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小微企業(yè)季沒(méi)達(dá)到9萬(wàn),填增值稅減免稅申報(bào)表明細(xì)表選哪個(gè)項(xiàng)?
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2018-10-11
如果申報(bào)增值稅時(shí)沒(méi)有填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,還可以在補(bǔ)嗎?
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2019-10-25
認(rèn)證抵扣的機(jī)動(dòng)車發(fā)票填增值稅申報(bào)表表二的時(shí)候填到哪列呢?
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2019-04-02
你好,修改了以往的財(cái)務(wù)報(bào)表,以前的增值稅申報(bào)表,會(huì)隨之變動(dòng)嗎?
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2023-03-20
本月沒(méi)有應(yīng)納增值稅,附加稅是零,可是有異地預(yù)繳上月的附加稅700元,這700元需要填到附加稅申報(bào)表本期已繳稅額那欄嗎?還是等到下月有附加稅款時(shí)再填入?
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2018-08-03
小規(guī)模企業(yè),20年開(kāi)了張專票1%稅額,21年初作廢了開(kāi)了3%專票,已經(jīng)報(bào)過(guò)增值稅申報(bào)表,那20年開(kāi)的這個(gè)直接確認(rèn)收入了,作廢重開(kāi)的怎么處理
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2021-01-17
那個(gè)增值稅申報(bào)表主表三十欄是否要填寫(xiě)上期已交的稅金,我問(wèn)了很多人了,有得說(shuō)不寫(xiě),有的說(shuō)寫(xiě),都沒(méi)有一個(gè)確切的回答
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2021-12-10
老師,增值稅申報(bào)表和稅務(wù)UK增值稅金額差2分錢(qián)有影響嗎老師
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2024-01-03
老師,35行這里 如果企業(yè)只有外銷,是不是35可以不用填寫(xiě) 35行這里 如果企業(yè)有內(nèi) 外 銷,是不是35行只要填寫(xiě)內(nèi)銷抵扣的金額 增值稅申報(bào)表 附表二哪里
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2024-07-07
老師,我增值稅申報(bào)表上稅金和賬上一樣,但是收入比賬上收入多四千多,我不知道是怎么回事呀
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2020-12-14
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)一般計(jì)稅項(xiàng)目異地預(yù)繳的增值稅金額填在增值稅申報(bào)表哪個(gè)地方
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2025-01-02
您好老師,我們是一般納稅人,增值稅申報(bào)表主表第2.3欄在什么樣的情況下需要填寫(xiě)?因?yàn)槲胰绻袘?yīng)稅貨物或勞務(wù)銷售額,我在附表一已經(jīng)填過(guò)了,主表第2.3欄還要填嗎?謝謝老師
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2021-12-17
附表一中已簡(jiǎn)易方式計(jì)稅的增值稅金額能不能用表四中稅控服務(wù)費(fèi)抵減?可以的話應(yīng)該填在主表中哪一行?
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2020-05-16
新開(kāi)的企業(yè),是一般納稅人的,購(gòu)買了稅控盤(pán)480全額抵扣在etax@3.0里邊增值稅報(bào)表的主表和附表要怎么填呢?
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2019-01-08
,小規(guī)模的申報(bào)增值稅是只要填第一張?jiān)鲋刀惣{稅申報(bào)表 ,其他三張不用填寫(xiě)是嗎? 目前零申報(bào)
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2019-04-03
老師,在申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表中,碰到以下問(wèn)題怎么處理?
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2019-08-15
這個(gè)做賬時(shí)算成增值稅進(jìn)賬稅額了,但我手里的留底發(fā)票不包含這個(gè),我填納稅申報(bào)表時(shí)是不是要分開(kāi)核算呢
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2022-09-23
我6月的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表還沒(méi)出來(lái)增值稅出來(lái)了,我可以在電子稅務(wù)局先申報(bào)增值稅和4月5月的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
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2020-07-03
他這個(gè)憑證是不是有問(wèn)題,我對(duì)了一下增值稅申報(bào)表的銷售額和會(huì)計(jì)軟件里的銷售額相差18867.92,一月份的,所以后面的都相差了18867.92
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2022-05-09
老師,您好!我想請(qǐng)教一下,我公司小規(guī)模納稅一季度超過(guò)了45萬(wàn)(價(jià)稅合計(jì)),開(kāi)票軟件里面的稅率是1%的,我在填報(bào)增值稅申報(bào)表(B38)第一欄(3%征收率)里填入的這個(gè)銷售金額是按照開(kāi)票統(tǒng)計(jì)表里面的1%銷項(xiàng)金額還是需要重新計(jì)算成3%的銷項(xiàng)金額填入,謝謝!
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2021-10-18