4.2月15日,向銀行借入為期3個(gè)月的短期借款40萬(wàn)元,年利率為6%,款項(xiàng)已存入銀行。
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2022-05-03
購(gòu)入無(wú)形資產(chǎn)時(shí)分錄:借無(wú)形資產(chǎn),貸銀行存款。計(jì)提折舊時(shí),借管理費(fèi)用-折舊費(fèi)。貸累計(jì)折舊,月末結(jié)轉(zhuǎn)折舊費(fèi)時(shí),借管理費(fèi)用-折舊費(fèi),貸本年利潤(rùn)。這帳務(wù)處理正確嗎?最后一個(gè)分錄應(yīng)該 是借本年利潤(rùn),貸管理費(fèi)用-折舊費(fèi)
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2017-07-15
采用借貸記賬法,運(yùn)用會(huì)計(jì)科目,練習(xí)編制會(huì)計(jì)分錄 向銀行借入3個(gè)月借款120000,存入銀行存款戶。
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2015-11-02
公司繳納的社保醫(yī)療等,需要計(jì)提嗎?這個(gè)月交了6000元,直接借管理費(fèi)用貸銀行存款嗎?還是先計(jì)提借管理費(fèi)用借勞務(wù)成本貸記應(yīng)付職工薪酬薪酬,繳納的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬貸記銀行存款?哪個(gè)正確?
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2021-08-21
長(zhǎng)期借款賬戶的期末余額表示企業(yè)尚未償還的長(zhǎng)期借款的本金和利息
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2021-12-13
長(zhǎng)期借款: 本金150萬(wàn),期限3年,,月利率0.8%,,,怎么算每月的應(yīng)付長(zhǎng)期借款利息???
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2019-05-08
老師,為什么付借款利息不能算利息支出,收到存款利息就能算利息收入呢?還有短期借款利息和長(zhǎng)期借款利息對(duì)應(yīng)的兩個(gè)科目有什么不一樣?為什么短期就是應(yīng)付利息,長(zhǎng)期就要在長(zhǎng)期借款下面核算?
是不是因?yàn)樯蟼€(gè)月末有過(guò)計(jì)提,借財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸應(yīng)付利息 然后結(jié)算的時(shí)候通過(guò)應(yīng)付利息結(jié)算?
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2015-12-22
甲公司2019年3月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)購(gòu)進(jìn)機(jī)器設(shè)備一臺(tái),價(jià)值10000元,以銀行存款支付. (2)從銀行提取現(xiàn)金1 000元。 (3)投資者投入企業(yè)原材料一批,協(xié)議作價(jià)20000元。 (4)生產(chǎn)車間向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用材料一批價(jià)值40000元,投入生產(chǎn). (5)以銀行存款22 500元,償還應(yīng)付供貨單位貨款. (6)向銀行取得長(zhǎng)期借款150 000元,存入銀行。 (7)以銀行存款上交應(yīng)交的所得稅9000元。 (8)收到投資者投入貨幣資金200 000元,存入銀行存款戶。 (9)收到購(gòu)貨單位還來(lái)的前欠貨款18 000元. (10)以銀行存款48 000元,歸還銀行短期借款20 000元和應(yīng)付購(gòu)貨單位賬款28 000元。要求: 根據(jù)以上資料編制會(huì)計(jì)分錄,并記入有關(guān)賬戶。
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2021-10-06
老師,我老板之前借了3000元,記 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款報(bào)了2000費(fèi)用,記借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款 又給我打了1000的借條 這1000借條我怎么記啊
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2015-05-15
老師您好,是一家出口公司,收到貨款 借:應(yīng)收賬款 (外幣 和本位幣)貸:銀行存款(外幣和本位幣),月末時(shí)調(diào)整匯兌損益,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 銀行存款 貸:應(yīng)收賬款。但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有幾筆收到貨款時(shí),應(yīng)收賬款只記了本位幣,沒(méi)有記外幣。所以財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損益肯定是不對(duì)的?,F(xiàn)在如何更正
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2023-06-15
老師幫我看下
a 公司打款給我們
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款
支付的信息費(fèi)
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)
貸:銀行存款
期間產(chǎn)生的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)
借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)
貸:銀行存款
借:管理費(fèi)用~辦公費(fèi)
貸:銀行存款
借:管理費(fèi)用-職工酬
貸:銀行存款
駕駛員預(yù)支的運(yùn)輸費(fèi)或者結(jié)賬
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
駕駛員結(jié)賬
借:應(yīng)付賬款
貸:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
開(kāi)具發(fā)票銷項(xiàng)
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)收入
貸:應(yīng)交稅銷項(xiàng)
開(kāi)具發(fā)票進(jìn)項(xiàng)
借:主營(yíng)業(yè)
貸:應(yīng)付款
付款給公司時(shí)
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款
謝謝老師~麻煩你了老師
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2019-07-28
如果研發(fā)支出——費(fèi)用化支出——**明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),兩個(gè)科目的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)反了,導(dǎo)致這兩個(gè)明細(xì)科目一直有余額,這個(gè)錯(cuò)誤發(fā)生在以前年度,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),應(yīng)該如何調(diào)帳呢?
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2017-06-24
老師,你好。我們公司做研發(fā)的。收了境外客戶折成人民幣100萬(wàn)研發(fā)費(fèi)用。后其研發(fā)測(cè)試打包也收了近100萬(wàn)。測(cè)試是第三方機(jī)購(gòu)測(cè)試。 這款軟件是通用。不止給這家客戶,如果我們找到其他人。也一樣收研發(fā)費(fèi)。 收入跟成本怎么配比,哪些歸到成本里。 我前期人工,測(cè)試材料都計(jì)入了研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化支出里?,F(xiàn)在都沒(méi)成本。
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2019-05-24
請(qǐng)教一下老師,為項(xiàng)目上購(gòu)買電腦等材料設(shè)備也需要計(jì)入研發(fā)費(fèi)用費(fèi)用化支出嗎?電腦的所有權(quán)已轉(zhuǎn)移到學(xué)校,購(gòu)買設(shè)備的款項(xiàng)是我方公司支付的
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2019-10-28
研發(fā)支出費(fèi)用化的時(shí)候,摘要寫什么
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2019-06-21
老師,我上月的研發(fā)支出費(fèi)用化月底忘記沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),我這個(gè)月應(yīng)該怎么做啊
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2019-08-09
老師,研發(fā)支出的應(yīng)交稅費(fèi)金額是費(fèi)用花支出乘百分之75減去折舊的費(fèi)用化支出吧
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2019-09-04
鄒老師 借 銀行存款 貸實(shí)收資本 摘要寫股東借某公司款項(xiàng)投資, 還款時(shí)候:借其他應(yīng)收款-股東 貸銀行存款,摘要寫替股東還某公司款項(xiàng)
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2015-12-16
公司與個(gè)人簽訂借款合同,個(gè)人借給公司30萬(wàn),合同中承諾歸還本金時(shí)給借款人按市場(chǎng)行情付一定的利息。借款時(shí)與還款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2017-10-18
企業(yè)是一般納稅人,向法人借款是得寫借條么?法人還款時(shí)用不用寫個(gè)什么收據(jù)?向法人借款寫借條,兩聯(lián)的,第一聯(lián)存根聯(lián),第二聯(lián)付款聯(lián),該用哪一聯(lián)作帳,貼到憑證的后面?
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2019-02-19
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