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2021年第4季度的免征增值稅稅額沒(méi)有做營(yíng)業(yè)外收入,做的應(yīng)交未交增值稅,在2022年做營(yíng)業(yè)外收入可以嗎?2021年所得稅匯算清繳第4季度的這個(gè)免征增值稅額需要調(diào)增不呢,如果需要填在所得稅匯算清繳A105000哪里?
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2022-05-30
軟件企業(yè)的增值稅即征即退,那申報(bào)附加稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是退稅前的增值稅稅額,還是退稅后的?
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2020-05-23
我單位是水資源綜合利用企業(yè),每月增值稅即征即退,退回的增值稅款需要交納企業(yè)所得稅嗎
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2019-07-26
增值稅專(zhuān)普票清卡失敗,原因:F50006:核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未比對(duì)碰到這種情況該怎么辦
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2023-03-08
月不超過(guò)3萬(wàn) 季不超過(guò)9萬(wàn) 免征增值稅 那么月超過(guò)3萬(wàn) 季沒(méi)超過(guò)9萬(wàn) 也是免交增值稅的吧
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2017-10-11
某地區(qū)納稅人提供應(yīng)稅服務(wù)的起征點(diǎn)為20000元,某個(gè)體商戶(小規(guī)模納稅人)本月取得交通運(yùn)輸服務(wù)收入20001元(含稅)。計(jì)算該公司個(gè)體商戶本月應(yīng)繳納增值稅額?
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2021-10-17
老師,我們是個(gè)體戶,上個(gè)季度開(kāi)了二十多萬(wàn)普票,我們申報(bào)增值稅的時(shí)候。這個(gè)金額是填含稅的還是不含稅的。應(yīng)該填在那行,未達(dá)起征點(diǎn)。小微企業(yè)。還是其他免稅
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2023-10-18
紅沖了之前開(kāi)錯(cuò)稅率的發(fā)票,之前的發(fā)票未達(dá)起征點(diǎn),未交稅,現(xiàn)在開(kāi)回正確稅率的發(fā)票,(紅字稅比藍(lán)字稅多),增值稅申報(bào)表如何填列,利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)收入如何填列
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2018-04-13
小規(guī)模發(fā)票收入入賬嗎?(代開(kāi)時(shí)已扣繳增值稅)要是加上代開(kāi)的發(fā)票,剛好又達(dá)到了起征點(diǎn),那不是又得重復(fù)繳稅,那其他自己開(kāi)的不又得繳稅,怎么處理發(fā)票部分呢?
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2017-01-05
老師,小規(guī)模納稅人這個(gè)季度3%的銷(xiāo)售額39401.98,5%的租賃不動(dòng)產(chǎn)銷(xiāo)售額95238.10元。請(qǐng)問(wèn)填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí),填寫(xiě)第幾欄?是上面39401.98未達(dá)起征點(diǎn)嗎?下面95238.10元需要按5%交稅?
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2024-01-03
老師供熱免征增值稅,開(kāi)發(fā)票時(shí)稅率是選免征,還是選選零,還是屬于即征即退呢。我們專(zhuān)管員說(shuō)是免征,但稅務(wù)又說(shuō)是即征即退,他們自己都不是特別懂
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2018-05-08
一月份增值稅留抵6981.49,二月份留抵8525.65,但按簡(jiǎn)易征稅繳納了116.5的增值稅,那我應(yīng)該怎么做分錄???
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2018-03-29
老師,請(qǐng)問(wèn)今年小規(guī)模的增值稅是按幾個(gè)點(diǎn)征收?我們有筆無(wú)票收入,是按1%計(jì)算增值稅,還是3%?
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2021-04-08
疫情期間生活服務(wù)業(yè)符合免征增值稅的,已向稅務(wù)局繳納稅款,現(xiàn)要退增值稅,附加稅可以退嗎
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2020-05-11
個(gè)體工商戶是季度9萬(wàn)免增值稅?還是季度45免增值稅?個(gè)體工商戶行業(yè)不同免征額不一致嗎?
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2022-04-14
小微企業(yè)計(jì)提了增值稅和附加稅,免征后怎么處理附加稅?也和增值稅一樣計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
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2018-04-11
老師,我們是簡(jiǎn)易征收的施工老項(xiàng)目,公司給業(yè)主開(kāi)具增值稅發(fā)票時(shí)必須是增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎?
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2016-12-19
增值稅即征即退,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),填寫(xiě)報(bào)表時(shí),顯示的應(yīng)交增值稅為銷(xiāo)項(xiàng),這樣填報(bào)申報(bào)資料對(duì)嗎?
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2018-12-06
小規(guī)模納稅人只要開(kāi)了專(zhuān)票就不享受季度30萬(wàn)內(nèi)免征增值稅的政策吧?開(kāi)專(zhuān)票就要交增值稅
2/2017
2019-10-10
老師,小規(guī)模納稅人季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),申報(bào)增值稅時(shí),應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額(第一欄),怎么填
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2019-10-24