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如果利潤總額是30000,其中業(yè)務招待費調(diào)增680,那么所交的企業(yè)所得稅是(30000 680)*25%嗎?如果是利潤總額是-2000的話,業(yè)務招待費還是調(diào)增680,那么所得稅還需要交嗎?
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2017-12-07
老師,我去年有一筆管理費用---辦公費,我要調(diào)整 到管理費用---業(yè)務招待費用,這個分錄要怎么做調(diào)整,會牽涉到以前年度損益科目嗎
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2020-10-19
老師,匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的業(yè)務招待費入錯科目了,本來是業(yè)務招待費但是入成福利費了。要調(diào)整上年度會計科目嗎?具體會計分錄是怎么樣的?還有填報匯算清繳時可以直接調(diào)整嗎?
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2020-05-25
匯算清繳時發(fā)現(xiàn)職工福利費計入業(yè)務招待費了該如何處理
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2020-06-10
勞務派遣公司,匯算清繳時業(yè)務招待費,是根據(jù)利潤表的營業(yè)收入確定金額么,還是根據(jù)實際賺的管理費為營業(yè)收入
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2021-05-27
老師,餐費發(fā)票記入管理費用,二級科目業(yè)務招待費,還是餐費,匯算清繳的時候需要調(diào)整嗎
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2022-03-30
老師 公司購買酒,收到發(fā)票時,做賬分錄為,借:管理費用-招待費 應交稅費 貸:銀行存款,你這個應交稅費還要做轉(zhuǎn)出,或是直接進入成本。 招待費用于招待客戶的,按銷售營業(yè)收入千分之五或當期的60%取低者稅前扣除,超出的部分正常納稅調(diào)減。根據(jù)財務規(guī)定,公司購買酒收到發(fā)票時,應當做賬分錄:借:管理費用-招待費;貸:銀行存款。應交稅費應當做轉(zhuǎn)出,不能直接進入成本。招待費用于招待客戶的,按銷售營業(yè)收入千分之五或當期的60%取低者稅前扣除,超出的部分正常納稅調(diào)減。為什么是調(diào)減而不是調(diào)增呢
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2023-03-23
年底匯算清繳時像福利費招待費這些超出了怎么辦
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2016-08-02
住續(xù)費是招待費的的專票,不可抵扣,還必須過一下帳?
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2019-03-29
支付業(yè)務招待費可以借應付職工薪酬貸銀行存款嗎
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2021-07-08
企業(yè)注冊前的費用,都計入開辦費嗎?那業(yè)務招待費呢?
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2018-06-04
請問業(yè)務招待費產(chǎn)生的住宿專票可以做進項抵扣嗎
1/839
2018-12-04
業(yè)務招待費和餐費的區(qū)別是什么 餐費的分錄怎么寫
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2019-03-09
你好:招待費(采購材料)進項稅額轉(zhuǎn)出1000元,轉(zhuǎn)出的分錄?
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2019-01-10
老師,外地來的技術(shù)員住宿費記入招待費還是差旅費?
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2019-08-30
業(yè)務招待住宿票取到的進項稅轉(zhuǎn)出時列入哪個項目
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2018-06-29
招待客戶買的茶葉,開的增值稅抵扣發(fā)票,可以抵扣嗎?
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2020-06-09
當期有營業(yè)外收入,招待費可以稅前扣除嗎?比例多少
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2019-01-11
為什么沒有收入,調(diào)整業(yè)務招待費后也要補稅也合理?
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2018-05-28
請問為什么宣傳費有應交稅費而業(yè)務招待費沒有呢
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2023-03-22