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老師,我想請問一下,增值稅納稅申報(bào)表主表,現(xiàn)在32行期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)),現(xiàn)在納稅申報(bào)表是-6萬元,34行本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額為正數(shù)3萬元,34行本期應(yīng)納稅額也是正數(shù)3萬元,我現(xiàn)在賬面是正數(shù)3.2萬元,我下期繳納時(shí)按照了34行3萬元繳納給了稅務(wù),我那個(gè)32行是什么意思,我其實(shí)是多繳納了吧,為什么還需要在交稅呢,我賬面數(shù)是不是應(yīng)該和34行數(shù)據(jù)一致呢
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2024-09-19
老師 情況是這樣的,我們是家業(yè)公司銷售農(nóng)藥肥料的,其中農(nóng)藥為免稅產(chǎn)品,已去稅務(wù)備好案,請教一下,現(xiàn)在我填增值稅申報(bào)表時(shí)第1列要填免稅農(nóng)藥的不含稅收入?還是只填肥料收入呢?老師
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2019-10-17
增值稅納稅申報(bào)表2欄應(yīng)稅貨物銷售額要填嗎
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2021-06-05
這個(gè)月不含稅收入是4011.1,怎么填增值稅申報(bào)表呢未達(dá)起征點(diǎn)那一欄為什么填不了呢是不是只需要填小微企業(yè)免稅那一欄就行了?
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2017-07-07
老師,我這個(gè)月只有購稅控盤的480元,在附表四填列了,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表也填列了,現(xiàn)在主表填列了二十三欄,保存不上一直提示未獲取正確的備案信息,怎么回事?
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2019-12-08
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)里的建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款 期末余額,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,填到哪一項(xiàng)里,在本期實(shí)際抵減稅額 欄里填了后,主表里并沒有變化
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2017-04-10
老師,請問,增值稅收入在申報(bào)表中是指哪個(gè)數(shù)據(jù),所得稅收入在申報(bào)表中是指哪個(gè)數(shù)據(jù)
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2019-07-31
沒有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)票 但是有收入 增值稅應(yīng)該怎么申報(bào) 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表已經(jīng)申報(bào)
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2016-11-14
增值稅一般納稅人申報(bào)表重新更改之后怎么更新etax的那份預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表啊
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2018-10-20
填增值稅申報(bào)表,上個(gè)月有一筆航信稅控維護(hù)費(fèi)稅額抵減 減免稅申報(bào)明細(xì)表要選哪個(gè)?
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2018-06-07
增值稅免稅,附加稅怎么申報(bào)?
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2019-02-17
一般納稅人因3月的收入在4月申報(bào),未在3月做未開票處理,需調(diào)整2萬元左右的增值稅,及附加稅費(fèi),調(diào)整申報(bào)表之后,有留抵1.9萬元左右,請問,怎樣做賬處處理
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2019-10-18
現(xiàn)金流量表是7.1-31的,7月份有需要交增值稅(就是抵扣后,銷項(xiàng)有多的,附加稅也申報(bào)了的),這里的支付的稅費(fèi) 怎么是負(fù)數(shù)呢?這是什么情況?
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2017-09-07
城建稅、教育費(fèi)附加申報(bào)表中:本期銷售貨物,提供加工、修理修配勞務(wù)增值稅應(yīng)稅銷售額,這一欄填寫的是含稅的還是不含稅的
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2018-06-08
老師請教一下,前面會(huì)計(jì)12月申報(bào)增值稅,后面一月又開了負(fù)數(shù)發(fā)票三百多萬,去前臺申報(bào),直接沖銷的是12月的增值稅申報(bào)表,那三百多萬需要退稅,12月的賬務(wù),我要怎么處理才能跟申報(bào)表一致呢?
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2021-05-17
小微企業(yè)一個(gè)季度開了4萬多的票需要填寫增值稅減免申報(bào)明細(xì)表嗎?附列資料需要填寫嗎?怎么填寫吶 小微企業(yè)免稅銷售額沒有超過限額附列資料怎么填寫,免稅表需要填嗎 小規(guī)模納稅人月銷售額不足10萬元的填申報(bào)表時(shí),填寫哪一欄?規(guī)模納稅人,收入都在10萬以下,附列資料哪張表要填嗎?還是只用填寫主表?
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2022-04-12
老師,稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,在申報(bào)表附表一填在那一行,急
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2019-07-02
納稅申報(bào)表附列資料(四) 填寫完數(shù)據(jù),會(huì)生成到主表哪一欄?
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2020-05-27
申報(bào)表附表二里,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額一般什么時(shí)候填?怎么填?
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2018-04-13
年末增值稅報(bào)表(月、季度)、增值稅發(fā)票匯總表及明細(xì)表、增值稅抵扣清單及抵扣聯(lián)、資產(chǎn)負(fù)債表及利潤表、年度明細(xì)賬及總分類賬、銀行對賬單及調(diào)節(jié)表、其他報(bào)表(企業(yè)公示、殘保金申報(bào)表、印花稅申報(bào)表等) 這些哪些是需要單獨(dú)裝訂,哪些可以合并在一起裝訂,哪些是按月裝訂的? 有沒有什么流程和順序排列裝訂呢?
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2017-02-06