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去年第四季度所得稅忘記計(jì)提了,今年做以前年度損益調(diào)整科目,這種需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)
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2021-05-11
2020年年中公司調(diào)整了一批壞賬和應(yīng)收賬款,涉及以前年度損益,余額貸方,利潤(rùn)調(diào)增了200萬(wàn),但是還是虧損,這個(gè)我在做2020年企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候 怎么處理,要調(diào)整以前年度的匯算嗎?
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2021-05-07
我這次季報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí),系統(tǒng)處動(dòng)彌補(bǔ)了以前年度虧損,剛剛問(wèn)了群里的老師,說(shuō)不用寫(xiě)分錄,這樣的話,財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)不一致,這樣可以嗎?我還是有點(diǎn)不放心 系統(tǒng)自動(dòng)彌補(bǔ)的 ,而且是不夠補(bǔ),還差很多
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2018-07-06
你好,有筆賬我導(dǎo)不過(guò)來(lái)了,想咨詢一下:我們單位因?qū)Ψ桨l(fā)票原因?qū)е卵a(bǔ)繳以前年度的所得稅及滯納金,這筆錢(qián)由對(duì)方來(lái)支付,可在扣繳時(shí)我們單位先墊付了,后面對(duì)方也將這筆錢(qián)打了過(guò)來(lái),想問(wèn)下如何做會(huì)計(jì)分錄 我的分錄是:借:以前年度損益調(diào)整 10 貸:應(yīng)交所得稅 10;借:應(yīng)交所得稅 10 不知道貸什么?
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2022-05-11
請(qǐng)問(wèn),一月份交上年四季度的企業(yè)所得稅,是用以前年度損益調(diào)整么?
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2025-03-28
匯算清繳補(bǔ)了9塊錢(qián)的企業(yè)所得稅,還需要調(diào)整以前年度損益嗎?
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2021-06-09
老師,今年在匯算清繳19年時(shí)發(fā)現(xiàn)有一筆工資忘記調(diào)增了,不涉及到補(bǔ)交所得稅,可以在20年的帳上通過(guò)以前年度損益科目調(diào)整一下嗎
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2020-06-23
問(wèn)大家個(gè)事,年度終了,需要申報(bào)的工作除了個(gè)稅匯算清繳,企業(yè)所得稅匯算清繳,企業(yè)工商年檢的申報(bào),還有別的需要做年報(bào)的工作嗎?
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2022-05-05
您好,老師,我想請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,一個(gè)上市公司,計(jì)提了大額度的壞賬,同時(shí)又計(jì)提了遞延所得稅資產(chǎn)和沖減少當(dāng)期的所得稅費(fèi)用,最到到了12月份的時(shí)候,沖得使得所得稅費(fèi)用為負(fù)數(shù)了,這樣應(yīng)該怎么調(diào)整呢?或者說(shuō)問(wèn)題一:當(dāng)年度計(jì)提的壞賬金額較大,導(dǎo)致利潤(rùn)總額為虧損 問(wèn)題二:沖減了所得稅費(fèi)用,從而使得當(dāng)年度所得稅費(fèi)用為負(fù)數(shù)了,原則上利潤(rùn)為負(fù),則當(dāng)年度所得稅費(fèi)用為0,改怎么調(diào)勒
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2020-01-09
5月做2019年度匯算清繳時(shí),需要退所得稅70萬(wàn),退稅沒(méi)有去做申請(qǐng),想著留著抵2020年的所得稅,2020年第一季度虧損,不涉及企業(yè)所得稅,第二季度利索總額本年累計(jì)數(shù)為200萬(wàn),涉及所得稅50萬(wàn),在做二季度所得稅申報(bào)界面,為什么不能帶出已繳納所得稅70萬(wàn)的金額,還是顯示需要繳納50萬(wàn)所得稅。怎么處理
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2020-07-11
中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第二十七條規(guī)定,企業(yè)的下列所得,可以免征、減征企業(yè)所得稅:(四)符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得?!吨腥A人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九十條規(guī)定,企業(yè)所得稅法第二十七條第(四)項(xiàng)所稱符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅,是指一個(gè)納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過(guò)500萬(wàn)元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過(guò)500萬(wàn)元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。請(qǐng)問(wèn)老師,我公司與買(mǎi)方簽訂《技術(shù)開(kāi)發(fā)(委托)合同》,我公司是受托方,最后開(kāi)發(fā)軟件成果歸買(mǎi)方所有,這算不算是上述技術(shù)轉(zhuǎn)讓?
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2017-11-28
個(gè)體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,a表表示查賬征收嗎?,b表相反嗎,個(gè)體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)要不要匯算清繳同企業(yè)所得稅,是有這樣的申報(bào)表申報(bào)嗎
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2019-01-06
各位老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我們是一家小規(guī)模公司,2019年12月份多開(kāi)了一張10萬(wàn)元的發(fā)票,且當(dāng)時(shí)還繳納了增值稅。到了2020年3月份才發(fā)現(xiàn)上年度多開(kāi)的10萬(wàn)元,然后在3月份開(kāi)了紅字發(fā)票紅沖上年度多開(kāi)的10萬(wàn)元,現(xiàn)在2020年3月對(duì)于跨年開(kāi)的10萬(wàn)元的這張紅字發(fā)票我做的處理的是: 借:應(yīng)收賬款 -100000 貸:以前年度損益調(diào)整 -97087.38 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 -2912.62 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 97087.38 貸:以前年度損益調(diào)整 97087.38 現(xiàn)在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不對(duì),相差的數(shù)就是以前年度損益調(diào)整的數(shù)97087.38,我的問(wèn)題就是我需不需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表或是利潤(rùn)表,19年企業(yè)所得稅年報(bào)和20年第一季度企業(yè)所得稅季報(bào)分別該怎么填寫(xiě)呢??
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2020-04-24
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表,其余股東合計(jì),投資比例
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2023-03-24
老師 我們是有限責(zé)任公司 今年繳納去年的企業(yè)所得稅 交的企業(yè)所得稅的稅款 能做今年的費(fèi)用嗎能在今年的企業(yè)所得稅中做成本費(fèi)用扣除嗎
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2022-11-09
公司全年季度平均資產(chǎn)總額3000萬(wàn)元,全年季度平均從業(yè)人數(shù)200人,年度應(yīng)納稅額350萬(wàn)元。所得稅是多少?如果年度應(yīng)納稅所得額是200萬(wàn)元。所得稅又怎么算?
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2019-10-17
年終的所得稅要不要計(jì)提?應(yīng)納稅所得額不超過(guò)30萬(wàn)元,預(yù)繳所得稅時(shí)按25%還是20%?
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2015-01-10
所得稅年報(bào)中納稅調(diào)整后所得是負(fù)數(shù),應(yīng)納稅所得額是0,系統(tǒng)顯示報(bào)錯(cuò),申報(bào)不了。
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2019-05-10
填寫(xiě)一季度所得稅財(cái)報(bào),電子稅務(wù)局自動(dòng)帶出來(lái)的上年年末數(shù),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)上年年末數(shù)是去年所得稅匯算清繳時(shí)的申報(bào)的數(shù)據(jù)嗎,還是去年第四季度的所得稅申報(bào)數(shù)呢?
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2021-04-16
老師:您好!咨詢下繳納2019年年度企業(yè)所得稅分錄要怎么做呢?沒(méi)有計(jì)提年度企業(yè)所得稅的
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2020-07-14