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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-21 09:20

你好,預(yù)交企業(yè)所得稅申報(bào)表需要去稅局更正申報(bào)才是的
無(wú)法根據(jù)增值稅申報(bào)表自動(dòng)更新的

red???? 追問(wèn)

2018-10-21 09:59

老師您好,這些報(bào)表我都沒(méi)有報(bào)送,還在草稿箱里

鄒老師 解答

2018-10-21 09:59

你好,預(yù)交所得稅申報(bào)表需要根據(jù)更正之后的增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)做更正申報(bào)

red???? 追問(wèn)

2018-10-21 10:01

第一次打開所得稅申報(bào)表它是自動(dòng)識(shí)別你當(dāng)時(shí)填的利潤(rùn)表來(lái)的數(shù)據(jù),現(xiàn)在利潤(rùn)表更新,所得稅申報(bào)不會(huì)自動(dòng)刷新嗎?

鄒老師 解答

2018-10-21 10:02

你好,更正之后系統(tǒng)就不會(huì)根據(jù)你更新的利潤(rùn)表刷新企業(yè)所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)的

red???? 追問(wèn)

2018-10-21 10:03

好的,那需要手動(dòng)更改咯?

鄒老師 解答

2018-10-21 10:04

你好,是的,需要提供正確的利潤(rùn)表,去稅局填寫所得稅申報(bào)表做更正申報(bào)

red???? 追問(wèn)

2018-10-21 10:06

老師我剛剛說(shuō)了,我這些報(bào)表都還沒(méi)申報(bào)呢,沒(méi)申報(bào)不需要去稅務(wù)局啊

鄒老師 解答

2018-10-21 10:07

你好,增值稅一般納稅人申報(bào)表重新更改之后,通過(guò)這個(gè)說(shuō)明之前已經(jīng)申報(bào)了,錯(cuò)誤了才需要更正啊

red???? 追問(wèn)

2018-10-21 10:09

我的意思是:增值稅申報(bào)表,我并沒(méi)有申報(bào),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后是我自己在報(bào)表里更改的(也沒(méi)有申報(bào))

鄒老師 解答

2018-10-21 10:10

你好,那這樣就直接按更正之后的增值稅申報(bào),然后報(bào)送利潤(rùn)表,系統(tǒng)會(huì)根據(jù)你利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)自動(dòng)生成企業(yè)所得稅申報(bào)表的收入,成本,利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)申報(bào)

red???? 追問(wèn)

2018-10-21 10:11

好的謝謝老師,另外老師我還想問(wèn)一下,員工的工資在企業(yè)所得稅申報(bào)表里為什么不算在成本里呀?

鄒老師 解答

2018-10-21 10:12

你好,你計(jì)提工資借方是通過(guò)什么科目核算的

red???? 追問(wèn)

2018-10-21 10:13

我工資都是直接做管理費(fèi)用-工資里的。那我應(yīng)該怎么做呢?

鄒老師 解答

2018-10-21 10:14

你好,計(jì)入管理費(fèi)用的工資,在所得稅申報(bào)表的時(shí)候體現(xiàn)在利潤(rùn)總額中,不在營(yíng)業(yè)成本體現(xiàn)的
所得稅申報(bào)表的營(yíng)業(yè)成本=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本,不包括營(yíng)業(yè)外支出,期間費(fèi)用

red???? 追問(wèn)

2018-10-21 10:23

額,那員工工資不算里面不是很虧嗎?少了一大筆費(fèi)用啊

鄒老師 解答

2018-10-21 10:25

你好,不虧
因?yàn)槟阌?jì)入費(fèi)用,也是減少了利潤(rùn)總額啊
并不是說(shuō)計(jì)入了費(fèi)用就沒(méi)有抵扣利潤(rùn)
計(jì)入成本就在營(yíng)業(yè)成本體現(xiàn),不在費(fèi)用體現(xiàn),兩種方式對(duì)利潤(rùn)的影響是一樣的

red???? 追問(wèn)

2018-10-21 13:37

可是我企業(yè)所得稅預(yù)繳表里的營(yíng)業(yè)成本的數(shù)字只是我?guī)齑嫔唐方Y(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里的數(shù)字。并沒(méi)有工資

鄒老師 解答

2018-10-21 15:26

你好,你工資計(jì)入了管理費(fèi)用,而管理費(fèi)用不屬于營(yíng)業(yè)成本,管理費(fèi)用體現(xiàn)在利潤(rùn)總額中啊

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你好,預(yù)交企業(yè)所得稅申報(bào)表需要去稅局更正申報(bào)才是的 無(wú)法根據(jù)增值稅申報(bào)表自動(dòng)更新的
2018-10-21 09:20:08
同學(xué),你要找到你申報(bào)更正的報(bào)表 ,然后打印就行
2021-10-25 11:05:04
你好! 以重新申報(bào)的為準(zhǔn)。之前的申報(bào)是看不到了
2020-07-02 09:45:55
你好,如果涉及到利潤(rùn)表數(shù)據(jù)變動(dòng)了,就需要做季度申報(bào)表更正申報(bào)的
2020-07-21 08:59:08
你好,是的如果申報(bào)有錯(cuò)的話是需要跟正
2025-05-19 13:41:43
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