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公司開出了苗木銷售的發(fā)票,增值稅是免收稅的,其他的稅種還要交嗎
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2019-11-08
您好,我公司是物流企業(yè)(小規(guī)模納稅人),現(xiàn)在出售辦公樓,增值稅減免嗎?
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2019-04-24
老師好,請問,我們醫(yī)院處于增值稅減免期,并且在9月成為了一般納稅人,請問,成為一般納稅人后,我的賬務(wù)處理, 收入憑證 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) (2)享受免征增值稅政策時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:營業(yè)外收入-稅收減免 是這樣出嗎
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2020-09-23
?一般納稅人《增值稅減免稅申報明細(xì)表》減稅項目“本期實(shí)際抵減稅額”列合計(0)=主表23欄“應(yīng)納稅額減征額”【一般項目】本期數(shù)(418.85)+主表23欄“應(yīng)納稅額減征額”【即征即退項目】本期數(shù)(0)?!对鲋刀悳p免稅申報明細(xì)表》減稅項目第4列“本期實(shí)際抵減稅額”“合計數(shù)”應(yīng)大于等于《附表四》第1行第4列“本期實(shí)際抵減稅額”。 金稅盤的費(fèi)用還要填寫增值稅減免稅申報明細(xì)表嗎
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2019-01-09
老師:您好!小微企業(yè)未達(dá)起征點(diǎn)的免增值稅業(yè)務(wù)記賬分錄是否如下: 1.借:應(yīng)收 103 貸:營業(yè)收入 100 應(yīng)交增值稅銷項稅額 2.轉(zhuǎn)出未交增值稅: 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅 3.轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 借:未交增值稅 貸:營業(yè)外收入 ?
2/2009
2019-06-30
個體享受季度不滿30萬銷售額享受免增值稅 附加稅的免稅政策是嗎,原來個人所得稅按銷售額的0.09%為計稅依據(jù)i,新免稅政策下個人所得稅免嗎?個人所得稅的減免政策是什么?
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2019-04-01
你好,老師!企業(yè)未達(dá)到起征點(diǎn)的這部分不含稅銷售額也要和應(yīng)征增值稅不含稅銷售額一起匯總申報到企業(yè)所得稅營業(yè)收入欄是嗎?
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2023-03-21
個人轉(zhuǎn)讓二手房,增值稅征收率是多少?
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2017-06-23
老師問個小規(guī)模起征點(diǎn)判斷的問題 假如這個季度 農(nóng)產(chǎn)品免稅銷售額40+非免稅銷售額1,合計超過起征點(diǎn)30 1、免稅部分40依然可以免稅吧? 2、非免稅部分1依然需要正常繳納稅款是么?還是說這1元部分因為沒有超過30,可以享受免稅呢?
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2023-10-26
存款利息是不是增值稅不征,所得稅征啊
1/643
2019-04-04
免增值稅的保教費(fèi)不免所得稅吧
1/1317
2019-04-15
農(nóng)產(chǎn)品減免增值稅印花稅減免嗎?
1/2011
2019-06-10
老師:我們小規(guī)模2020年第一季度營業(yè)額沒有達(dá)到30萬,免征增值稅,這個要在稅務(wù)局系統(tǒng)上申請嗎?還是我直接做到營業(yè)外收入里既可
2/927
2020-04-23
請教老師,餐飲行業(yè)從1月開始免征增值稅,1月份開票是6個點(diǎn)的普票無法退回,那這部分銷項稅額怎么處理?全部做營業(yè)收入嗎?
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2020-02-21
1、. 下列(???)項目的進(jìn)項稅額不得從銷項稅額中抵扣。?A、專用于免征增值稅項目的不動產(chǎn)?B、非正常損失的不動產(chǎn)所耗用的設(shè)計服務(wù)?C、購進(jìn)的招待客戶餐飲服務(wù)? D、購進(jìn)的職工旅游服務(wù)
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2021-06-25
老師,請問下個體的核定征收是不是只針對個人所得稅經(jīng)營所得呢 如果核定額為每個月不超過2萬,則所有稅種無需納稅,包括個稅經(jīng)營所得。 但如果每月超過兩萬,是需要繳納個稅經(jīng)營所得,但增值稅還是可以遵照今年4月份免增值稅這個政策執(zhí)行,是嗎?
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2022-04-26
老師,你好!19年有收到政府鼓勵企業(yè)上規(guī)模,獎勵25萬,做了營業(yè)外收入。那年底匯算清繳時,是計稅收入,還是做調(diào)整為不計稅收入免征增值稅。好像沒達(dá)到稅法規(guī)定的專項,請問怎么做,謝謝
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2020-04-18
小規(guī)模企業(yè)。游泳館的收入作為預(yù)收賬款入賬。在每月確認(rèn)收入也是按免征增值稅收入那樣做?
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2021-07-17
你好,我公司2020年向武漢捐贈資產(chǎn)產(chǎn)品一批,公允價值1000萬元(不含增值稅),成本500萬元(不含增值稅),根據(jù)政策該捐贈,免征增值稅及所得稅前全額扣除。請問,我公司在匯算2020年度所得稅時,申報表視同銷售成本一欄是填500萬元還是(500萬元+1000*0.13=630萬元)。謝謝!
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2020-02-24
老師你好,請問免抵退銷售額和應(yīng)退稅額在增值稅申報表中要填寫嗎?
1/1030
2020-02-27