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申報(bào)增值稅,有提供服務(wù)(不適用差額征收),沒(méi)有扣除額,那么增值稅附表一需要填寫(xiě)嗎?
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2017-06-03
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)通行費(fèi)是怎樣進(jìn)行抵扣呢?是在增值稅認(rèn)證平臺(tái)上認(rèn)證,還是直接將通行費(fèi)的稅額,填寫(xiě)到增值稅申報(bào)表里呢?取到通行費(fèi)發(fā)票是怎樣做分錄?
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2020-09-22
老師 我填寫(xiě)增值稅申報(bào)表提示我票表比對(duì)不通過(guò) 這是什么原因呀 我是按照金稅盤(pán)里的設(shè)備資料統(tǒng)計(jì)里的數(shù)據(jù)填寫(xiě)的呀
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2021-01-11
?老師,金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)在增值稅申報(bào)表可以不填嗎
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2022-04-06
老師,代繳個(gè)稅的手續(xù)費(fèi),要交6個(gè)點(diǎn)的稅,怎么跟我的增值稅申報(bào)表對(duì)的上呢?
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2022-04-12
我在21年10月的時(shí)候補(bǔ)報(bào)所屬期6月份的增值稅無(wú)票收入,但是我在電子稅務(wù)局上面的申報(bào)查詢(xún)那里發(fā)現(xiàn)那筆無(wú)票收入不是跟開(kāi)票了的收入報(bào)在同一個(gè)申報(bào)表上面,導(dǎo)致所屬期6月的時(shí)候那個(gè)增值稅申報(bào)表總收入就不是無(wú)票收入+開(kāi)票收入
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2022-03-29
老師?請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還,增值稅申報(bào)表怎么填
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2022-04-12
申報(bào)增值稅時(shí)提示審核未通過(guò),之后還有個(gè)提示是非掛賬時(shí)增值稅主表20行一般貨物累計(jì)應(yīng)=0,這樣怎么解決申報(bào)
1/2005
2022-02-17
通行費(fèi)抵扣在增值稅申報(bào)表哪塊填寫(xiě)?
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2022-04-12
回到當(dāng)?shù)厣陥?bào)時(shí)候之前預(yù)繳的部分還在申報(bào)表反映嗎,比如本月在外地的項(xiàng)目開(kāi)票10.9萬(wàn),預(yù)繳增值稅2000元,本地項(xiàng)目開(kāi)票10.9萬(wàn),那我的申報(bào)表申報(bào)本月增值稅的時(shí)候,本月收入是填是填20萬(wàn)嗎,應(yīng)交的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)是填1.8萬(wàn),然后下面預(yù)繳那里填個(gè)2000元,期末未交就是16000是這么理解嗎
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2019-05-28
老師您好!個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還的金額填入附表一和附表三后,在增值稅申報(bào)表主表哪行哪列顯示 退還手續(xù)的金額和稅額呢?如果自己在電子稅務(wù)局申報(bào)自動(dòng)生成主表,但是我漏報(bào)了,需要入大廳申報(bào),大廳讓帶正確的申報(bào)表,我不知道怎么填這個(gè)增值稅的主表不知道填入哪行哪列
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2023-04-25
老師,請(qǐng)問(wèn)房地產(chǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅抵減土地款進(jìn)項(xiàng),這個(gè)土地款進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該在增值稅申報(bào)表哪里填
1/185
2024-04-09
增值稅申報(bào)表二進(jìn)項(xiàng)稅稅額和發(fā)票服務(wù)平臺(tái)認(rèn)證的發(fā)票不一致,這是為什么?怎么解決
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2023-12-16
您好,老師,麻煩問(wèn)下2023年1月份有筆進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在轉(zhuǎn)出需要怎么申報(bào)?是更正2023年1月份增值稅申報(bào)表還是在當(dāng)期增值稅申報(bào)時(shí)做轉(zhuǎn)出呢(即2024年12月初申報(bào)11月份增值稅時(shí)做轉(zhuǎn)出)
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2024-11-25
老師,在附表4填寫(xiě)了稅控維護(hù)費(fèi)440元,為什么增值稅申報(bào)表里沒(méi)有減少?我不敢申報(bào)了。要在表1第23行應(yīng)納稅減征額輸入440嗎?
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2021-03-08
我們是小規(guī)模納稅按季申報(bào)納稅,增值稅賬務(wù)還是每月做嗎?然后月銷(xiāo)售額小于三萬(wàn),免征增值稅的話(huà)是按季來(lái)確認(rèn)免征收益嗎
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2017-12-29
老師,我已報(bào)了增值稅申報(bào)表,里面的應(yīng)納稅額與預(yù)交稅額差0.11元。在我申報(bào)附加稅申報(bào)表時(shí),計(jì)稅依據(jù)直接顯示0.11元,我就改成了增值稅申報(bào)表里應(yīng)納稅額的數(shù)
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2020-07-03
我申報(bào)增值稅成功了,可是要繳稅,就開(kāi)了24萬(wàn)的票,免征增值稅,要交附加稅,我上季度預(yù)交了377萬(wàn)的稅,我是小規(guī)模納稅人,注冊(cè)地開(kāi)票申報(bào),我該怎么更正申報(bào),怎么填申報(bào)表?我網(wǎng)上只能叫我繳附加稅的款
1/331
2020-01-03
我是想問(wèn)下現(xiàn)在是小規(guī)模的,這筆減免額是在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”掛著,季報(bào)還沒(méi)有報(bào)過(guò)稅,這一筆抵不了;明年1月轉(zhuǎn)成一般納稅人了,這筆掛著的怎么體現(xiàn)在一般納稅人增值稅申報(bào)表里?直接填列在稅控系統(tǒng)減免的附表中么?
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2016-12-29
*36.甲卷煙企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年1月對(duì)外賒銷(xiāo)A牌甲類(lèi)卷煙50標(biāo)準(zhǔn)箱,零售額共計(jì)為113萬(wàn)元,雙方合同約定本月支付50%,下月支付剩余50%。甲卷煙批發(fā)企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納消費(fèi)稅()萬(wàn)元。生產(chǎn)環(huán)節(jié)甲類(lèi)卷煙比例稅率56%,定額稅率150元/箱。?B28.75?D56.75?C56.375?A28.375
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2023-03-07