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近日核查企業(yè)貸款往來,發(fā)現(xiàn)2017年企業(yè)發(fā)生了一筆貸款20萬元,在2018年6月還款時不小心將借方科目短期借款誤錄為財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息,2018年已報稅結(jié)賬,如何在2019年進(jìn)行調(diào)整?
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2019-05-07
收到開票客戶電子承兌票一張,老板轉(zhuǎn)付給內(nèi)賬有往來供應(yīng)商,但外賬沒有往來,我要入賬嗎
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2018-08-26
以往的無形資產(chǎn)怎么攤到今年的項(xiàng)目里呢?比如往年可攤銷無形資產(chǎn)100萬,17年有6各項(xiàng)目
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2018-05-21
金蝶操作時,初始化數(shù)據(jù)后,發(fā)現(xiàn)往來單位錄入錯誤,刪除后,發(fā)現(xiàn)無法錄入 ,往來單位怎么補(bǔ)錄
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2020-07-31
和理財(cái)公司之間的大額往來現(xiàn)金流計(jì)入籌資活動對嗎?企業(yè)之間的大額往來應(yīng)計(jì)入籌資嗎?
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2017-10-13
用友T3打印憑證的頁邊距怎么設(shè)置,現(xiàn)在是要往右邊,還有往下調(diào),T3一般打印頁邊距是多少
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2019-12-14
你好,我往外賣螺絲,但是他進(jìn)板條,然后加工成螺絲在往外銷售,我需要一步一步怎么做分錄
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2021-11-17
老師,我們是核定征收的,之前應(yīng)收應(yīng)付和其他應(yīng)收款掛了很多的往來科目,這個發(fā)票肯定有些是對方開了代賬會計(jì)沒處理,現(xiàn)在也找不到票了,有些是沒發(fā)票的,這些往來要怎么處理掉?
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2018-12-21
往來賬要怎么平,一些和個人的業(yè)務(wù)往來,比如我方付款給A方,但是由B方開票過來的. 原先是 借 其他應(yīng)收-A 貸 銀行 借 庫存商品/勞務(wù)費(fèi)等 貸 應(yīng)付-B 那年底。 其他應(yīng)收-A 和 應(yīng)付-B 可以平賬嗎
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2023-12-16
想查看往來輔助核算。 如果在預(yù)收賬款科目和主營業(yè)務(wù)收入上面都設(shè)置往來核算會有重復(fù)。怎么解決呢? 預(yù)收3個月租金,每月會結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入。每月收水電費(fèi)直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入。
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2019-01-27
全年的往來客戶有一家掛錯了,這家公司的個人交的費(fèi)用我也掛的公司,對公的也是掛的他們公司現(xiàn)在要把個人交款的直接掛個人不掛他們公司,怎么調(diào)整啊,全年幾十筆往來應(yīng)收預(yù)收等
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2019-02-15
請教:其他應(yīng)付款明細(xì)賬中有下面記錄 貸:收移動廣告租賃費(fèi)26000(憑證號記-0046) 借:往來款移動廣告租賃費(fèi)26000(憑證號記-0077) 這說明啥問題?
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2015-12-13
老師,這個委托付款協(xié)議,博銳可不可以和會仁直接掛往來,因?yàn)槭遣╀J委托惠寶付會讓的工程款,這樣做,甲乙丙都不存在稅務(wù)風(fēng)險吧?
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2018-10-23
幼兒園先付給老師,過后申請補(bǔ)助撥款,這個補(bǔ)助可不通過應(yīng)付職工薪酬嗎?不能算是代付嗎?掛往來 之后收到申請撥付款 就銷走了
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2022-06-02
年終了,股東的往來要怎么結(jié)清呢??一個股東目前其他應(yīng)收款貸方一百多萬,還有一個是其他應(yīng)收款貸方幾萬元~~~請問用什么方法結(jié)清
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2017-12-12
我們是被掛靠方,做的路橋工程,往外開工程款發(fā)票,掛靠單位直接開進(jìn)來工程款的發(fā)票,或者開進(jìn)來勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,可以這樣做成本嗎?
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2022-02-18
其他公司掛靠我公司,我公司替對方付材料款還有進(jìn)項(xiàng)稅款,怎樣記賬來沖減和掛靠企業(yè)的往來賬?購買材料來了發(fā)票又怎么記賬?
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2019-08-19
老師,子公司還沒有注冊下來,子公司人員的報銷款目前在母公司報銷,掛的往來款,那報銷單上的公司名稱是寫子公司還是母公司?
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2019-04-25
老師,我們是小規(guī)模納稅人,我們買材料,對方不能開發(fā)票,我公戶打到對方公戶的貨款,可以選擇采購款嗎?對方和我們掛往來賬可以嗎?
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2018-10-25
學(xué)員:您好,集團(tuán)公司的內(nèi)部往來帳該怎么核對呢 老師:核對集團(tuán)公司的內(nèi)部往來賬,你可以按照以下步驟進(jìn)行: 1. 確定往來賬科目:首先,你需要確定集團(tuán)內(nèi)部的往來賬科目,這些科目可能包括應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款等。 2. 收集數(shù)據(jù):然后,你需要收集所有相關(guān)的會計(jì)憑證和賬目記錄,包括發(fā)票、收據(jù)、轉(zhuǎn)賬記錄等。 3. 對賬:對比各個子公司的往來賬記錄,檢查是否存在差異。如果存在差異,需要找出原因并進(jìn)行調(diào)整。 4. 調(diào)整:如果發(fā)現(xiàn)有錯誤或者不一致的地方,需要及時進(jìn)行調(diào)整,并確保所有的往來賬都已經(jīng)正確記錄。 5. 確認(rèn):最后,你需要確認(rèn)所有的往來賬都已經(jīng)正確無誤,并且所有的子公司都已經(jīng)確認(rèn)了這些賬目。 如果你在核對過程中遇到任何問題,都可以隨時向我提問。 @鞏會杰(鞏老師) 應(yīng)收對應(yīng)付,預(yù)收對預(yù)付這樣嗎,報表項(xiàng)目重分類后是什么對應(yīng)什么呢
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2023-07-20