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老師,老板買了車,發(fā)票抬頭是我們公司,這發(fā)票能用來(lái)做成本費(fèi)用票抵扣企業(yè)所得稅嗎
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2020-12-22
老師我司1-11月都是虧的,12月贏利了8萬(wàn)不到一點(diǎn),那12月的報(bào)表中本月數(shù)中的減所得稅是不是就不需要算了,雖然12月費(fèi)用贏利,但是利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)是不是一樣的,因?yàn)槭强偟睦塾?jì)是虧的不用交稅,所以也不用算?
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2020-01-06
你好在兩個(gè)或以上單位任職并領(lǐng)取工資薪金,預(yù)繳稅 款時(shí)重復(fù)扣除了基本減除費(fèi)用。 我在a公司9月1日離職9月25日領(lǐng)取了8月份薪資。 在b公司由于該公司是當(dāng)月25日發(fā)放當(dāng)月工資,所 以25日領(lǐng)取了9月份工資。 這個(gè)所得稅計(jì)算導(dǎo)致9月份多加了一個(gè)月,最終導(dǎo)致要個(gè)稅錯(cuò)誤。
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2024-03-08
請(qǐng)問(wèn)公司承擔(dān)個(gè)人所得稅如何寫分錄,比如一個(gè)員工工資6000,個(gè)稅30,實(shí)際給他發(fā)放了6000 那這公司承擔(dān)的30元個(gè)稅我該怎么做賬呢 ? 老師,我沒太明白,那我申報(bào)個(gè)稅是按6030還是6000呢?那這公司承擔(dān)的30元個(gè)稅記費(fèi)用科目嗎?
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2022-03-10
我們開了19萬(wàn)的設(shè)計(jì)費(fèi)票,幫別人開的,1月份開票,開錯(cuò)了,2月份重新開,他們給我們的都是費(fèi)用票,餐費(fèi)和過(guò)路費(fèi)之類的,我除了做工資成本,其他成本都做成這些費(fèi)用票可以嗎,2月份重新開,我能不能把2月份的工資也做到成本里面,我得做多少費(fèi)用才能不交企業(yè)所得稅
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2017-02-17
老師報(bào)去年12月登賬時(shí)漏登了一筆2萬(wàn)的費(fèi)用導(dǎo)致第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)錯(cuò)誤,現(xiàn)在所得稅年報(bào)時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表按正確的報(bào)這樣兩個(gè)表就對(duì)不上了,有影響嗎?
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2020-03-26
沖減18年度的費(fèi)用,那匯算清繳時(shí)的報(bào)表是按2018.12月的還是調(diào)整后的呢?因?yàn)樯婕暗窖a(bǔ)交所得稅
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2019-04-09
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅前兩個(gè)季度有預(yù)交,后兩個(gè)季度一直虧損,匯算清繳需要退稅,但匯算清繳有些費(fèi)用調(diào)增后還要交所得稅,之前預(yù)繳的能抵嗎?
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2019-12-20
公司13年注冊(cè)的,結(jié)果專管員手誤把公司注銷了,就2016年10月重新登記國(guó)稅,電腦上面顯示的企業(yè)所得稅有效期起是10月1號(hào)開始,專管員要從12.21開始建帳。12.21建帳的費(fèi)用全部計(jì)入開辦費(fèi)嗎
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2017-06-02
你好,老師,我想問(wèn)一下公司得項(xiàng)目,是預(yù)收款項(xiàng),收款后10天開票,現(xiàn)在收入都擠在上半年,但是成本支出都在下半年,導(dǎo)致會(huì)預(yù)交不少企業(yè)所得稅,我能不能預(yù)估下半年費(fèi)用入賬?
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2020-06-18
上個(gè)月的普票費(fèi)用能在這個(gè)月企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?老師
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2022-01-15
小規(guī)模公司,收到網(wǎng)站設(shè)計(jì)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是備注寫著:購(gòu)買方應(yīng)在15日前代扣代繳銷售方個(gè)人所得稅,未按規(guī)定扣繳的,該發(fā)票不得作為所得稅前合法有效扣除憑證,這是啥意思,不能充當(dāng)費(fèi)用發(fā)票嗎
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2023-01-14
老師,請(qǐng)問(wèn)為什么自行研發(fā)無(wú)形資產(chǎn)的待攤費(fèi)用形成的是暫時(shí)性差異而不是永久性差異呢,然后為什么暫時(shí)性差異又不確認(rèn)遞延所得稅?
