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經(jīng)濟(jì)法錯(cuò)題 公益性捐贈(zèng)錯(cuò)題 例題·單選題]甲企業(yè)2019年利潤想額為6000萬元,通過縣民政部門捐贈(zèng)1000萬元,其中400萬元是向殘疾人扶持事業(yè)的捐贈(zèng),600萬元是向目標(biāo)脫貧地區(qū)的扶貧捐贈(zèng)支出。已知,公益性捐贈(zèng)支出在年度利潤總額12%以內(nèi)的部分,準(zhǔn)予扣除。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,甲企業(yè)計(jì)算2019年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)可以扣除的捐贈(zèng)為( )萬元。 A.400B.600C.720D.1000
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2023-12-28
公司全年沒有開票收入,只有費(fèi)用,年末虧損,現(xiàn)把一批采購回來的設(shè)備無償捐贈(zèng)給公益組織,涉及到所得稅嗎,看所得稅法規(guī)定捐贈(zèng)支出只能列支應(yīng)納稅所得的12%,我們沒有收入是否就沒有應(yīng)納稅所得,這部分捐贈(zèng)是否得納稅調(diào)整,匯算清繳的時(shí)候抵沖虧損
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2020-04-14
農(nóng)業(yè)企業(yè),免增值稅和企業(yè)所得稅,那沒有發(fā)票的成本費(fèi)用,所得稅匯算清繳要調(diào)整嗎?謝謝
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2019-11-09
請(qǐng)問,籌建期年度匯算清繳,管理費(fèi)用/開辦費(fèi)填在管理費(fèi)用/其他欄,招待費(fèi)按60%扣除,調(diào)整40%,應(yīng)填在招待費(fèi)欄,還是按調(diào)增金額填在管理費(fèi)用/其他欄?
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2020-05-15
年度匯算清繳中,管理費(fèi)用中的會(huì)務(wù)費(fèi),怎么扣除?
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2019-01-11
急!急!老師,餐飲公司A中標(biāo)一個(gè)項(xiàng)目,后將這個(gè)項(xiàng)目交給餐飲B公司去做,讓B公司每月開“餐飲管理費(fèi)”發(fā)票給A公司,A公司再根據(jù)發(fā)票金額打款給B公司,每月大概20萬,而項(xiàng)目方的款是直接打給A公司的,請(qǐng)問:這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?B公司可取怎樣的成本發(fā)票減少企業(yè)所得稅?(A、B兩家公司沒有直接關(guān)聯(lián)關(guān)系)
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2022-06-30
請(qǐng)問一下 我們公司和商務(wù)局簽了儲(chǔ)備肉合同 現(xiàn)在給我們的補(bǔ)助款有 庫房管理費(fèi)和儲(chǔ)備肉的差價(jià)補(bǔ)助款 這兩項(xiàng)款需不需要交企業(yè)所得稅呢
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2020-06-30
老師你好!請(qǐng)教個(gè)問題,掛靠別人的公司,需要繳納些什么費(fèi)用, 1、管理費(fèi) 2、開票繳納的稅金 3、企業(yè)所得稅(已經(jīng)提供了足額發(fā)票)還需要交嗎?
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2023-12-27
新購進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過500萬元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊; 本通知所稱設(shè)備、器具,是指除房屋、建筑物以外的固定資產(chǎn)?!? 問題:1.如果2020年12月固定資產(chǎn)/無形資產(chǎn)已投入使用,發(fā)票未到(2021年3月收到發(fā)票),該如何做賬務(wù)處理?2.如果2020年因?yàn)榘l(fā)票未到,會(huì)計(jì)未做賬務(wù)處理,2021年3月才收到發(fā)票,那這些無形資產(chǎn)(財(cái)務(wù)軟件)和固定資產(chǎn)(辦公桌椅、投影儀、催眠儀)是否允許在2020年所得稅匯算清繳時(shí)一次性扣除?
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2021-05-25
老師,現(xiàn)在是個(gè)人所得稅匯算清繳,然后我自己開了一家公司,然后讓代理記賬公司幫我做賬報(bào)稅,我自己在另外一家公司上班,現(xiàn)在匯算清繳,要我補(bǔ)三千多個(gè)稅,原因是那個(gè)代理記賬公司每個(gè)月做工資,把我做進(jìn)去了,但每個(gè)月我是沒有收到工資的?,F(xiàn)在怎么辦
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2020-04-03
老師,公司是不是不用做經(jīng)營所得匯算清繳和個(gè)人所得匯算清繳
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2021-03-23
個(gè)體戶只用做經(jīng)營所得匯算清繳嗎,還要做所得稅的匯算清繳嗎
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2022-02-19
我是校外托管,是免稅的小微企業(yè),所得稅免嗎?如果不免,怎么計(jì)算所得稅?
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2023-03-14
補(bǔ)交以前的企業(yè)所得稅,分錄,支付稅款,借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅1000 貸:銀行1000,計(jì)提,借:所得稅1000貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅1000,2021匯算清繳要調(diào)增1000元嗎
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2022-05-30
老師,您好!公司出售非住房的房產(chǎn),企業(yè)所得稅:是固定資產(chǎn)扣除折舊后,按固定資產(chǎn)清理的貸方余額來計(jì)算企業(yè)所得稅的嗎?如果其他業(yè)務(wù)是虧損的,那么銷售房產(chǎn)的企業(yè)所得稅是單獨(dú)核算繳納稅金,還是合并到企業(yè)收入核算呢
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2019-04-15
企業(yè)高管8千-1萬元的如何合理避個(gè)人所得稅
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2018-08-03
老師 企業(yè)所得稅稅未計(jì)提 直接在借方(應(yīng)交所得稅)了,現(xiàn)在匯算清繳怎么辦?
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2020-03-27
公司在2016年一月份時(shí)繳納2015年第四季度所得稅,在2016年繳納時(shí)做分錄 借 所得稅費(fèi)用,貸 銀行存款 在2015年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí) 補(bǔ)稅款 做分錄 借 所得稅費(fèi)用 貸 銀行存款 導(dǎo)致2016年度末財(cái)務(wù)報(bào)表中所得稅費(fèi)用比實(shí)際預(yù)交費(fèi)用多處2000元,在2016年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)應(yīng)該如何處理
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2017-03-15
老師,我問一下,我的匯算清繳之后發(fā)現(xiàn)我的管理費(fèi)用中多計(jì)提了社保的個(gè)人部分,需要補(bǔ)稅跟調(diào)表,我這個(gè)調(diào)表是把我原來的管理費(fèi)用直接減掉多計(jì)提的部分重新填寫嗎?
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2024-07-08
房地產(chǎn)行業(yè)支付到外面請(qǐng)的清算組給房地產(chǎn)行業(yè)做土清算的費(fèi)用可以做在管理費(fèi)用里面嗎,謝謝老師
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2022-03-31