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那個(gè)增值稅申報(bào)表主表三十欄是否要填寫上期已交的稅金,我問了很多人了,有得說不寫,有的說寫,都沒有一個(gè)確切的回答
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2021-12-10
老師,增值稅申報(bào)表和稅務(wù)UK增值稅金額差2分錢有影響嗎老師
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2024-01-03
老師,35行這里 如果企業(yè)只有外銷,是不是35可以不用填寫 35行這里 如果企業(yè)有內(nèi) 外 銷,是不是35行只要填寫內(nèi)銷抵扣的金額 增值稅申報(bào)表 附表二哪里
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2024-07-07
老師,我增值稅申報(bào)表上稅金和賬上一樣,但是收入比賬上收入多四千多,我不知道是怎么回事呀
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2020-12-14
老師,你好。請(qǐng)問一般計(jì)稅項(xiàng)目異地預(yù)繳的增值稅金額填在增值稅申報(bào)表哪個(gè)地方
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2025-01-02
老師問一下,5月份有預(yù)交的增值稅沒有抵扣完,6月份也預(yù)交了增值稅,本期也認(rèn)證了一部分進(jìn)項(xiàng)稅,為什么在增值稅及附加稅申報(bào)表中不顯示預(yù)交的增值稅予以抵扣
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2021-07-15
本月沒有應(yīng)納增值稅,附加稅是零,可是有異地預(yù)繳上月的附加稅700元,這700元需要填到附加稅申報(bào)表本期已繳稅額那欄嗎?還是等到下月有附加稅款時(shí)再填入?
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2018-08-03
您好老師,我們是一般納稅人,增值稅申報(bào)表主表第2.3欄在什么樣的情況下需要填寫?因?yàn)槲胰绻袘?yīng)稅貨物或勞務(wù)銷售額,我在附表一已經(jīng)填過了,主表第2.3欄還要填嗎?謝謝老師
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2021-12-17
附表一中已簡易方式計(jì)稅的增值稅金額能不能用表四中稅控服務(wù)費(fèi)抵減?可以的話應(yīng)該填在主表中哪一行?
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2020-05-16
新開的企業(yè),是一般納稅人的,購買了稅控盤480全額抵扣在etax@3.0里邊增值稅報(bào)表的主表和附表要怎么填呢?
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2019-01-08
,小規(guī)模的申報(bào)增值稅是只要填第一張?jiān)鲋刀惣{稅申報(bào)表 ,其他三張不用填寫是嗎? 目前零申報(bào)
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2019-04-03
老師,在申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表中,碰到以下問題怎么處理?
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2019-08-15
這個(gè)做賬時(shí)算成增值稅進(jìn)賬稅額了,但我手里的留底發(fā)票不包含這個(gè),我填納稅申報(bào)表時(shí)是不是要分開核算呢
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2022-09-23
我6月的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表還沒出來增值稅出來了,我可以在電子稅務(wù)局先申報(bào)增值稅和4月5月的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
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2020-07-03
老師,為什么增值稅納稅一般納稅申報(bào)附表二中有本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣和本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣這兩欄?
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2016-04-07
第一次網(wǎng)上申報(bào),今天查詢發(fā)現(xiàn)前兩天的有個(gè)附加稅沒有申報(bào)成功,增值稅為零,這個(gè)要不要緊。還有個(gè)現(xiàn)金流量表沒有提交申報(bào)
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2019-07-17
老師,我們是小規(guī)模納稅人,國稅是季度申報(bào),需要報(bào)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)、企業(yè)所得稅、增值稅、增值稅——咨詢費(fèi)、地方教育費(fèi)附加、教育費(fèi)附加、增值稅——廣告費(fèi),我現(xiàn)在已經(jīng)申報(bào)號(hào)財(cái)務(wù)報(bào)表,請(qǐng)問一下申報(bào)國稅的流程是什么?我需要先報(bào)哪些稅,需要注意些什么?
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2017-01-14
之前一直是零申報(bào),4月開始有私賬轉(zhuǎn)到公賬的營業(yè)額25000元(沒開發(fā)票),請(qǐng)問這個(gè)25000元是填到季度申報(bào): 利潤表里的營業(yè)收入,納稅申報(bào)表(A類)的營業(yè)收入嗎? 增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表填到(其中:小微企業(yè)免稅銷售額)? 資產(chǎn)負(fù)債表也要填嗎?
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2022-04-13
他這個(gè)憑證是不是有問題,我對(duì)了一下增值稅申報(bào)表的銷售額和會(huì)計(jì)軟件里的銷售額相差18867.92,一月份的,所以后面的都相差了18867.92
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2022-05-09
老師,您好!我想請(qǐng)教一下,我公司小規(guī)模納稅一季度超過了45萬(價(jià)稅合計(jì)),開票軟件里面的稅率是1%的,我在填報(bào)增值稅申報(bào)表(B38)第一欄(3%征收率)里填入的這個(gè)銷售金額是按照開票統(tǒng)計(jì)表里面的1%銷項(xiàng)金額還是需要重新計(jì)算成3%的銷項(xiàng)金額填入,謝謝!
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2021-10-18