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老師好,某公司為建筑安裝公司,那么該公司是屬于什么行業(yè)的? 他的經(jīng)營范圍為:建筑工程施工;園林綠化施工;物業(yè)管理;房屋租賃;裝修、裝飾;建筑材料,水泥預制構件,磚瓦,金屬、木質門窗制造;建筑設備租賃;工程咨詢服務;水暖器材、五交化、土產(chǎn)日雜、農(nóng)畜產(chǎn)品零售。
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2018-10-30
稅法是有確定建筑業(yè)收入確認時點的法規(guī)嗎,哪條
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2019-08-12
我們是建筑材料銷售公司,所有的工資費用都走的管理費用,一直都是這么走的,按理說業(yè)務上是走銷售費用,工地上走的合同成本,都進管理費用的話可以吧,要不要區(qū)分
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2021-03-10
我明天上午要去面試一家物業(yè)管理公司的會計,但我有幾年沒有工作了,應該怎么應對面試官問的物業(yè)管理行業(yè)營改增問題呢?老師能告訴一些快速掌握的方法,關鍵是先應對面試咯,麻煩了。
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2017-02-26
有個個體戶,他們的經(jīng)營范圍是勞務服務(不含勞務派遣):工程管理服務:體育場地設施工程施工:土石方工程施工:金屬門窗工程施工:家用電器安裝服務:普通機械設備安裝服務:建筑工程機械與設備租賃:建筑材料銷售:建筑裝飾材料銷售:建筑砌塊銷售:輕質建筑材料銷售。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動),干了我們公司工程上的一些零散活,給我們開了勞務*勞務費發(fā)票對不對,還是應該開勞務服務*工程服務發(fā)票
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2025-03-26
給職工發(fā)放的防暑降溫費計入制造費用或管理費用——勞動保護費,貸:銀行存款?還是跟工資一樣按受益對象計入制造費用、生產(chǎn)成本、管理費用——工資 貸:應付職工薪酬——工資 發(fā)放時:借:應付職工薪酬——工資 貸:銀行存款
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2017-07-20
我公司疫情期間有退回銀行一筆2月份工傷保險收入。請問老師我會計處理是要做紅沖上個月做的借:管理費用貸:銀行存款?還是借:營業(yè)外收入 貸:銀行存款
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2020-04-17
招標代理費計入管理費用嗎?支付代理費的時候我做的借:預付賬款 貸:銀行存款,后來收到發(fā)票我做的借:管理費用 貸:預付賬款。預付賬款這個科目可以這么用嗎?不可以的話應該怎么改?
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2023-11-01
老師早上好,有個事想問下你,我們公司是租一間辦公室,現(xiàn)在是我們公司和商業(yè)管理公司簽定的租賃合同(房屋租賃登記備注證明),然后現(xiàn)在注冊的時候有房屋所有權人這個要填寫,那我是填寫商業(yè)管理公司的法人還是房地產(chǎn)法人的?
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2022-03-14
老師,如果工資和社保不計提,直接發(fā)放,可不可以做這樣的 借:管理費用(公司部分社保)2000 其他應收款(個人部分社保)1000 貸:銀行存款3000 發(fā)放工資時 借:管理費用—工資5000 貸:其他應收款1000 銀行存款4000 銀行存款
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2022-01-08
公司法人在別的企業(yè)已經(jīng)繳納社保,現(xiàn)在怎么處理,不是說法人必須交社保,法人本身就交有社保,所以不用管老板,給別人交就行了嗎
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2019-07-25
公司日常在外面租賃汽車給員工因公外出考察等,這個汽車租賃的費用進管理費的什么科目?管理費—交通費?還是管理費—服務費?還是必須新建一個汽車租賃費或者租車費?
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2019-04-19
某企業(yè)11月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務,請編制其會計分類。(1)從銀行提取現(xiàn)金3000元。 (2)各部門領用原材料,甲產(chǎn)品耗用A材料32000元,B材料28000元,乙產(chǎn)品耗用A材料42000元,B材料36000元,生產(chǎn)車間一般耗用B材料5000元,行政管理部門領用B材料3000元。 (3)用現(xiàn)金支付辦公費1000元,其中車間辦公費400元 行政管理部門辦公費600元。 (4)月末,分配工資:生產(chǎn)工人工資30000元(按工時分配,甲產(chǎn)品6000工時,乙產(chǎn)品4000工時),車間管理人員工資8000元,行政管理人員工資12000元。 (5)月末,計提固定資產(chǎn)折舊,車間折舊16000元,行正政管理部門折舊10000元。
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2022-12-16
再請問下老師,我們有員工不讓單位為其繳納社保,我們把公司應承擔的社保部份以現(xiàn)金形式發(fā)放給個人了,如何作帳呢?如果做到應付職工薪酬里了,那還有交個稅??? 以前會計的賬務處理是做在管理費用里的
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2016-09-23
計提年終獎,賬務處理:借:管理費用-年終獎,貸:應付職工薪酬-年終獎,對嗎
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2017-02-17
再請問下老師,我們有員工不讓單位為其繳納社保,我們把公司應承擔的社保部份以現(xiàn)金形式發(fā)放給個人了,如何作帳呢?如果做到應付職工薪酬里了,那還有交個稅?。? 以前會計的賬務處理是做在管理費用里的
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2016-09-23
老師:內(nèi)賬,我之前是做工資和社保的時候這樣做的 計提 借:管理費用-工資 10000 貸 應付職工薪酬-工資 10000發(fā)放時:借 應付職工薪酬-工資 10000貸 其他應收款-社保個人部分2000 銀行存款8000 但是我想了想 內(nèi)賬是做真實的,而個人部分是員工承擔的,不需要如管理費用,我是不是可以把個人部分不入費用,我這樣做行嗎: 借 管理費用 8000 貸 應付職工薪酬 8000 發(fā)放時 借應付職工薪酬 8000 ,貸 銀行存款 8000 繳納社保 管理費用-社保公司 其他應收款-個人 貸 銀行存款
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2020-04-08
某縣城一家建筑公司為增值稅一般納稅人,從事建筑、安裝、裝飾等多業(yè)經(jīng)營,2019年7月份發(fā)生如下業(yè)務:(1)承包一家工廠的廠房建設工程,本月全部完工,建設施工合同中注明工程總價款為2000萬元。另外得到對方支付的提前竣工獎120萬元。(2)承包一家商場的裝飾工程,完工后向商場收取人工費30萬元、管理費6萬元、輔助材料費3萬元。工程主要材料由商場提供。(3)將本企業(yè)閑置的2輛攪拌車出租給其他建筑公司,租期為半年,每月租金為3萬元。對方一次性支付租金18萬元
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2023-03-22
付工資是借現(xiàn)金,貸管理費-工資嗎
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2017-03-14
求教,剛來一個工程造價咨詢企業(yè),有個人來掛靠我們單位,我們單位開票收款,按比例扣除一定的稅費和管理費,剩下的錢就轉給對方。關鍵是我轉給其個人賬戶的錢,對方不提供勞務票和可報銷的發(fā)票,這個賬務應該怎么處理呢?求知道的給與指教啊。
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2014-10-11