。后其研發(fā)測試打包也收了近100萬。測試是第三方機購測試。 這款軟件是通用。不止給這家客戶,如果我們找到其他人。也一樣收研發(fā)費。 收入跟成本怎么配比,哪些歸到成本里。 我前期人工,測試材料都計入了研發(fā)費用-費用化支出里。現(xiàn)在都沒成本。
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2019-05-24
請教一下老師,為項目上購買電腦等材料設(shè)備也需要計入研發(fā)費用費用化支出嗎?電腦的所有權(quán)已轉(zhuǎn)移到學(xué)校,購買設(shè)備的款項是我方公司支付的
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2019-10-28
研發(fā)支出費用化的時候,摘要寫什么
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2019-06-21
老師,我上月的研發(fā)支出費用化月底忘記沒結(jié)轉(zhuǎn),我這個月應(yīng)該怎么做啊
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2019-08-09
老師,研發(fā)支出的應(yīng)交稅費金額是費用花支出乘百分之75減去折舊的費用化支出吧
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2019-09-04
公司與個人簽訂借款合同,個人借給公司30萬,合同中承諾歸還本金時給借款人按市場行情付一定的利息。借款時與還款時的會計分錄怎么做
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2017-10-18
王強出差提前借款4000元,出差回來后用了3600,需要補回400,會計分錄是借銷售費用3600其他應(yīng)收款400貸短期借款4000嗎
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2019-05-06
老師,麻煩問一下加工企業(yè)人工費用計入直接生產(chǎn)成本-直接人工, 第一步 借:生產(chǎn)成本-直接人工 貸:銀行存款 第二步 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本-直接人工 第三步 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這樣核算結(jié)轉(zhuǎn)人工費用的分錄對不對啊老師
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2023-10-12
請教老師一下 公司補貼客戶裝修款一般都是 計提 借費用 貸其他應(yīng)付款 實發(fā) 借 應(yīng)付款 貸庫存商品 但是以前的會計是做的 借其他應(yīng)付款 貸主營業(yè)務(wù)收入 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本 手工的帳 系統(tǒng)里面只有余額 在其他應(yīng)付款借方 我怎么調(diào)整?
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2018-04-17
上月 借:管理費用 30萬,貸:銀行存款 。(這三十萬有27萬是法人借走了,應(yīng)算應(yīng)收,3萬是付的賬款,沒有票呢,所以都不能算費用,需本月沖回,怎么做分錄)
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2016-10-27
公司籌建期間,老板的朋友也是將來公司的甲方客戶借給公司一些資金用于籌建,現(xiàn)在說是不用還了,借款(在其他應(yīng)付款中)可以做為資本公積入賬嗎?
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2019-04-01
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