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填報(bào)增值稅申報(bào)表中,固定資產(chǎn)(不含不動(dòng)產(chǎn))進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表,當(dāng)期有購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn),當(dāng)期申報(bào)抵扣的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額這一項(xiàng)怎么填,當(dāng)前申報(bào)抵扣的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)怎么填?
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2017-07-12
小規(guī)模納稅人由于申報(bào)表輸入收入自動(dòng)出來(lái)增值稅額,導(dǎo)致申報(bào)表收入比實(shí)際多一分,申報(bào)表增值稅額比實(shí)際少一分,賬務(wù)如何調(diào)到與申報(bào)表一致?
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2019-01-10
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下1月報(bào)增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候,增值稅申報(bào)表里的申報(bào)金額是不是給利潤(rùn)表里的銷售金額要對(duì)得上才行喲。
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2019-01-10
處置車輛業(yè)務(wù),增值稅報(bào)表填收入,所得稅報(bào)表是填到營(yíng)業(yè)外收入嗎
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2018-08-23
現(xiàn)在就剩工會(huì)經(jīng)費(fèi)沒(méi)有申報(bào)了,增值稅附加稅也申報(bào)過(guò)扣過(guò)款了,這個(gè)表里的附加稅前三行還需要填嗎?還是只填工會(huì)這一欄?
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2019-01-11
關(guān)于個(gè)人房屋出租開(kāi)票事宜;原雙方約定不開(kāi)票價(jià)23000;現(xiàn)承租人要求出租人開(kāi)票,開(kāi)票按不含稅計(jì)算稅負(fù),增值稅3%,地稅小稅0.36%,所得稅1%;代墊稅額計(jì)入發(fā)票中,請(qǐng)問(wèn)出租方開(kāi)多少金額的發(fā)票,凈得23000且代墊稅額能收回;請(qǐng)老師計(jì)算且附計(jì)算過(guò)程
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2017-05-17
老師你好 小規(guī)模企業(yè)季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn) 有開(kāi)過(guò)專票 但是在開(kāi)專票時(shí)增值稅和城建稅一起交了 那個(gè)附加申報(bào)表要怎么填啊 是填0還是填增值稅然后再填減免之類的
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2020-01-12
您好老師我想問(wèn)一下四月份稅控盤費(fèi)用280增值稅 納稅申報(bào)表抵減情況四表、減免申報(bào)明細(xì)表都填寫了,當(dāng)月未交增值稅、實(shí)際未抵扣數(shù)額都在期末欄了五 月申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)稅額抵減表中期初數(shù)有數(shù)據(jù)、減免表里沒(méi)有數(shù)據(jù),五月份需要抵減 這個(gè)數(shù)應(yīng)再次填在期初數(shù)欄還是本期數(shù)理
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2019-06-17
客戶遺失了增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)跟發(fā)票聯(lián),我司應(yīng)該怎么做最方便。稅額130左右
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2016-04-14
老師:我想問(wèn)一下,5月份交去年的增值稅和附加稅怎么寫分錄?用不用先計(jì)提?
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2020-07-24
您好 老師,小規(guī)模納稅人在申報(bào)增值稅的時(shí)候,在填寫申報(bào)表和附列資料時(shí)不含稅銷售額有差異,我是按照稅控盤上面的填寫的申報(bào)表,然后附列資料不含稅銷售額就多出來(lái)0.1 ,這個(gè)填的時(shí)候要怎么填寫?是按稅控盤上面的填寫嗎?
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2019-07-04
老師,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)季度收入29126.21元,填填值稅申報(bào)表時(shí)應(yīng)該填29126.21還是0?
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2016-10-11
請(qǐng)問(wèn)房地產(chǎn)企業(yè)中增值稅申報(bào)有增值稅一般納稅人一表集成申報(bào)、增值稅一般納稅人標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)、增值稅預(yù)繳申報(bào)分別適用于哪些情況?
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2020-07-14
五月交稅控服務(wù)費(fèi)280,五月無(wú)增值稅交,六月申報(bào)五月增值稅時(shí)這280需要填嗎?填在哪里
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2020-06-09
我們屬于小微企業(yè),開(kāi)具不征稅自來(lái)水費(fèi)增值稅普通電子發(fā)票,申報(bào)增值稅報(bào)表不知道怎么填了。我發(fā)圖給你看,不知填的對(duì)不對(duì)項(xiàng)目(-)得3欄空著嗎?
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2019-10-10
您好,老師,外貿(mào)企業(yè),這個(gè)月認(rèn)證了相關(guān)的出口產(chǎn)品的增值稅專用發(fā)票,在填“增值稅納稅申報(bào)表"的時(shí)候,要不要在這個(gè)紅框里填寫這個(gè)月認(rèn)證的金額?
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2020-12-11
初次購(gòu)買稅控機(jī)發(fā)票不需要認(rèn)證嗎? 在填列增值稅納稅申報(bào)表是填寫在哪一行?(應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 在做總賬的時(shí)候科目是借方還是貸方)
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2016-01-18
就是我們公司的收到人力資源公司開(kāi)的差額征收的增值稅專票,5個(gè)點(diǎn),我想問(wèn)下,我這在增值稅申報(bào)22表里怎么填 就是怎么填差額征稅的,報(bào)稅金額
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2016-09-18
公司是由小規(guī)模納稅人改為一般納稅人,城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育附加費(fèi)申報(bào)表該如何填寫?是將本月需要交的增值稅金額填寫在一般增值稅里嗎?
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2017-07-10
上海崇明區(qū)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)小規(guī)模納稅人,本季度銷售額不到10萬(wàn)元,屬于免征增值稅,在填寫增值稅申報(bào)表時(shí)是填在第10行小微企業(yè)免稅銷售額這兒?jiǎn)?/span>
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2019-04-09