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請(qǐng)問一下,企業(yè)上個(gè)月申請(qǐng)?jiān)鲋刀惔媪苛舻锥愵~退稅,這個(gè)月的增值稅申報(bào)表附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出已自動(dòng)體現(xiàn),那需要在附表四的本期調(diào)減額體現(xiàn)這部分金額嗎?
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2023-03-02
你好,我今年2月份交了金稅盤服務(wù)年費(fèi),可以免稅,但在申報(bào)增值稅時(shí)只填了附表四(稅額抵減情況表),沒有填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,現(xiàn)在無法減免怎么處理?
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2019-08-02
老師你那有增值稅一般納稅人申報(bào)表嗎? 我是想要個(gè)EXCEL,自己手工填寫,之后拿去大廳申報(bào), 增值稅表一不讓填負(fù)數(shù),沒辦法,只能自己手工做的拿去大廳申報(bào)了
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2022-09-01
稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)填在增值稅申報(bào)表附4表嗎?本期沒有增值稅要交,是不是就不能抵扣,只能留底?另外附表二需要填這筆嗎
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2018-03-12
老師,個(gè)體工商戶增值稅申報(bào)時(shí)未達(dá)起征點(diǎn)的銷售額需要填在主表的那?還需要填 增值稅減免表嗎?填付列表嗎?填在哪。謝謝
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2019-10-23
房地產(chǎn)《增值稅預(yù)繳稅款表》是在國稅辦稅廳手填嗎?網(wǎng)上增值稅月報(bào)表中好像沒有此表?相關(guān)附加稅是在地稅網(wǎng)上申報(bào),對(duì)嗎?
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2017-02-08
請(qǐng)問老師,房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)售收入預(yù)繳增值稅后,在增值稅申報(bào)表(四)中填寫抵扣預(yù)繳稅款后,這個(gè)金額是不是自動(dòng)就反映到主表當(dāng)中去了,還是說需要手動(dòng)填寫?增值稅申報(bào)主表第28行①分次預(yù)繳稅額
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2018-11-03
報(bào)表的應(yīng)交增值稅和我在稅務(wù)網(wǎng)站上申報(bào)的應(yīng)交增值稅相差0.01元,請(qǐng)問我的報(bào)表需要調(diào)整嗎,該如何調(diào)整
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2017-08-12
增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)來源于哪張報(bào)表,如果企業(yè)還在籌建期,在報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅時(shí)是否需要提供財(cái)務(wù)報(bào)表
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2017-04-18
小規(guī)模增值稅申報(bào)表季報(bào)沒超9萬是填小微企業(yè)還是未達(dá)起征點(diǎn)
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2015-10-10
老師,一般納稅人的2019年初賬上應(yīng)交增值稅貸方余額16160,增值稅申報(bào)表上是應(yīng)交16127,申報(bào)表是正確的,怎么調(diào)這個(gè)33的差額呢?19年之前的10年賬徹底看不上了,根據(jù)之前的申報(bào)數(shù)據(jù)也查不出是哪里的問題,怎么調(diào)呀?
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2019-11-21
老師,我一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則簡易征收個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)做了營業(yè)外收入,應(yīng)交增值稅,這個(gè)填增值稅申報(bào)表的時(shí)候需要怎么填報(bào)?
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2021-04-19
小規(guī)模納稅人,增值稅申報(bào)表上面貨物跟服務(wù)欄分開填,是不是在60萬之內(nèi)都是免增值稅的呀?
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2020-07-03
建筑服務(wù)※某鄉(xiāng)鎮(zhèn)卡口電源安裝費(fèi)填小規(guī)模增值稅申報(bào)表是填貨物及勞務(wù)欄,還是填服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)欄
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2020-04-05
老師,小規(guī)模本季只開了一張紅沖發(fā)票,累計(jì)收入為負(fù)數(shù),請(qǐng)問小規(guī)模增值稅申報(bào)表如何填寫?
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2019-10-09
小規(guī)模增值稅申報(bào)表本期應(yīng)納稅額減征額16欄是怎么計(jì)算得來的?本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額也跟稅控盤的銷項(xiàng)稅額不一樣?
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2021-01-06
你好,我想報(bào)小規(guī)模增值稅,一月份我開的都是專票,現(xiàn)在我看到增值稅申報(bào)表里有貨物及勞務(wù)和服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)無形資產(chǎn)都有數(shù),該怎么弄呢
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2020-04-17
小規(guī)模按1%征收增值稅,且未達(dá)到起征點(diǎn),增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入是按1%還是3%。如果按照1%與增值稅申報(bào)表未達(dá)起征點(diǎn)免稅額對(duì)不上,是按照3%計(jì)算的
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2023-04-11
小微企業(yè)免稅銷售額在增值稅申報(bào)表上的免稅的稅額按稅率3%計(jì)算出來的,但是開的發(fā)票卻是1%的稅率計(jì)算出來的稅額,稅額差異在小規(guī)模增值稅申報(bào)表上怎么處理
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2022-04-14
我是小規(guī)模納稅人,按季度申報(bào)增值稅,這個(gè)季度紅沖了一張上個(gè)季度開的專票,這個(gè)季度的增值稅申報(bào)表我應(yīng)該怎么填?填第幾欄?
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2021-04-05