国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

老師,我們公司是湖北省小規(guī)模納稅人,第二季度我們未開票36萬,湖北因?yàn)橐咔槭敲庠鲋刀惖模垎栁以趺刺顚懺鲋刀惿陥?bào)表?
1/925
2020-07-09
老師您好,,我想問下個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還費(fèi)在申報(bào)表中如何申報(bào)呀?除了填增值稅附表一中6%稅率欄外,還需要填哪里?
2/1915
2020-08-07
我是小規(guī)模納稅人,按季度申報(bào)增值稅,這個(gè)季度紅沖了一張上個(gè)季度開的專票,這個(gè)季度的增值稅申報(bào)表我應(yīng)該怎么填?填第幾欄?
1/3847
2021-04-05
你好,請問一下:作廢當(dāng)期增值稅納稅申報(bào)以后,是否可以返回重新勾選發(fā)票認(rèn)證? 前提是勾選平臺已經(jīng)勾選成功確認(rèn)簽名了。后來申報(bào)成功以后發(fā)現(xiàn)有兩張發(fā)票未抵扣。然后我作廢了增值稅申報(bào)表,返回勾選平臺后顯示已經(jīng)跳到下一期勾 選所屬期去了。點(diǎn)擊上期勾選提示我上月已經(jīng)申報(bào)或者勾選簽名
1/6120
2020-03-15
老師,我在更正增值稅申報(bào)表中減免稅申報(bào)明細(xì)表時(shí)怎么提示自2020年3月份征期起,【增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表】免稅項(xiàng)目中第4欄【免稅銷售額對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額】無需填寫,我沒填寫,左邊列表欄有個(gè)數(shù)字2,這是什么原因
1/1078
2021-05-18
企業(yè)適用于簡易征收方法,在申報(bào)時(shí)主要填寫增值稅納稅申報(bào)表嗎?
1/1243
2017-05-08
增值稅減免申報(bào)明細(xì)表減稅金額手動(dòng)填寫在主表23行后,附加稅申報(bào)表的第二列減免金額仍然是0,沒有體現(xiàn)是什么情況
1/143
2023-12-06
因?yàn)槿ツ暌粋€(gè)視同銷售沒有做收入但是正常開具了發(fā)票繳納了增值稅,造成增值稅申報(bào)表上的銷售額與財(cái)務(wù)報(bào)表上的營業(yè)收入不符合,現(xiàn)在年報(bào)已經(jīng)申報(bào)了,該怎么處理?所得稅申報(bào)按照那個(gè)來申報(bào)??
4/1700
2017-04-13
老師好!當(dāng)月開的發(fā)票本來想作廢但忘記了,這樣導(dǎo)致增值稅納申報(bào)表收入跟賬上對應(yīng)不上,請問需要調(diào)整賬上跟增值稅納申報(bào)表一致嗎
4/317
2022-10-20
新能源汽車企業(yè),收到的國家補(bǔ)貼免征增值稅,在納稅申報(bào)表里填在哪里?增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里減免性質(zhì)代碼及名稱選擇那一項(xiàng)?
1/1653
2019-11-09
申報(bào)增值稅時(shí),存在以下錯(cuò)誤 附表四第1欄“本期應(yīng)抵減稅額【280.00】”應(yīng)等于增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表減免性質(zhì)代碼0001129914的“本期應(yīng)抵減稅額【0】”
11/3909
2022-02-16
下午好,紅沖以前月份的發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)增值稅要填增值稅的哪個(gè)附表嗎?一般納稅人。
2/513
2018-10-08
轉(zhuǎn)出未交增值稅月末借方余額480元,納稅申報(bào)表應(yīng)交增值稅28元,差額應(yīng)該怎么調(diào)整?
6/476
2022-04-08
增值稅申報(bào)表中應(yīng)交增值稅,因?yàn)樗纳嵛迦朐斐珊臀屹~面上的兩分錢差異怎么處理?
1/6726
2018-05-10
本月沒有收入。增值稅納稅申報(bào)表也需要零申報(bào)嗎?我們公司是去大廳申報(bào)。這樣我需要在紙質(zhì)的申報(bào)表填寫0嗎
1/2571
2018-10-10
一般納稅人是必須申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎 我們11月開始申報(bào)增值稅 但是到現(xiàn)在都沒有申報(bào)過財(cái)務(wù)報(bào)表 是必須申報(bào)嗎
1/1303
2020-03-19
小規(guī)模納稅人在國稅局代開專票1萬元,國稅局代收了增值稅和城建稅,增值稅納稅申報(bào)表中的銷售是未達(dá)起征點(diǎn),申報(bào)表中的收入填哪幾欄
1/783
2019-01-14
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目沒有余額,但是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅有貸方余額0.01怎么辦?之前申報(bào)表比賬上少交0.01,就按申報(bào)表里顯示的交了
5/231
2024-05-20
#提問#請問老師,我是小規(guī)模納稅人,上季度我申報(bào)增值稅無票收入了,這季度我需要把上季度申報(bào)的無票收入紅沖,請問增值稅申報(bào)表,應(yīng)該怎樣填寫?
3/817
2020-07-15
小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅稅率是多少,是不是只要有利潤就必須交所得稅
1/481
2021-10-20
添加到桌面