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你好,增值稅專用發(fā)票紅沖點(diǎn)錯(cuò)了,點(diǎn)成購買方了,現(xiàn)在改不回來怎么辦
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2019-09-19
老師,請(qǐng)問稅務(wù)稽查補(bǔ)繳的增值稅怎么做分錄 (明細(xì)科目),需要改收入嗎?
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2023-07-20
海關(guān)進(jìn)口增值稅上月申報(bào)比對(duì)不符,本月修改后再申報(bào)顯示重復(fù)報(bào)送
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2019-12-03
個(gè)人所得稅新增人員,已保送,填報(bào)個(gè)人信息時(shí)入職時(shí)間錯(cuò)誤能修改嗎
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2019-10-09
你好老師,公司銷售貨物給營改增之前的老項(xiàng)目可以實(shí)行簡易計(jì)稅嗎?
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2020-06-15
我是納稅A類,想改成B,什么時(shí)間能改, 怎么改?
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2018-11-17
請(qǐng)問營改增稅務(wù)分析測算表是只是在變成一般納稅人的時(shí)候才填,還是每個(gè)月都填 然后在申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)1-3月都要填,4月申報(bào)沒有那個(gè)營改增稅務(wù)分析測算表了,是怎么回事?
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2019-05-20
老師您好:我三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表數(shù)填錯(cuò)了 您說我需要改過來嗎 增期還沒過 季報(bào)數(shù)也錯(cuò)了但是款已經(jīng)劃走了 我想下個(gè)增期把季報(bào)數(shù)改過來 減少損失可以嗎 謝謝老師
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2019-10-14
您好,一個(gè)12年開工,16年竣工的工程老項(xiàng)目,營改增之前不考慮稅的問題,一直按營業(yè)稅交,營改增之后因?yàn)轫?xiàng)目要完工了,開票的人比較多,所以進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅了,這要怎么辦呢
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2019-08-26
老師。我想咨詢一下,企業(yè)出售2015年的土地、房屋不動(dòng)產(chǎn),增值稅是怎么要怎樣計(jì)算,除了增值稅、印花稅,還要哪些稅呢
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2022-03-25
想咨詢7月我公司開普票的不含稅收入為36813.01,稅金按1%計(jì)算 合計(jì)為368.13,想咨詢您 小型微粒企業(yè) 7月份 報(bào)增值稅怎么填? 后面本期應(yīng)納稅額減征額 用填嗎?還需要按2%填寫減征的增值稅應(yīng)納稅額嗎?
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2020-07-03
教育咨詢類的繳納增值稅稅率是6%,收到一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,稅率17%,我們是直接用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣銷項(xiàng)稅額嗎?
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2016-08-31
老師,我想咨詢一下個(gè)體工商戶現(xiàn)在開增值稅普票,增值稅起征點(diǎn)是多少?是和小規(guī)模納稅人一樣嗎?一個(gè)月15萬?
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2021-12-29
老師你好,想咨詢一下,我們是小規(guī)模代開增值稅專票,增值稅這塊怎么做分錄?我們是申請(qǐng)后交錢,再到稅務(wù)局開票
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2020-02-27
我財(cái)務(wù)報(bào)表改了,多加了1880的利潤和244.39的增值稅,然后現(xiàn)在帳上面應(yīng)該咋改,倒不回來了,賬上面得結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用 到本年利潤,本年利潤到未分配利潤嗎,不會(huì)加分錄了,應(yīng)該怎么改呢?
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2022-09-13
老師 個(gè)稅申報(bào)更改以前年度的 報(bào)表還要改嗎 是改當(dāng)期的還是以前年度每個(gè)月的都要改啊 只要改年報(bào)哇 每個(gè)季度的要改嗎
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2022-11-16
“營改增”后全額開具勞務(wù)費(fèi)或服務(wù)費(fèi)發(fā)票,全額納稅,增值稅稅率6%,城建稅和教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加是增值稅額的12%,稅款合計(jì)為銷售額的6.72%,因?yàn)閱挝徊唤o上保險(xiǎn) 我委托外包資源部上的保險(xiǎn),現(xiàn)在營改增后 我自己繳納的稅是多少?怎么算?
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2016-04-18
賓館服務(wù),16年5月營改增,客人一直未結(jié)賬,在2016年12月才開的票,連同16年1到4月的票在稅務(wù)局代開增值稅專票的,稅務(wù)局現(xiàn)在說我們虛開,我們這是真實(shí)業(yè)務(wù),老師如果我們已經(jīng)把營改增之前賬也開成增值稅票有什么處罰條款
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2017-10-24
請(qǐng)教一下老師,我們是個(gè)獨(dú)公司,還有分支機(jī)構(gòu)原來還沒營改增時(shí)當(dāng)作個(gè)體的走,都沒去稅務(wù)登記,然后到營改增后才去做國地稅登記,那我們的是不是就從登記月份開始做帳呀?
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2017-11-04
一般納稅人,1月份開的銷項(xiàng)稅額,增值稅已經(jīng)申報(bào),但可以隨時(shí)更改,沒有到截止期.我們3月份需要把1月份一部分發(fā)票開紅字發(fā)票沖紅。那么1月份的增值稅申報(bào)表需要更改嗎?
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2020-03-10