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為方便納稅人,簡化土地增值稅預(yù)征稅款計算,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)采取預(yù)收款方式銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目的,可按照以下方法計算土地增值稅預(yù)征計征依據(jù): 土地增值稅預(yù)征的計征依據(jù)=預(yù)收款-應(yīng)預(yù)繳增值稅稅款 依據(jù)上述規(guī)定,預(yù)繳土增增值稅的計稅依據(jù)為“預(yù)收款-應(yīng)預(yù)繳增值稅稅款”。 問,我譬如我預(yù)收100萬元房款,土增計稅依據(jù)為(100萬-100萬/1.05*0.03)*4%=3.89萬,對嗎?如果我直接交了5%的增值稅,土地增值稅該怎么計算?
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2020-06-06
增值稅專用發(fā)票有限期
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2016-12-22
增值稅專用發(fā)票怎么領(lǐng)
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2020-07-16
簡答 甲公司為增值稅一般納稅人,2018年7月生產(chǎn)經(jīng)營情況如下: (1)購進一臺生產(chǎn)用機器設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額17萬元;另外支付運費20萬元(不含稅),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額2萬元。 (2)購進生產(chǎn)用原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額12萬元。另外支付運費10萬元(不含稅),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額1萬元。運輸途中由于保管不善,原材料丟失10%;運輸途中遭遇泥石流,原材料毀損20%。 (3)購進水泥一批用于修建產(chǎn)品倉庫,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額34萬元。 (4)接受乙公司提供的設(shè)計服務(wù),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額0.30萬元
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2022-04-21
老師,不能抵扣的費用認證抵扣了,增值稅申報轉(zhuǎn)出,1借管理費用貸應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。2借應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 3借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸銀行存款 方法2,增值稅申報轉(zhuǎn)出,借管理費用 紅字應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額 紅字 貸現(xiàn)金紅字。。借管理費用貸現(xiàn)金。意以上2種方法都可以用嗎
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2019-05-02
老師,你好請問現(xiàn)在印花稅不用計提直接繳納了,導(dǎo)致我應(yīng)交稅費上面這個借方的應(yīng)交稅費始終在了,要怎么辦了
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2019-04-15
老師,咱們季報企業(yè)所得稅,填那個A類表的時候,營業(yè)成本填本年累計金額的時候要不要加上各項銷管財費用呢?
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2021-08-21
老師,公告2022年第15號第一條說的適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目,暫停預(yù)繳增值稅。適用小規(guī)模企業(yè)異地預(yù)繳3%增值稅嗎
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2022-07-12
老師請問資產(chǎn)處置損益明細表里固定資產(chǎn)一欄的計稅基礎(chǔ)怎么填
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2017-07-31
你好,煙酒店,填寫企業(yè)年報時營業(yè)額和納稅總額怎么填寫,沒納過稅
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2023-02-20
請問增值稅專用發(fā)票、海關(guān)進口增值稅專用繳款書現(xiàn)在可抵扣的有效時長是多久?
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2021-11-04
開具增值稅專用發(fā)票,蓋發(fā)票專用章的時候超出了右下角靠右邊的框,沒有蓋上小寫金額,對整張發(fā)票有沒有影響?
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2019-03-19
甲公司本月銷售產(chǎn)品500件,單位售價為5000元,單位成本為4500元。已開增值稅專用發(fā)票,適用的稅率為13%,款項尚未收到。要求編制確認銷售收入和結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品成本的會計分錄
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2022-12-19
銷售商品一批,開增值稅專用發(fā)票注明價款100萬元,增值稅13%,款項入賬,會計分錄
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2024-03-07
如何給不是增值稅一般納稅人的企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票
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2016-03-31
如何給不是增值稅一般納稅人的企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票
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2015-12-30
如何給不是增值稅一般納稅人的企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票
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2015-12-08
如何給不是增值稅一般納稅人的企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票
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2015-11-16
如何給不是增值稅一般納稅人的企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票
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2015-10-11
什么情況開會增值稅專用發(fā)票,什么情況開增值稅普通發(fā)票
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2016-03-07