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咨詢一下,老師,公司買車是掛公司好,還是個人好,還有買車這部分費用,今年企業(yè)所得稅稅匯算清繳沒抵完,次年還能抵不
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2019-12-29
老師,老板買了車,發(fā)票抬頭是我們公司,這發(fā)票能用來做成本費用票抵扣企業(yè)所得稅嗎
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2020-12-22
請問公司承擔(dān)個人所得稅如何寫分錄,比如一個員工工資6000,個稅30,實際給他發(fā)放了6000 那這公司承擔(dān)的30元個稅我該怎么做賬呢 ? 老師,我沒太明白,那我申報個稅是按6030還是6000呢?那這公司承擔(dān)的30元個稅記費用科目嗎?
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2022-03-10
你好在兩個或以上單位任職并領(lǐng)取工資薪金,預(yù)繳稅 款時重復(fù)扣除了基本減除費用。 我在a公司9月1日離職9月25日領(lǐng)取了8月份薪資。 在b公司由于該公司是當(dāng)月25日發(fā)放當(dāng)月工資,所 以25日領(lǐng)取了9月份工資。 這個所得稅計算導(dǎo)致9月份多加了一個月,最終導(dǎo)致要個稅錯誤。
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2024-03-08
你好,老師,我想問一下公司得項目,是預(yù)收款項,收款后10天開票,現(xiàn)在收入都擠在上半年,但是成本支出都在下半年,導(dǎo)致會預(yù)交不少企業(yè)所得稅,我能不能預(yù)估下半年費用入賬?
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2020-06-18
老師,你好,請問企業(yè)所得稅前兩個季度有預(yù)交,后兩個季度一直虧損,匯算清繳需要退稅,但匯算清繳有些費用調(diào)增后還要交所得稅,之前預(yù)繳的能抵嗎?
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2019-12-20
我們開了19萬的設(shè)計費票,幫別人開的,1月份開票,開錯了,2月份重新開,他們給我們的都是費用票,餐費和過路費之類的,我除了做工資成本,其他成本都做成這些費用票可以嗎,2月份重新開,我能不能把2月份的工資也做到成本里面,我得做多少費用才能不交企業(yè)所得稅
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2017-02-17
老師報去年12月登賬時漏登了一筆2萬的費用導(dǎo)致第四季度財務(wù)報表申報錯誤,現(xiàn)在所得稅年報時財務(wù)報表按正確的報這樣兩個表就對不上了,有影響嗎?
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2020-03-26
沖減18年度的費用,那匯算清繳時的報表是按2018.12月的還是調(diào)整后的呢?因為涉及到補(bǔ)交所得稅
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2019-04-09
公司13年注冊的,結(jié)果專管員手誤把公司注銷了,就2016年10月重新登記國稅,電腦上面顯示的企業(yè)所得稅有效期起是10月1號開始,專管員要從12.21開始建帳。12.21建帳的費用全部計入開辦費嗎
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2017-06-02
老師,請問為什么自行研發(fā)無形資產(chǎn)的待攤費用形成的是暫時性差異而不是永久性差異呢,然后為什么暫時性差異又不確認(rèn)遞延所得稅?
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2019-07-23
上個月的普票費用能在這個月企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?老師
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2022-01-15
小規(guī)模公司,收到網(wǎng)站設(shè)計的進(jìn)項發(fā)票,但是備注寫著:購買方應(yīng)在15日前代扣代繳銷售方個人所得稅,未按規(guī)定扣繳的,該發(fā)票不得作為所得稅前合法有效扣除憑證,這是啥意思,不能充當(dāng)費用發(fā)票嗎
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2023-01-14
李萊是中國居民,2021 年全年取得的各項所得如下: 〈1)1-12 月每月工資新金收入20000 元,每月按規(guī)定我付的社會保險費和住房公積金力 3000 元,“專項附加扣除”信總為:子女教育 1000元、住房貨教利息 1000 元、財養(yǎng)老人支出分雄 1000 元。 (2)2月從,單位職得勞務(wù)報到收入 3000元。 (3) 12 月取得年終獎 30000元(李某選擇單獨計算納稅)。 要求:計算李某 2021 年全年應(yīng)納的個人所得稅?!?5分) 個人所得救稅車表 級數(shù) 1 2 3 全年應(yīng)納稅所待 36000元以下的分 36000-144000皓分 144000-300000 的言分 稅率 10% 20務(wù) 速算扣除數(shù) 2520 16920
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2023-12-09
老師,三月份個稅申報匯繳,是不是要通知沒有下載個稅APP的員工下載了?
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2021-03-04
老師,請教一下,5月份,我做,借 所得稅費用 待 應(yīng)稅所得稅,。這個做錯了,所得稅是去年匯算清繳的所得稅,5月份結(jié)帳了,我現(xiàn)在在7月份,做,借,以前年度損益 代所得稅費用 借,利潤分配,代以前年度, 這樣可以嗎。因為5月份已結(jié)帳了,去年的所得稅影響5月份的利潤了,我在7月份把去年所得稅,放到,借利潤分配 這樣可以嗎,
1/197
2023-03-02
關(guān)于無形資產(chǎn) 的企業(yè)所得稅 老師我理解的是計入費用的加計扣除75% 然后用(利潤-費用加計75%)*25%=所得稅,計入成本的加計扣除175%, 那么無形資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)=賬面價值*175% 這個目的是干嘛 入了成本了 成本*175%形成的計稅基礎(chǔ)跟企業(yè)所得稅什么關(guān)系 企業(yè)所得稅不(利潤-費用加計75%)*25%=所得稅嘛 根本175%什么關(guān)系
1/5140
2020-06-10
老師:律師事務(wù)所的經(jīng)營所得稅,有哪些可以扣減的項目?成本、費用、工資福利等可以沖減經(jīng)營所得嗎?
1/438
2021-12-21
老師您好,實操中遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債用得到嗎
1/266
2023-03-24
請問老師,個體工商戶經(jīng)營所得個人所得稅賬務(wù)處理時貸方是,應(yīng)交稅費_應(yīng)交個人所得稅,借方記什么科目?不能記營業(yè)稅金及附加,好像也不能記所得稅費用吧?
2/472
2021-12-29
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