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增值稅申報(bào)表收入與企業(yè)所得稅收入之間有很大差額,從哪些方面找原因呢?
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2020-10-28
老師,一般納稅人2020年1月份沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票,也沒(méi)有任何費(fèi)用票據(jù),那增值稅申報(bào)表上全是0嗎?
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2020-04-05
老師我是購(gòu)買(mǎi)方,發(fā)生銷(xiāo)售折讓?zhuān)N(xiāo)售方給我開(kāi)的紅字發(fā)票 如何賬務(wù)處理,增值稅申報(bào)表如何填
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2018-12-31
老師,您好!我想問(wèn)一下費(fèi)用發(fā)票(普通發(fā)票)需要在增值稅申報(bào)表中提現(xiàn)么?還有一個(gè)購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)的專(zhuān)票要怎么填寫(xiě)
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2019-08-13
2022年小規(guī)模企業(yè),企業(yè)3月收到客戶(hù)2萬(wàn)元銀行存款,但是3月沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給客戶(hù)??梢栽?月開(kāi)給客戶(hù)嗎?現(xiàn)在2022年4月1日新稅收政策,開(kāi)票是免稅的普通發(fā)票,還是開(kāi)1%的普通發(fā)票呢 第一季度的電子稅務(wù)局小規(guī)模納稅增值稅申請(qǐng),怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表
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2022-04-06
一般納稅人增值稅申報(bào)表,如果本期有留底進(jìn)項(xiàng),稅控盤(pán)的820要填上去嗎
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2017-04-05
增值稅申報(bào)表中公司未勾過(guò)成品油,那這個(gè)報(bào)表是不是不用報(bào)的,也沒(méi)經(jīng)營(yíng)這個(gè)項(xiàng)目,一般納稅人的
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2021-08-09
增值稅附表二當(dāng)中的前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣是填什么金額
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2020-03-15
增值稅主表申報(bào)中25欄期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)),上個(gè)月公司申報(bào)了未開(kāi)票費(fèi)用,本期在未開(kāi)票費(fèi)用中填寫(xiě)的負(fù)數(shù),那25欄中金額是不是也應(yīng)該填寫(xiě)負(fù)數(shù)才對(duì),系統(tǒng)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)出的是正數(shù),要不要修改為負(fù)數(shù)呢
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2020-04-15
現(xiàn)在申報(bào)的增值稅主表上全年累計(jì)勞物貨物欄內(nèi)已經(jīng)超過(guò)80萬(wàn)了,是不是12月份往前推十二個(gè)月算?我中間有幾個(gè)月沒(méi)有收入呢?也算嗎,也算達(dá)到了?/?q 我們填時(shí)是貨物勞務(wù)和服務(wù)是分開(kāi)填的,他們說(shuō)是分開(kāi)計(jì)稅的,也就是說(shuō)有一項(xiàng)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)就要轉(zhuǎn)一般,那我服務(wù)類(lèi)沒(méi)有達(dá)到500萬(wàn)呢,是不是必需讓我轉(zhuǎn)了?
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2017-01-13
老師,增值稅納稅申報(bào)附表四,前期有個(gè)留底購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)和服務(wù)費(fèi)一共480元,本期有增值稅,480元抵扣,除了附表四,主表需要填寫(xiě)哪行?
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2020-01-13
三月份第一次有銷(xiāo)項(xiàng)要交稅!應(yīng)交的增值稅就是銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)嗎?有沒(méi)有免稅這一說(shuō)??增值稅申報(bào)表應(yīng)納稅額為什么比銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)稅額小呢??合理不??
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2017-04-10
公司提供技術(shù)服務(wù),沒(méi)有其他項(xiàng)目,本月開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)123668,請(qǐng)問(wèn)老師增值稅申報(bào)表三,我這樣填的對(duì)不對(duì)?
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2019-12-03
我們公司18合并了一家公司、其中有個(gè)減免稅款500,在財(cái)務(wù)賬上將此筆款項(xiàng)累計(jì)到現(xiàn)在公司的減免稅款科目里了、可增值稅申報(bào)表沒(méi)有累加、導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)相差了這個(gè)500,現(xiàn)在是怎么辦?
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2020-07-20
老師,你好!7月份我開(kāi)具了10張紅字發(fā)票,金額共30萬(wàn),沒(méi)有開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票出去,請(qǐng)問(wèn)7月份的增值稅申報(bào)表怎么填呢?
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2016-08-09
1新企業(yè),還沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)稅控設(shè)備,也就是沒(méi)有開(kāi)過(guò)票,現(xiàn)在收到不少進(jìn)項(xiàng)票,收到最早的票也得到9月份過(guò)認(rèn)證期,我是先把進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證了好呢?還是買(mǎi)了稅控再認(rèn)證,稅控7月份要買(mǎi)。 2就是我如果都認(rèn)證掉了,在稅控系統(tǒng)還沒(méi)買(mǎi)時(shí),應(yīng)該把這些進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證卻沒(méi)法抵扣的進(jìn)項(xiàng)總金額,分別需要填在增值稅申報(bào)表里的哪些行?
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2016-06-17
有沒(méi)有建筑業(yè)剛升為一般納稅人搭不會(huì)申報(bào),求解沒(méi)有收入只有一張3月份開(kāi)的工程票才入賬這是增值稅申報(bào)表,可不知道該在哪里填
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2017-01-08
老師好,我以前聽(tīng)過(guò)老師講的一般納稅人增值稅申報(bào)表的填報(bào),現(xiàn)在想聽(tīng)找不到了,不知如何找到,謝謝
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2018-01-05
自查報(bào)告補(bǔ)繳了一筆去年銷(xiāo)售的增值稅10萬(wàn)元,5月扣款了,那到時(shí)候增值稅申報(bào)表了,這筆10萬(wàn)元這么填寫(xiě),這個(gè)月計(jì)算要抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額,這個(gè)月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是可以少認(rèn)證?
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2017-05-26
稅務(wù)代開(kāi)的發(fā)票在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí),銷(xiāo)售收入填在代開(kāi)發(fā)票中,那么已繳納的增值稅稅費(fèi)填在哪里呢?
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2019-01-13