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2019-07-23
個(gè)體戶收入為0,費(fèi)用有管理費(fèi)用1萬(wàn)多,請(qǐng)問(wèn)季度申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得時(shí),需要把這筆費(fèi)用填在經(jīng)營(yíng)所得里的成本費(fèi)用那一欄嗎?
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2024-01-05
李萊是中國(guó)居民,2021 年全年取得的各項(xiàng)所得如下: 〈1)1-12 月每月工資新金收入20000 元,每月按規(guī)定我付的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和住房公積金力 3000 元,“專項(xiàng)附加扣除”信總為:子女教育 1000元、住房貨教利息 1000 元、財(cái)養(yǎng)老人支出分雄 1000 元。 (2)2月從,單位職得勞務(wù)報(bào)到收入 3000元。 (3) 12 月取得年終獎(jiǎng) 30000元(李某選擇單獨(dú)計(jì)算納稅)。 要求:計(jì)算李某 2021 年全年應(yīng)納的個(gè)人所得稅?!?5分) 個(gè)人所得救稅車表 級(jí)數(shù) 1 2 3 全年應(yīng)納稅所待 36000元以下的分 36000-144000皓分 144000-300000 的言分 稅率 10% 20務(wù) 速算扣除數(shù) 2520 16920
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2023-12-09
16-17年有些項(xiàng)目按計(jì)量款的千分之二附征了企業(yè)所得稅,因公司以前年度虧損不需要交企業(yè)所得稅,未用當(dāng)期所得稅費(fèi)用,18年國(guó)地稅合并對(duì)原先項(xiàng)目所在地稅局附征的千分之二所得稅進(jìn)行退稅,這個(gè)要怎么處理?
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2019-02-24
老師,請(qǐng)教一下,5月份,我做,借 所得稅費(fèi)用 待 應(yīng)稅所得稅,。這個(gè)做錯(cuò)了,所得稅是去年匯算清繳的所得稅,5月份結(jié)帳了,我現(xiàn)在在7月份,做,借,以前年度損益 代所得稅費(fèi)用 借,利潤(rùn)分配,代以前年度, 這樣可以嗎。因?yàn)?月份已結(jié)帳了,去年的所得稅影響5月份的利潤(rùn)了,我在7月份把去年所得稅,放到,借利潤(rùn)分配 這樣可以嗎,
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2023-03-02
老師,三月份個(gè)稅申報(bào)匯繳,是不是要通知沒有下載個(gè)稅APP的員工下載了?
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2021-03-04
老師,請(qǐng)問(wèn)我交8月個(gè)稅時(shí),專項(xiàng)附加扣除忘記扣了,多交了個(gè)稅,1到8月共交了2000元個(gè)稅,交9月個(gè)稅時(shí),專項(xiàng)附加扣除了,1到9月按累計(jì)算的稅為1800元,,那我9月是不是不用交稅了,直到把那200元抵完才需交稅嗎?如果1到9月累計(jì)計(jì)算的稅為2500元,那我9月是不是只用交500元個(gè)稅呢?
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2021-09-11
關(guān)于無(wú)形資產(chǎn) 的企業(yè)所得稅 老師我理解的是計(jì)入費(fèi)用的加計(jì)扣除75% 然后用(利潤(rùn)-費(fèi)用加計(jì)75%)*25%=所得稅,計(jì)入成本的加計(jì)扣除175%, 那么無(wú)形資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)=賬面價(jià)值*175% 這個(gè)目的是干嘛 入了成本了 成本*175%形成的計(jì)稅基礎(chǔ)跟企業(yè)所得稅什么關(guān)系 企業(yè)所得稅不(利潤(rùn)-費(fèi)用加計(jì)75%)*25%=所得稅嘛 根本175%什么關(guān)系
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2020-06-10