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#提問(wèn)#電子稅務(wù)局里怎么申請(qǐng)?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票萬(wàn)元版改為十萬(wàn)元版的?
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2020-05-09
期初,新增的固定資產(chǎn),改動(dòng)之后,流水號(hào)就不連了,咋讓它按順序排號(hào)咋?
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2017-09-27
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我要更改10月的增值稅申報(bào)表,必須要去稅務(wù)局大廳嗎 ?
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2020-01-03
上個(gè)月開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,備注欄里的工程名稱(chēng)要改,該怎么操作呢
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2022-11-12
你好,增值稅專(zhuān)用發(fā)票紅沖點(diǎn)錯(cuò)了,點(diǎn)成購(gòu)買(mǎi)方了,現(xiàn)在改不回來(lái)怎么辦
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2019-09-19
老師,請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)稽查補(bǔ)繳的增值稅怎么做分錄 (明細(xì)科目),需要改收入嗎?
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2023-07-20
個(gè)人所得稅新增人員,已保送,填報(bào)個(gè)人信息時(shí)入職時(shí)間錯(cuò)誤能修改嗎
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2019-10-09
海關(guān)進(jìn)口增值稅上月申報(bào)比對(duì)不符,本月修改后再申報(bào)顯示重復(fù)報(bào)送
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2019-12-03
你好老師,公司銷(xiāo)售貨物給營(yíng)改增之前的老項(xiàng)目可以實(shí)行簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?
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2020-06-15
我是納稅A類(lèi),想改成B,什么時(shí)間能改, 怎么改?
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2018-11-17
我財(cái)務(wù)報(bào)表改了,多加了1880的利潤(rùn)和244.39的增值稅,然后現(xiàn)在帳上面應(yīng)該咋改,倒不回來(lái)了,賬上面得結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用 到本年利潤(rùn),本年利潤(rùn)到未分配利潤(rùn)嗎,不會(huì)加分錄了,應(yīng)該怎么改呢?
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2022-09-13
請(qǐng)問(wèn)營(yíng)改增稅務(wù)分析測(cè)算表是只是在變成一般納稅人的時(shí)候才填,還是每個(gè)月都填 然后在申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)1-3月都要填,4月申報(bào)沒(méi)有那個(gè)營(yíng)改增稅務(wù)分析測(cè)算表了,是怎么回事?
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2019-05-20
老師您好:我三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表數(shù)填錯(cuò)了 您說(shuō)我需要改過(guò)來(lái)嗎 增期還沒(méi)過(guò) 季報(bào)數(shù)也錯(cuò)了但是款已經(jīng)劃走了 我想下個(gè)增期把季報(bào)數(shù)改過(guò)來(lái) 減少損失可以嗎 謝謝老師
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2019-10-14
您好,一個(gè)12年開(kāi)工,16年竣工的工程老項(xiàng)目,營(yíng)改增之前不考慮稅的問(wèn)題,一直按營(yíng)業(yè)稅交,營(yíng)改增之后因?yàn)轫?xiàng)目要完工了,開(kāi)票的人比較多,所以進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅了,這要怎么辦呢
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2019-08-26
老師 個(gè)稅申報(bào)更改以前年度的 報(bào)表還要改嗎 是改當(dāng)期的還是以前年度每個(gè)月的都要改啊 只要改年報(bào)哇 每個(gè)季度的要改嗎
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2022-11-16
想咨詢7月我公司開(kāi)普票的不含稅收入為36813.01,稅金按1%計(jì)算 合計(jì)為368.13,想咨詢您 小型微粒企業(yè) 7月份 報(bào)增值稅怎么填? 后面本期應(yīng)納稅額減征額 用填嗎?還需要按2%填寫(xiě)減征的增值稅應(yīng)納稅額嗎?
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2020-07-03
請(qǐng)教一下老師,我們是個(gè)獨(dú)公司,還有分支機(jī)構(gòu)原來(lái)還沒(méi)營(yíng)改增時(shí)當(dāng)作個(gè)體的走,都沒(méi)去稅務(wù)登記,然后到營(yíng)改增后才去做國(guó)地稅登記,那我們的是不是就從登記月份開(kāi)始做帳呀?
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2017-11-04
一般納稅人,1月份開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,增值稅已經(jīng)申報(bào),但可以隨時(shí)更改,沒(méi)有到截止期.我們3月份需要把1月份一部分發(fā)票開(kāi)紅字發(fā)票沖紅。那么1月份的增值稅申報(bào)表需要更改嗎?
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2020-03-10
1.甲公司為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲、住宿服務(wù)。2019年12月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)提供餐飲、住宿服務(wù)取得含增值稅收人1431萬(wàn)元; (2)出租餐飲設(shè)備取得含增值稅收人28. 25萬(wàn)元,出租2017年5月購(gòu)置的房屋取得含增值稅收人5. 45萬(wàn)元; (3)發(fā)生員工張某出差交通費(fèi)用,取得注明上張某身份信息的鐵路車(chē)票,票面金額為1200元;發(fā)生員工王某出差交通費(fèi)用,取得注明王某身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,票價(jià)1281元、燃油附加費(fèi)100元; (4)支付技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額1.2萬(wàn)元: (5)購(gòu)進(jìn)衛(wèi)生用具一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額1.3萬(wàn)元; (6)從農(nóng)業(yè)合作社購(gòu)進(jìn)蔬菜用于餐飲服務(wù),取得農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票注明買(mǎi)價(jià)100萬(wàn)元。 已知:生活服務(wù)適用的增值稅稅率為6%,有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)適用的增值稅稅率為13%,不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)適用的增值稅稅率為9%;取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票均在本月申報(bào)抵扣;甲公司符合加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額的有關(guān)條件。 根據(jù)上述資料, (1)計(jì)算甲公司當(dāng)月的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額; (2)計(jì)算業(yè)務(wù)(6)中甲公司可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額; (3計(jì)算甲公司當(dāng)月應(yīng)交增值稅
1/7071
2020-05-10
營(yíng)改增之后的稅率,我想要詳細(xì)點(diǎn),分別包括小規(guī)模納稅人和一般納稅人
1/440
2017-09-26